寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn) 2022年部門預(yù)算公開
寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)
2022年部門預(yù)算公開
目??錄
第一部分??2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、整體支出績效目標(biāo)表
10、項目支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
??
第一部分??部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
大成橋鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理,依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是:加強(qiáng)黨的建設(shè),落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織各項制度,統(tǒng)籌抓好黨建工作,加強(qiáng)公共管理,推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃;實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé),加強(qiáng)公共安全,負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,承擔(dān)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作,及時化解糾紛矛盾,確保社會穩(wěn)定。加強(qiáng)公共服務(wù),組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策,完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作,完成上級交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年大成橋鎮(zhèn)共轄8個村(社區(qū))、153個居民小組,總?cè)丝?.5萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部53人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊,即機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職129人,其中:行政人員39人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員44人、差額事業(yè)人員46人。退休59人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)本級
寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府本級,即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位,無二級單位。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算8053.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款8053.71萬元。收入較去年增加499.15萬元,上升6.61%。主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加70萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展增加60萬元,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和垃圾分類增加80萬元,鄉(xiāng)村振興美麗屋場建設(shè)增加200萬元,以及工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助增加59.15萬元。
(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算8053.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2943.16萬元;社會保障和就業(yè)支出500.71萬元;教育支出80萬元,衛(wèi)生健康支出89.98萬元;農(nóng)林水支出3338萬元;住房保障支出1101.86萬元
支出較去年增加199.15萬元,上升6.61%。主要是農(nóng)林水支出增加440萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加59.15萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8053.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2943.16萬元,占36.54%;社會保障和就業(yè)支出500.71萬元,占6.22%;教育支出80萬元,占1%;衛(wèi)生健康支出89.98萬元,占1.12%;農(nóng)林水支出3338萬元,占41.45%;住房保障支出1101.86萬元,占13.68%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2959.71萬元,主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:工資福利支出2393.33萬元,一般商品和服務(wù)支出386.76萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出179.62萬元。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預(yù)算5094萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出436萬元,主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面;農(nóng)林水支出3338萬元,主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費等方面。教育支出80萬元,主要用于本鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園維修維護(hù)等方面,住房保障支出1000萬元,主要用于采煤沉陷區(qū)治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面,社會保障和就業(yè)支出240萬元,主要用于社會救濟(jì)、慰問及農(nóng)村低保戶、集中居住三無人員等社會保障方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:2022年寧鄉(xiāng)市大成橋鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費386.76萬元,比上年預(yù)算增加34.88萬元,上升8%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法武裝組織事務(wù)支出增加34.88萬元。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年寧鄉(xiāng)大成橋鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.75萬元,其中,公務(wù)接待費11.75萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費8萬元),公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預(yù)算總額3937萬元,其中:貨物類采購預(yù)算50萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算3887萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8053.71萬元,其中,基本支出2959.71萬元,項目支出5094萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用0萬元。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)
大成橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xlsx
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