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        寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開

        發(fā)布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn) 字體大小:


        2022年度

        寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算

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        目錄

        第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分 部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

        第四部分 名詞解釋

        第五部分 附件

        第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

        一、 部門職責(zé)

        (一)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        (二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

        (三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

        (四)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

        (五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

        (六)完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2022年寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括轄11個村和1個社區(qū),總面積123.4平方公里,轄區(qū)總?cè)丝跒?.7萬人。根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)處室14個,包括:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室(司法所)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、社會事業(yè)服務(wù)中心(退役軍人事務(wù)管理中心)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦公室、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所,全部納入2022年部門決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)(財(cái)政所)、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、社會保障服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)年末在職108人,其中:行政人員38人、事業(yè)人員70人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人,退休62人。

        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府本級,即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位,無二級單位。

        第二部分 部門決算表

        一、?收入支出決算總表

        二、?收入決算表

        三、?支出決算表

        四、?財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        (詳見附件)

        第三部分 2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計(jì)11,279.92萬元。與上年相比,增加807.60萬元,增長7.71%,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目增加。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計(jì)11,279.92萬元,其中:財(cái)政撥款收入8,905.75萬元,占78.95%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入2,374.17萬元,占21.05%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計(jì)11,279.92萬元,其中:基本支出2,596.11萬元,占23.02%;項(xiàng)目支出8,683.81萬元,占76.98%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,905.75萬元,與上年相比,增加1,496.49萬元,增長16.80%,主要是因?yàn)榻逃⑥r(nóng)林水、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出增加。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,661.30萬元,占本年支出合計(jì)的76.79%,與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,634.00萬元,增長43.70%,主要是因?yàn)槿藛T增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8661.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2259.58萬元,占26.10%;國防支出(類)10萬元,占0.11%;公共安全支出(類)5.43萬元,占0.06%;教育支出(類)1501.83萬元,占17.33%;文化旅游體育與傳媒支出(類)110.20萬元,占1.27%;社會保障和就業(yè)支出(類)517.68萬元,占6.00%;衛(wèi)生健康支出(類)91.13萬元,占1.05%;節(jié)能環(huán)保支出(類)114.91萬元,占1.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)34萬元,占0.39%;農(nóng)林水支出(類)3129.08萬元,占36.12%;交通運(yùn)輸支出(類)520.60萬元,占6.01%;住房保障支出(類)73.86萬元,占0.85%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)293萬元,占3.40%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,263.26萬元,支出決算數(shù)為8661.30萬元,完成年初預(yù)算的70.62%,其中:

        1、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010102)。

        年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算與年初預(yù)算一致。

        2、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))(2010104)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成年初預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)人大會議實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職能力提升(項(xiàng))(2010107)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.87萬元,完成年初預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)人大會議實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        4一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))(2010199)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)人大會議實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        5、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2010301)。

        年初預(yù)算為2295.86萬元,支出決算為1970.21萬元,完成年初預(yù)算的85.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中行政事業(yè)人員異動,實(shí)際支出減少。

        6、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010302)。

        年初預(yù)算為500萬元,支出決算為155.66萬元,完成年初預(yù)算的31.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約減少了日常辦公費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出。

        7、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010602)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為13.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        8、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))(2010699)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為14.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        9、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2011102)。????

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為11.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        10、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013202)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算數(shù)為60.52萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建組織業(yè)務(wù)工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        11、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013602)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.85萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        12、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))(2013816)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為7.90萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全工作需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        13、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項(xiàng))(2030603)

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算10.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了人防疏散基地設(shè)施建設(shè)等資金。

        14、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算3.30萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了司法的一般行政管理事務(wù)等資金。

        15、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040602)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為2.13萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了社區(qū)矯正和安置幫教工作經(jīng)費(fèi)。

        16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。(2050299)

        年初預(yù)算為4500萬元,支出決算為1001.83萬元,完成年初預(yù)算的22.26%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

        17、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))(2050901)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為500.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了普通教育的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        18、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(項(xiàng))(2070105)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為100.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了文化活動支出經(jīng)費(fèi)。

        19、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

        年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為10.20萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了文化活動支出經(jīng)費(fèi)。

        20、社會保障與就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2080102)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算數(shù)為3.09萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了社會保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

        21、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2080299)。

        年初預(yù)算為450萬元,支出決算為11萬元,完成年初預(yù)算的0.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事務(wù)支出實(shí)際情況,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

        22、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))(2080501)。

        年初預(yù)算為1.92萬元,支出決算為84萬元,完成年初預(yù)算的437.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:離退休人員待遇實(shí)際支出增加。

        23、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))。(2080505)

        年初預(yù)算為200.04萬元,支出決算為163.29萬元,完成年初預(yù)算的81.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中行政事業(yè)人員調(diào)出,減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

