2020年寧鄉市農業農村局部門決算公開
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目 錄
第一部分 寧鄉市農業農村局部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分 寧鄉市農業農村局部門概況
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一、部門職責
(一)統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件,負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。
(三)研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。
(四)統籌全市扶貧開發工作。起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估,指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。
(五)組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
(六)負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
(七)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估,發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。
(八)組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
(九)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
(十)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設,負責全市動植物防疫檢疫工作,按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
(十一)負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。
(十二)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
(十三)組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,組織指導農業教育和農業職業技能開發,負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
(十四)組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,具體執行有關農業援外項目。
(十五)負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。
(十六)完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。寧鄉市農業農村局內設機構包括:
局機關:屬于全額撥款的行政單位,內設17個科室,在職在崗人員90人,局機關53人,扶貧辦10人、農產品質量安全檢測中心11人、種子管理站8人、種子技術推廣服務站8人,臨時聘用人員15人,退休人員87人。
農技中心:屬于全額撥款事業單位,單位內設站室6個,事業編制60人。2020年12月底實有在職正式職工64人,臨時聘用人員1人,退休人員29人。
農廣校:屬于全額撥款獨立核算的事業單位副科級機構,實有編制8人,實有在職人員7人,退休干部3人,臨聘人員1人。
農機安全監理站:屬于參照公務員管理事業單位,現有編制人員12人,實有在職人員8人,臨聘人員2名,退休人員12人。單位內設3個科室:內勤科、外勤科、辦公室。
集體經濟發展中心:中心實際在職44人,待崗47人,退休44人,臨時聘用人員2人,遺屬10人。其中農村集體經濟發展中心(本級)定編19人,實際在職17人,退休24人,遺屬10人;農機技術推廣站定編17人,實際在職17人,退休6人;農機化技術推廣服務站實際在崗8人,待崗13人,退休8人;農機化服務中心實際在崗2人,待崗34人,退休6人。單位事業編制19個,內設部室7個。分別為綜合部、財務部、村級經濟發展事務部、農村體制改革事務部、農村合作經濟組織發展部、農業機械事務部和黨群工作部。
畜牧水產事務中心:在編干部職工310人,離退休57人其中離休2人。全額預算單位有:動物衛生監督所、動物疫病控制中心、水產漁政監督工作站、畜牧工作站,差額預算單位有:縣魚苗魚種繁殖場、魚類良種場、水產技術服務中心。經費自籌的單位有:牧工商公司、種雞場、蛋雞場、畜牧獸醫技術服務中心、旺聯飼料廠、旺聯食品廠。現在水產漁政監督管理站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧工作站基本維持自身運轉,其余各場、站的干部職工除幾個留守人員外,干部職工已全部待崗。
煙葉生產指導管理辦公室:我單位為全額撥款參照公務員管理的事業單位,單位內設科室4 個,行政編制10 個,事業編制 2 個。實有在職正式干部職工 12人。
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(二)決算單位構成。寧鄉市農業農村局2020年部門決算匯總公開單位構成包括:農業農村局本級(包括農開辦、農技中心、農廣校、農機安全監理站)、農村集體經濟發展中心、畜牧水產事務中心、煙葉生產指導管理辦公室。
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第二部分 2020年部門決算表
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1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計 70,853.86 萬元。與2019年相比,增加19,189.58 萬元,增長 37.14 %,主要是因為機構調整合并,導致收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 69,504.66 萬元,其中:財政撥款收入? 42,003.52 萬元,占 60.43 %;上級補助收入 0 萬元,占 0 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 27,501.15? 萬元,占 39.57 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 ?65,842.15 萬元,其中:基本支出 7,879.77萬元,占 11.97 %;項目支出? 57,962.38 萬元,占 88.03 %;上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計? 42,003.52 萬元,與2019年相比,增加 15,419.97 萬元,增長 58.01 %,主要是因為機構調整合并,導致財政撥款收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出? 42,003.52 萬元,占本年支出合計的 63.79 %,與2019年相比,財政撥款支出增加 15,419.97 萬元,增長 58.01 %,主要是因為機構調整合并,導致財政撥款支出增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出 42,003.52 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 86.06 萬元,占 0.2 %;科學技術支出(類)支出 25 萬元,占 0.06 %;社會保障和就業支出(類)支出 540.56 萬元,占 1.29 %;衛生健康支出(類)支出 237.08 萬元,占 0.56 %;城鄉社區支出(類)支出 56 萬元,占 0.13 %;農林水支出(類)支出 39,688.75 萬元,占 94.49 %;商業服務業等支出(類)支出 269 萬元,占 0.64 %;住房保障支出(類)支出 281.86 萬元,占 0.67 %;抗疫特別國債安排的支出(類)支出 819.2 萬元,占 1.95 %。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為 8,229.74 萬元,支出決算數為42,003.52 萬元,完成年初預算的 510.39%,其中:
