寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處2024年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處
2024年部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
辦事處:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、決算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出,負責加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務管理和監(jiān)督等。
司法所:提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等,指導、管理人民調解工作,指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發(fā)放等;計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務,生育證、流動人口證發(fā)放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。
政務服務中心:宣傳、貫徹國家相關法律、法規(guī)、方針政策,組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設計劃,加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理和監(jiān)督等。
農業(yè)綜合服務中心:宣傳國家產業(yè)方面政策,農作物新品種、新技術推廣服務等。
綜合執(zhí)法大隊:認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規(guī)、及相關文件精神,加強對安全生產工作的組織領導和管理,確保安全生產工作正常有序開展,按規(guī)定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
(二)機構設置
2024年玉潭街道共轄15個社區(qū)、153個居民小組,街道總人口24.4萬,現有社區(qū)工作人員113人,其中:兩委96人、員額制工作人員17人。直管黨員3724人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職138人,其中:行政人員60人、全額事業(yè)人員43人、差額事業(yè)人員35人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人,退休80人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
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三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算3270.17萬元,其中,一般公共預算撥款3270.17萬元。政府性基金預算撥款??0萬元,國有資本經營預算撥款0???萬元,納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年減少243.41萬元,下降7.4%。主要是財政供養(yǎng)實有在職人員減少,人員經費及公用經費減少,項目支出中村級動物防疫補助項目經費減少。
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(二)支出預算:2024年本單位支出預算3270.17萬元,其中,一般公共服務支出2032.82萬元;社會保障和就業(yè)支出224.35萬元;衛(wèi)生健康支出82.46萬元;農林水支出806.9萬元;住房保障支出123.64萬元。支出較去年收入較去年減少243.41萬元,下降7.4%。主要是財政供養(yǎng)實有在職人員減少,人員經費及公用經費減少,項目支出中村級動物防疫補助項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出預算3270.17萬元,其中,一般公共服務支出2032.82萬元,占62.17%;社會保障和就業(yè)支出224.35萬元,占6.86%;衛(wèi)生健康支出82.46萬元,占2.52%;農林水支出806.9萬元,占24.67%;住房保障支出123.64萬元,占3.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數2797.27萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本單位項目支出預算472.9萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出16萬元,主要用于人大政協(xié)團委工作經費等方面;農林水支出456..9萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處機關運行經費202.52萬元,比上年預算減少19.16萬元,下降9.46%。主要是減少公務接待費和辦公費、交通費等。
(二)“三公”經費預算:2024年寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少5萬元,主要是壓減公務接待費用。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額5萬元,其中:貨物類采購預算5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3270.17萬元,其中,基本支出2797.27萬元,項目支出472.9萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2024年部門預算表
(具體見附件)
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