寧鄉市總工會 2022年部門預算公開
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目 錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規范化工作、各級模范職工之家(小家)的申報審批、社團法人資格登記證發放。
2、負責民主管理工作,主要是基層廠務公開、工資集體協商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。
3、負責全市女職工權益維護,為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學、女職工特殊權益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設等工作
4、負責工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。
5、負責本級經費的收管用審查及各級基層工會經費的使用審查。
6、負責勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫療等工作。
(二)機構設置
我單位為全額預算管理單位,現有編制人員7人,實有在職15人 ,臨聘人員15人,退休25人。單位內設4個部室:辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市總工會本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算414.74萬元,其中,一般公共預算撥款414.74萬元。收入較去年增加23.83萬元,上升6.1%。主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算414.74萬元,其中,一般公共服務支出279.51萬元;社會保障和就業支出108.77萬元;衛生健康支出12.4萬元;住房保障支出14.04萬元。支出較去年增加23.83萬元,上升6.1%。主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算414.74萬元,其中,一般公共服務支出279.51萬元,占67.4%;社會保障和就業支出108.78萬元,占26.23%;衛生健康支出12.41萬元,占2.99%;住房保障支出14.04萬元,占3.38%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數414.74萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算0萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市總工會機關運行經費40.62萬元,比上年預算增加2.4萬元,上升6.28%。主要是社會化工會工作者增加導致運行經費增加。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市總工會“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算3萬元,擬召開2022年工會工作大會會議,人數300人,內容為2022年工會工作;培訓費預算6萬元,擬開展全市工會干部培訓,人數50人,內容為工會干部培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為414.74萬元,其中,基本支出414.74萬元,項目支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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