        24、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506)。

        年初預(yù)算為17.03萬元,支出決算為5.07萬元,完成年初預(yù)算的29.77%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中行政事業(yè)人員調(diào)出,減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

        25、社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))(2080799)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.59萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開展,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        26、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為32.34萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實(shí)際支出,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        27、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))(2080899)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為7.42萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)遺屬補(bǔ)助支出,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        28、社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.30萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵再就業(yè)支出,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        29、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項(xiàng))(2081004)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為39.91萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加公益性墓地資金。

        30、社會保障與就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項(xiàng))(2081099)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為30.34萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

        31、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))。(2081105)

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),增加了殘疾人的就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。

        32、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。(2081199)

        年初預(yù)算為8.22萬元,支出決算為19.21萬元,完成年初預(yù)算的233.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了殘疾人的就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。

        33、社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為97.93萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加特困人員喪葬補(bǔ)助及臨時救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)。

        34、社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))(2082502)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為0.12萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加敬老院價格臨時補(bǔ)貼資金。

        35、社會保障與就業(yè)(類)退役軍人事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。

        年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為5.64萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

        36、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障就業(yè)支出(款)其他社會保障就業(yè)支出(項(xiàng))。(2089999)

        年初預(yù)算為9.39萬元,支出決算為6.07萬元,完成年初預(yù)算的64.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了其他社會保障就業(yè)支出。

        37、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為8.40萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

        38、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))(2100408)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為1.75萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控工作支出,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        39、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)疫情防控工作實(shí)際支出,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        40、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.46萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)需要,年中追加安排部分資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        41、衛(wèi)生健康(類)計(jì)劃生育事項(xiàng)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))(2100717)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為4.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育工作開展需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        42、衛(wèi)生健康(類)計(jì)劃生育事項(xiàng)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))(2100799)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.32萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育相關(guān)工作開展需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        43、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。(2101101)

        年初預(yù)算為67.28萬元,支出決算為43.49萬元,完成年初預(yù)算的64.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中行政事業(yè)人員調(diào)出,減少單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

        44、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。(2101103)

        年初預(yù)算為15.65萬元,支出決算為10.11萬元,完成年初預(yù)算的64.60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中行政事業(yè)人員調(diào)出,減少單位公務(wù)員保險(xiǎn)的支出。

        45、節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))(2110302)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)88.91萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加污水處理費(fèi)用。

        46、節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。(2110402)

        年初預(yù)算為366萬元,支出決算為21.00萬元,完成年初預(yù)算的0.57%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

        47、節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))。(2110499)

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

        48、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2120199)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要,年中追加安排資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))(2120303)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)14.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

        50、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2130102)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為6.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

        51、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))(2130104)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為324.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出,增加部分財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

        52、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))(2130106)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要,追加科技轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        53、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))(2130108)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為4.92萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)病蟲害治理實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        54、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)(項(xiàng))(2130111)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為6.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測信息服務(wù)費(fèi)用的實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        55、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng))(2130119)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為30.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加抗旱防火經(jīng)費(fèi)。

        56、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))(2130121)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為440.34萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        57、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項(xiàng))(2130126)。

        年初預(yù)算為2200.00萬元,支出決算為224.00萬元,完成年初預(yù)算的10.20%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)際支出,年中追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        58、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))(2130135)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為18.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        59、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))(2130142)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為88.47萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        60、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))(2130199)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為360.36萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        ?

        61、農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))(2130205)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為17.50萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加松材線蟲病疫木除治勞務(wù)費(fèi)。

        62、農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))(2130209)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為19.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

        63、農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))(2130234)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)為48.10萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        64、農(nóng)林水(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))(2130305)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為45.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        65、農(nóng)林水(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))(2130306)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為47.50萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        66、農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項(xiàng))(2130314)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為16.55萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛水利工程運(yùn)行需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        67、農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項(xiàng))(2130315)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        68、農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))(2130316)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為34萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        69、農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130505)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為146.14萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要,追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        70、農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))(2130599)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為199萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要,追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        71、農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130701)。

        年初預(yù)算為.000萬元,支出決算232.20萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出,追加村級公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        72、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。(2130705)

        年初預(yù)算為522萬元,支出決算為736.40萬元,完成年初預(yù)算的141.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        73、農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130706)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)40.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加扶持村級集體經(jīng)濟(jì)資金。

        74、農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))(2139999)。

        年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,支出決算數(shù)20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。

        75、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為51.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        76、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為119.63萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        77、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2140601)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為120.90萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        78、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))(2140602)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為194.18萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        ?