1、201一般公共服務支出-20106財政事務- 2010699其他財政事務支出。
年初無預算,支出決算為 15.16 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達湘財外指【2019】41號2019年市州縣國外貸款贈款專項經費。
2、201一般公共服務支出-20132組織事務- 2013202一般行政管理事務。
年初無預算,支出決算為 1 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級追加指標。
3、201一般公共服務支出-20136其他共產黨事務支出- 2013602一般行政管理事務。
年初無預算,支出決算為 0.5 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:組織部調整黨工委工作經費指標。
4、201一般公共服務支出-20138市場監督管理事務-2013816食品安全監管。
年初無預算,支出決算為 69.4 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:食安城市創建下達2020年下半年食品安全工作經費。
5、206科學技術支出-20604技術研究與開發-2060404科技成果轉化與擴散。
年初無預算,支出決算為 20 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達上年結轉湘財農指【2019】22號2019年省級農業技術創新資金。
6、206科學技術支出-20604技術研究與開發-2060499其他技術研究與開發支出。
年初無預算,支出決算為 5 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達相關資金。
7、208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤。
年初無預算,支出決算為 70.69 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:財政下達一次性撫恤及喪葬費資金。
8、208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080899其他優撫支出。
年初無預算,支出決算為 18.32 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:民政局、退役軍人事務局調整湘財預【2018】168號 提前下達2019年民政和撫恤一般轉移支付預算指標。
9、208社會保障和就業支出-20809退役安置-2080905軍隊轉業干部安置。
年初無預算,支出決算為 0.18 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達預算指標。
10、208社會保障和就業支出-20810社會福利-2081099其他社會福利支出。
年初無預算,支出決算為 0.36 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達預算指標。
11、208社會保障和就業支出-20820臨時救助-2082001其臨時救助支出。
年初無預算,支出決算為 0.02 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達預算指標。
12、208社會保障和就業支出-20828退役軍人管理事務-2082802一般行政管理事務。
年初無預算,支出決算為 0.22 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達預算指標。
13、208社會保障和就業支出-20828退役軍人管理事務-2082804擁軍優屬。
年初無預算,支出決算為 1.2 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達預算指標。
14、210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101101行政單位醫療。
年初預算為 132.38 萬元,支出決算為 104.8 萬元,完成年初預算的 79.17 %,決算數小于年初預算數的主要原因是:行政單位醫療保險計提比例調整。
15、210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101102事業單位醫療。
年初預算為 48.41 萬元,支出決算為 38.32 萬元,完成年初預算的 79.16 %,決算數小于年初預算數的主要原因是:事業單位醫療保險計提比例調整。
16、213農林水支出-21301農業農村-2130101行政運行。
年初預算為 4,219.88 萬元,支出決算為 4,606.03 萬元,完成年初預算的 109.15 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構調整合并,人員增加,運行費用增加。
17、213農林水支出-21301農業農村-2130102一般行政管理事務。
年初預算為 314.83 萬元,支出決算為 727.71 萬元,完成年初預算的 231.14 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構調整合并,項目增加,項目工作經費增加。
18、213農林水支出-21301農業農村-2130104事業運行。
年初預算為 2,178.85 萬元,支出決算為 2,222.39 萬元,完成年初預算的 102 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構調整合并,人員增加,運行費用增加。
19、213農林水支出-21301農業農村-2130106科技轉化與推廣服務。
年初預算為 40 萬元,支出決算為 774.55 萬元,完成年初預算的 1,936.37 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級農技推廣項目增加,項目經費增加。
20、213農林水支出-21301農業農村-2130108病蟲害控制。
年初預算為 200 萬元,支出決算為 4,962 萬元,完成年初預算的 2,481 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:中央下達農業生產救災資金及外來有害生物防控資金。
21、213農林水支出-21301農業農村-2130109農產品質量安全。
年初預算為 40 萬元,支出決算為 177.6 萬元,完成年初預算的 444.01 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級增加農產品質量安全項目資金。
22、213農林水支出-21301農業農村-2130110執法監管。
年初無預算,支出決算為 12.61 萬元,完成年初預算的 444.01 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達項目資金。
23、213農林水支出-21301農業農村-2130114對外交流與合作。
年初無預算,支出決算為 20 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:湘財農指【2020】54號下達2020年部分省級農業對外交流資金。
24、213農林水支出-21301農業農村-2130121農業結構調整補貼。
年初無預算,支出決算為 131.4 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達項目資金。
25、213農林水支出-21301農業農村-2130122農業生產發展。
年初無預算,支出決算為 4281.94 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達多個項目專項、專戶資金。
26、213農林水支出-21301農業農村-2130124農村合作經濟。
年初無預算,支出決算為 394.46 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達多個項目資金指標。
27、213農林水支出-21301農業農村-2130125農產品加工與促銷。
年初無預算,支出決算為 40 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達多個項目專款指標。
28、213農林水支出-21301農業農村-2130126農村社會事業。
