寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)2022年部門決算公開
目錄
第一部分?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位概況
??一、部門職責(zé)
??二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分?部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分?部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??二、收入決算情況說明
??三、支出決算情況說明
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
??十一、一般性支出情況說明
??十二、關(guān)于政府采購支出說明
??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
??
第一部分 寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位概況
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一、?部門職責(zé)
1、青山橋鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市西南部,全鎮(zhèn)有8個村民委員會,1個社區(qū)。
青山橋鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機關(guān)一執(zhí)法隊,具體職能職責(zé)如下:
①青山橋社會事務(wù)綜合服務(wù)中心,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作,維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,維護(hù)社會穩(wěn)定。
②青山橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣,動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理,畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗、水資源管理,防汛抗旱,農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)機械管理,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。
③青山橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心,主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生立監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。
④青山橋鎮(zhèn)司法所,主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。
⑤青山橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。
⑥青山橋鎮(zhèn)機關(guān),承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳,財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
??(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:機關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合中心、司法所、行政綜合執(zhí)法隊6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
??(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位本級以及所屬的三中心一所一機關(guān)一執(zhí)法隊。
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第二部分 部門決算表
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一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
??2022年度收、支總計8,285.78萬元。與上年相比,減少192.31萬元,減少2.27%,主要是因為節(jié)減了各項經(jīng)費,減少了鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
二、收入決算情況說明
??2022年度收入合計8,285.78萬元,其中:財政撥款收入6,554.65萬元,占79.11%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入1,731.13萬元,占20.89%。
三、支出決算情況說明
??2022年度支出合計8,285.78萬元,其中:基本支出2,492.45萬元,占30.08%;項目支出5,793.32萬元,占69.92%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計6,554.65萬元,與上年相比,增加440.27萬元,增長6.72%,主要是因為增加了人員福利待遇及大型水庫、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展等政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??(一)財政撥款支出決算總體情況
??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,106.16萬元,占本年支出合計的73.69%,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,731.03萬元,增長39.57%,主要是因為項目資金撥付、農(nóng)村道路和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加,一般公共服務(wù)支出減少。
??(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,106.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)2000.23萬元,占32.76%;國防支出(類)0萬元,占0%;公共安全支出(類)2.22萬元,占0.04%;教育支出(類)151.09萬元,占2.47%;文化旅游體育與傳媒支出(類)35.2萬元,占0.58%;社會保障和就業(yè)支出(類)459.94萬元,占7.53%;衛(wèi)生健康支出(類)108.66萬元,占1.78%;節(jié)能環(huán)保支出(類)13.49萬元,占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)20萬元,占0.33%;農(nóng)林水支出(類)2426.62萬元,占39.74%;交通運輸支出(類)793.18萬元,占12.99%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)0萬元,占0%;住房保障支出(類)65.54萬元,占1.07%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)30萬元,占0.49%。
??(三)財政撥款支出決算具體情況
??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8,820.40萬元,支出決算數(shù)為6,106.16萬元,完成年初預(yù)算的69.23%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010102)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為16萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
2、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職能力提升(項)(2010107)
年初預(yù)算為0元,支出決算數(shù)為3.6萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
3、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)(2010199)
年初預(yù)算16萬元,支出決算數(shù)為1.72萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的10.75%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算數(shù)全部列入其他。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)(2010301)
年初預(yù)算2170.26萬元,支出決算數(shù)為1772.66萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的81.68%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010302)
年初預(yù)算1000萬元,支出決算數(shù)為155.66萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的81.68%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動。
6、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010602)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為16萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
7、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)(2010699)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
8、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2013202)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為18.1萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
9、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)(203602)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為3.13萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
10、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項)(2013816)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為8.36萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加財政撥款。
11、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040202)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1.2萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。
12、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040602)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1.02萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。
13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)
年初預(yù)算為600萬元,支出決算數(shù)為151.09萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的38.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:涉及部分學(xué)校建設(shè)項目建設(shè)及維修款,結(jié)算金額小于合同金額。
14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為25.2萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:專項資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了文化活動支出經(jīng)費。
15、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為10萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:專項資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了文化活動支出經(jīng)費。
16、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2080102)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為2.18萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)(2080299)
年初預(yù)算為600萬元,支出決算數(shù)為11萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的1.83%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算數(shù)將部分列入了其他類
18、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)(2080501)
年初預(yù)算為0.48萬元,支出決算數(shù)為95.2萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的198.33%,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)(2080505)
年初預(yù)算為183.77萬元,支出決算數(shù)為148萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的80.54%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)(2080506)
年初預(yù)算為17.08萬元,支出決算數(shù)為28.15萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的164.81%,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