        79、交通運(yùn)輸(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為24.92萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        80、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2149999)。

        年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為9.98萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        81、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。(2210201)

        年初預(yù)算為93.87萬元,支出決算為73.86萬元,完成年初預(yù)算的78.68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動、繳費(fèi)基數(shù)變動等情況導(dǎo)致支出減少。

        82、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))(2240199)。

        ?年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為245.00元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理工作開展需要,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        83、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))(2240601)。

        ?年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為20.00元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        84、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項(xiàng))(2240699)。

        ?年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為28.00元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害實(shí)際支出,追加財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,596.11萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)2,437.63萬元,占基本支出的93.90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、各項(xiàng)社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

        公用經(jīng)費(fèi)158.47萬元,占基本支出的6.10%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出。

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12萬元,年中預(yù)算調(diào)整為10.89萬元,支出決算為10.89萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),與上年相比持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為3.82萬元,支出決算為3.82萬元,完成預(yù)算的100%,與上年度持平,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,減少了公務(wù)接待費(fèi)用,進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)管理,持續(xù)推行厲行節(jié)約。

        ?公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),與上年相比持平。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為7.07萬元支出決算為7.07萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范公務(wù)用車,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.82萬元,占35.07%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.07萬元,占64.93%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次;

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.82萬元,全年共接待來訪團(tuán)組172個、來賓1208人次,主要是上級各部門檢查、視察、調(diào)研工作、組織本鎮(zhèn)、村召開人大、鎮(zhèn)村大型會議等發(fā)生的接待支出;

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.07萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.07萬元,主要是車輛維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入244.45萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出244.45萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出244.45萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下:

        1、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))(2082202)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2120804)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為136萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

        3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出(項(xiàng))(2121399)。

        4、年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60.07萬元,完成預(yù)算的0.00%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出經(jīng)費(fèi)。

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))(2121401)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.67萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出經(jīng)費(fèi)。

        6、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利彩票公益金支出(項(xiàng))(2296002)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22.71萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加用于社會福利彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

        7、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296003)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元;支出0 萬元,其中:基本支出0 萬元,項(xiàng)目支出 0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支)。

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.47萬元,比上年決算數(shù)減少230.45萬元,降低59.25%。主要原因是:壓縮非生產(chǎn)性支出,節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi),整合辦公資源,減少辦公設(shè)備購置。

        十一、一般性支出情況說明

        2022年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元,由于疫情期間減少聚集未召開大型會議,采用線上視頻會議,所以未產(chǎn)生會議費(fèi);開支培訓(xùn)費(fèi)7.31萬元,用于開展用農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、村賬會計(jì)培訓(xùn)、專業(yè)種植培訓(xùn),鎮(zhèn)村干部線上培訓(xùn)等,人數(shù)達(dá)1200余人,內(nèi)容為農(nóng)村直播帶貨、烘焙、農(nóng)民叉車、挖機(jī)等專業(yè)技能培訓(xùn),村賬會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),煙葉種植培訓(xùn),鎮(zhèn)村干部履職管理能力、理論培訓(xùn);舉辦、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、等節(jié)慶、開支3.25萬元,主要用于舞臺搭建、設(shè)備租賃、節(jié)慶紀(jì)念品、比賽獎品發(fā)放等。

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        本部門2022年度政府采購支出總額212.00萬元,其中:政府采購貨物支出12.10 萬元、政府采購服務(wù)支出71.98萬元、政府采購工程支出127.92萬元、授予中小企業(yè)合同金額212.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額212.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

        (一)部門整體支出績效情況

        我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作:一是深入開展財(cái)政支出績效評價,對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任分工,努力提高了績效管理工作水平。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度,保證資金的合法性、安全性以及會計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展,保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),堅(jiān)持量入為出的原則,有保有壓的原則,統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金,把有限的資金使用刀刃上,樹立過緊日子的思想,大力壓縮非工資性支出,對公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮,節(jié)減財(cái)政支出。

        (二)存在的問題及原因分析

        ? ?1、預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時,對一些支出把握不準(zhǔn),導(dǎo)致實(shí)際支出與預(yù)算有一定偏差。

        ?? 2、相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。在預(yù)算、支出、國有資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等方面的制度還不很完善,不便于精準(zhǔn)管理。其中特別是固定資產(chǎn)利用率較低。資產(chǎn)盤點(diǎn)中盤虧的資產(chǎn)和已報(bào)廢資產(chǎn)沒有及時核銷,造成賬面資產(chǎn)數(shù)過大。同時,各部門沒有專職的固定資產(chǎn)管理員,人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實(shí)不符。

        ?

        第四部分 名詞解釋

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

        三、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        四、其他收入:指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

        五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?

        八、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

        九、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        第五部分 附件

        2022年度橫市鎮(zhèn)整體支出績效評價報(bào)告

        2022年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表

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        2022年橫市鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報(bào)告.docx
        2022年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.xls

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