年初無預算,支出決算為 735.52 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達人居、改廁及美麗屋場項目資金指標。
29、213農林水支出-21301農業農村-2130135農業資源保護修復與利用。
年初無預算,支出決算為 1556.18 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達多個項目專項資金指標。
30、213農林水支出-21301農業農村-2130153農田建設。
年初預算為 200 萬元,支出決算為 5094.89 萬元,完成年初預算的 2547.45 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級增加農業綜合開發配套及業務費用等多個項目專項資金指標。
31、213農林水支出-21301農業農村-2130199其他農業農村支出。
年初無預算,支出決算為 7347.79 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達專項資金指標。
32、213農林水支出-21303水利-2130101行政運行。
年初無預算,支出決算為 2.34 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構調整合并,運行指標追加。
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33、213農林水支出-21303水利-2130102一般行政管理事務。
年初無預算,支出決算為 199.75 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構調整合并,人員經費指標追加。
34、213農林水支出-21303水利-2130116農村水利。
年初無預算,支出決算為 4499.07 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉上級下達的高標準農田建設專項資金及工作經費指標。
35、213農林水支出-21305扶貧-2130506社會發展。
年初無預算,支出決算為 502.07 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:精準扶貧項目下達2020年春秋季雨露計劃資金指標。
36、213農林水支出-21305扶貧-2130599其他扶貧支出。
年初無預算,支出決算為 1370.45 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:精準扶貧項目下達2020年脫貧攻堅工作經費等資金指標。
37、216商業服務業等支出-21602商業流通事務-2160299其他商業流通事務支出。
年初無預算,支出決算為 269 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達項目資金指標。
38、234抗疫特別國債安排的支出-23402抗疫相關支出-2340299其他抗疫相關支出。
年初無預算,支出決算為 819.2 萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級下達農村改廁湘財預【2020】112號 2020年抗疫特別國債資金指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 7879.77 萬元,其中:人員經費 7288.27 萬元,占基本支出的 92.49 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助;公用經費 591.5 萬元,占基本支出的 7.51 %,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為 171.7 萬元,支出決算為?? 166.62萬元,完成預算的 97.04 %,其中:
因公出國(境)費支出預算為? 0 萬元,支出決算為? 0 萬元。
公務接待費支出預算 100.2 萬元,支出決算為 104.67 萬元,完成預算的 104.46 %,決算數大于年初預算數的主要原因是機構調整合并,導致費用增加,與上年相比減少 21.19 萬元,減少 16.84 %,減少(增長)的主要原因是例行節約,壓縮接待費用。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 71.5 萬元,支出決算為 61.95 萬元,完成預算的 86.64 %,決算數大于(小于)年初預算數的主要原因是例行節約,壓縮費用,與上年相比減少 9.65 萬元,減少13.47 %,減少的主要原因是公務車比上年減少一臺。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算? 104.67 萬元,占? 62.82 ?%,因公出國(境)費支出決算? 0 萬元,占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算61.95 萬元,占 37.18 ?%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
2、公務接待費支出決算為 104.67 萬元,全年共接待來訪團組2829個、來賓23115人次,主要是主要是接待上級檢查、督導等工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 61.95 萬元,其中:公務用車購置費? 0 萬元。公務用車運行維護費 61.95 萬元,主要是主要是公務用車的燃料、保險及維修支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 17? 輛。(三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入 875.2 萬元;年初結轉和結余 0 萬元;支出 875.2 萬元,其中基本支出 0 萬元,項目支出 875.2 萬元;年末結轉和結余 0 萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出 591.5 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數增加83.49 萬元,增長? 16.43 ?%。主要原因是:機構改革調整,費用增加(具體增減原因由部門根據實際情況填列,機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 85.97 萬元,用于召開精準扶貧等工作會議,人數 8650 人,內容為內容為扶貧工作推進、扶貧工作交流等;開支培訓費 195.69 萬元,用于開展基層農技推廣、新型職業農民培訓等,人數? 13100 人,內容為基層農技推廣、新型職業農民培訓等;參加寧鄉市舉辦籃球賽,開支 2.28 萬元,主要是訓練、用餐、裝備等費用。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 14,041.42 萬元,其中:政府采購貨物支出 487.91 萬元、政府采購工程支出 11,626.99 萬元、政府采購服務支出 1,926.53 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛 17 輛,其中,領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 5 輛、特種專業技術用車 1 輛、其他用車 11 輛,其他用車主要是項目配套專用車;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
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第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?
(二)項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
(三)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
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第五部分 附件
2020年度部門決算公開表格
2020年度部門整體支出績效評價報告
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