21、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(2080801)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為3.28萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
22、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)(2081004)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為9.6萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
23、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)(2081099)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為34.84萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
24、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)(2081199)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為12.69萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
25、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)(2081902)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為14.38萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
26、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)(2082502)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為88.27萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)(2082502)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為0.12萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)(2082804)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為6.88萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加就業(yè)補助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費等支出。
39、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)(2089999)
年初預(yù)算為8.45萬元,支出決算數(shù)為5.35萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的63.31%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分預(yù)算數(shù)列入其他。
40、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)(2100199)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為8.12萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
41、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)(2100408)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為25.59萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
42、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)(2100410)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
43、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)(2100499)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為0.58萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
44、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)(2100717)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為5.3萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
45、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)(2100799)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1.8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基本公共衛(wèi)生等支出。
56、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)(2101101)
年初預(yù)算為60.59萬元,支出決算數(shù)為38.35萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的60.59%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動。
57、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)(2101103)
年初預(yù)算為14.09萬元,支出決算數(shù)為8.92萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的63.31%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動。
58、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)(2110402)
年初預(yù)算為166.5萬元,支出決算數(shù)為5.49萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的3.30%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:環(huán)保支出減少。
59、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項)(2110499)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
60、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)(2120199)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費支出。
61、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)(2130104)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為318萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
62、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)(2130108)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為6.38萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
63、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項)(2130119)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為29.99萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
64、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼(項)(2130120)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為47.31萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
65、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼(項)(2130121)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為6萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
66、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)(2130126)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為355.8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
67、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項)(2130142)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為123.37萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
68、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)(2130199)
年初預(yù)算為3500萬元,支出決算數(shù)為208.75萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的8.02%,決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:此類預(yù)算數(shù)列入了其他。
69、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2130202)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
70、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)(2130206)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為5.66萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
71、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)(2130209)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為30.06萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
72、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)(2130234)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為149.8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
73、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)(2130299)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為120萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
74、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(hù)(項)(2130306)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為25.5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
75、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)(2130315)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
76、農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為55萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
77、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)(2130505)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為74.97萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
78、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)(2130599)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為233.5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
80、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)(2130701)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為199.1萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
81、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)
年初預(yù)算為391.50萬元,支出決算數(shù)為344.42萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的87.97%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:撥付到村金額減少。
82、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)(2130706)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為50萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
83、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)(2139999)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為13萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政撥款增加。
84、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)(2140104)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為11萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了對村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。
85、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項)(2140106)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為126.57萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了對村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。
86、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項)(2140602)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為583.7萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了對村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。
87、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為35.73萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了對村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。
88、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)(2149999)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為36.18萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了對村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。
89、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)
年初預(yù)算為84.55萬元,支出決算數(shù)為65.54萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的77.52%,決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員異動增加。
90、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)(2240199)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為10萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。
91、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項)(2240699)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,492.45萬元,其中:
??人員經(jīng)費2,345.82萬元,占基本支出的94.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等
??公用經(jīng)費146.63萬元,占基本支出的5.88%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
??(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
??“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為38萬元,年中預(yù)算調(diào)整為22.33萬元,支出決算為22.33萬元,完成預(yù)算的100.00%,其中:
??因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%。(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。
??公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30萬元,年中預(yù)算調(diào)整為16.25萬元,支出決算為16.25萬元,完成預(yù)算的100.00%。與上年相比減少3.90萬元,減少的主要原因是接待費用支出減少。
??公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%。(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。
??公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為8萬元,年中預(yù)算調(diào)整為6.08萬元,支出決算為6.08萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛管理和維護(hù),厲行節(jié)約。與上年相比減少0.01萬元,減少0.15%,基本持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算16.25萬元,占72.77%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算6.08萬元,占27.23%。其中:
??1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
??2、公務(wù)接待費支出決算為16.25萬元,全年共接待來訪團組496個、來賓3841人次,主要是鄉(xiāng)村振興、人大活動、黨建活動發(fā)生的接待支出。
??3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6.08萬元,其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,青山橋鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運行維護(hù)費6.08萬元,主要是維修公務(wù)用車支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
??2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入448.49萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出448.49萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出448.49萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)(2082201)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為45萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
2、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項)(2082202)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為300萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)(2120804)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為76萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(項)(2121399)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為15.11萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)??污水處理設(shè)施建設(shè)和運營(項)(2121401)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為10.95萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
6、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)(2296002)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1.43萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財政撥款
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中:支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支)。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出146.63萬元,比上年決算數(shù)減少45.55萬元,降低23.7%。主要原因是:狠抓厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
??2022年本部門開支會議費3.50萬元,用于召開祈福部署工作會議,人大會議等會議,人數(shù)419人,具體如下:
1、4.22?青山橋鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第二次會議,126人,審議政府工作報告、人大工作報告、財政預(yù)算等。
2、6.16?青山橋鎮(zhèn)召開芙蓉山普濟寺清庵祖師誕辰萬眾祈福會議,98人,確定活動分工,為祈福活動提供有力保障。
3、9.26?青山橋鎮(zhèn)召開退休干部會議,69人,邀請鎮(zhèn)退休領(lǐng)導(dǎo)干部為我鎮(zhèn)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
4、12.20?青山橋鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第三次會議,126人,審議本年度重點工作推進(jìn)情況。
開支培訓(xùn)費10.05萬元,用于開展黨務(wù)骨干培訓(xùn)、黨史學(xué)習(xí)紅色教育培訓(xùn),人數(shù)1085人,具體如下:
1、機關(guān)事業(yè)編制人員在崗培訓(xùn),70人,開支1.7萬元。
2、移民專干赴瀏陽參加專干培訓(xùn)費,8人,開支0.1萬元。
3、衛(wèi)計線辦培訓(xùn),12人,開支0.15萬元。
4、韶山市風(fēng)向標(biāo)教育培訓(xùn)中心2022年7月機關(guān)主題黨日活動黨課培訓(xùn)費,85人,開支1.85萬元。
5、2022年青山橋鎮(zhèn)農(nóng)村普通賞輪訓(xùn),605人,開支2.36萬元。
6、2022年度青山橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn),89人,開支1.80萬元。
7、用于開展青山橋片區(qū)黨務(wù)骨干專題培訓(xùn)授課,人數(shù)216人,開支2.09萬元。
未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
??本部門2022年度政府采購支出總額310.22萬元,其中:政府采購貨物支出0.72 萬元、政府采購工程支出303.70萬元、政府采購服務(wù)支出5.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額310.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額310.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是交通執(zhí)法;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
??(一)部門整體支出績效情況
??今年以來,我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,特別是對鄉(xiāng)村振興專項資金進(jìn)行了專項績效監(jiān)管和自評,預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制,明確責(zé)任分工,努力提高了績效管理工作水平。
??(二)存在的問題及原因分析
??1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
??2.專項資金少,資金壓力大。針對我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀,重點產(chǎn)業(yè)項目尚需進(jìn)一步的加強。
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第四部分 名詞解釋
????一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
???二、“三公”經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
????三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
???四、項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
??五、財政事務(wù):反應(yīng)財政事務(wù)方面的支出,主要包括如下幾個功能科目:
1、行政運行:反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常支出的基本支出。
2、一般行政管理事務(wù):反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3、信息化建設(shè):反映財政部門用于業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、硬件購置、系統(tǒng)維護(hù)升級等信息化建設(shè)方面的支出。
4、財政委托業(yè)務(wù)支出:反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
5、其他財政事務(wù)支出:反映除上述項目外其他財政事務(wù)方面的支出。
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第五部分 附件
2022年度部門整體支出績效評價報告
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