中共寧鄉市委組織部2019年部門決算公開
目??錄
第一部分??市委組織部概況
1、部門職能職責
2、機構設置
3、部門決算單位構成情況
4、涉及機構改革部門情況
第二部分??市委組織部2019度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??市委組織部2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分??名稱解釋
第五部分??附件
第一部分 寧鄉市委組織部概況
一、部門職能職責
1.負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置,理順隸屬關系,提升基層黨組織組織力,強化基層黨組織政治功能,擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋,推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理,提出意見建議等,提高黨的建設質量。
2.負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理,對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離)休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離)休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。
3.統一管理全市公務員(含參公人員)工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。
4.負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。
5.負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度,對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。
6.負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設,負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。
7.負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。
8.負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。
9.負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,保障離退休干部政治待遇和生活待遇,加強離退休干部黨員教育管理和服務工作,發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。
10.負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。
11.歸口管理市委機構編制委員會辦公室。
12.完成市委交辦的其他任務。
??二、機構設置
組織部部機關內設辦公室、研究室(政策法規室)、干部科(加掛干部隊伍建設規劃辦公室)、公務員科、干部監督科(加掛舉報中心)、干部信息科、老干部綜合科、績效考核管理辦公室、基層黨建科(加掛市委“兩新”工委辦公室)、組織科(加掛市黨代表聯絡工作辦公室)等科室,另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等三個下屬二級事業單位。
三、部門決算單位構成
我部是獨立核算的一級預算單位,無下屬獨立核算二級機構。
四、涉及機構改革部門情況
在本次機構改革中,我部由組織部及老干部局、績效辦合并。
第二部分 寧鄉市委組織部2019年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后,以上部門決算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入總計1030.82萬元,與2018年收入決算數減少226.98萬元,下降18.05%。
2019年年末決算支出總計1030.82萬元,與2018年支出決算數減少226.98萬元,下降18.05%。
決算收支減少原因為到鄉鎮(街道)及市直部門單位的項目支出由之前的非稅撥款支付方式調整為預算直接指標劃轉,調整后這部分不再記為收入和支出。
二、收入決算情況說明
2019年全年收入總計1030.82萬元,其中,財政撥款收入1030.82萬元,占全年收入比為100.00%。
三、支出決算情況說明
2019年年末決算支出總計1030.82萬元,其中,一般公共服務支出754.99萬元,占比73.24%;科學技術支出187.1萬元,占比18.15%;社會保障和就業支出53.63萬元,占比5.2%;衛生與健康支出9.7萬元,占比0.94%;住房保障支出25.4萬元,占比2.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1030.82萬元,比上年決算數減少125.15萬元,下降10.83%。
2019年財政撥款支出總計1030.82萬元,比上年決算減少125.15萬元,下降10.83%。
財政撥款收入及支出減少原因為到鄉鎮(街道)及市直部門單位的項目支出由之前的非稅撥款支付方式調整為預算直接指標劃轉,調整后這部分不再記為收入和支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2019年財政撥款支出1030.82萬元,比上年決算減少125.15萬元,下降10.83%。財政撥款支出減少原因為到鄉鎮(街道)及市直部門單位的項目支出由之前的非稅撥款支付方式調整為預算直接指標劃轉,調整后這部分不再記為支出。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
全年財政撥款支出1030.82萬元,按功能分類分:一般公共服務支出754.99萬元,占比73.24%;科學技術支出187.1萬元,占比18.15%;社會保障和就業支出53.63萬元,占比5.2%;衛生健康支出9.7萬元,占比0.94%;住房保障支出25.4萬元,占比2.47%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2019年財政撥款支出1030.82萬元,其中:基本支出655.47萬元,占全年財政撥款支出比為63.59%,比年初預算增加76.25萬元,增長13.16%;項目支出375.35萬元,占全年財政撥款支出比為36.41%,比年初預算增加163.35萬元,增比77.05%。增加的金額主要是公務員培訓經費、“不忘初心、牢記使命”主題教育相關支出及遠教示范點補助經費等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算655.47萬元,占全年財政撥款支出比為63.59%。其中:工資福利支出612.33萬元,占比93.42%;商品和服務支出43.14萬元,占比6.58%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年“三公”經費決算支出24.39萬元,比年初預算增加0.12萬元,增加0.49%。其中:公務接待支出21.14萬元,比年初預算增加0.08萬元,增加0.38%;出國(境)支出0萬元;公務用車購置及運行維護支出3.25萬元(其中公務車購置為0萬元),比年初預算增加0.04萬元,增加1.22%。
2019年“三公”經費決算支出24.39萬元,比上年決算減少2.58萬元,下降9.57%。其中:公務接待支出21.14萬元,比上年決算減少2.48萬元,下降10.5%;出國(境)支出0萬元,與上年決算持平;公務用車購置及運行維護支出3.25萬元(其中公務車購置為0萬元),比上年決算減少0.1萬元,下降2.99%。
以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出,加強內部預算控制,狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準,費用進一步減少。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年全年出國(境)支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出3.25萬元,其中公務用車購置0萬元,公務車保有量1輛。2019年全年公務接待支出21.14萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收入和支出,所以各項數字均為0元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
遠教站點運行維護經費82萬,用于保證全市各遠程教育站點正常運行運轉,在基層一線開展黨員教育等工作;困難黨組織黨員教育經費55萬,對于運轉困難的村(社區)給予一定的黨員教育補助經費,保障黨員教育工作正常開展;黨代表聯絡、基層辦工作經費35萬,用于服務黨代表及村(社區)干部,確保年初制定的基層黨建工作任務順利完成;“七一”活動經費30萬,用于七一建黨日、慶祝建黨70周年及表彰優秀黨員等相關工作;對口幫扶龍山縣扶貧工作經費10萬,針對我市派駐龍山縣的對口幫扶工作隊的各項工作順利開展,體現組織關心關懷,在一定程度上解決工作隊后顧之憂。全年績效目標已達到,確保了全市組織工作開展有序,黨員干部受教育,進一步發揮了支部戰力堡壘作用及黨員的先鋒模范作用,為建設幸福新寧鄉提供了堅強的組織保障。
十、其他重要事項
1.機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出43.14萬元,比2018年減少32.4萬元,下降42.89%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長,整體支出略有下降。
2.政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額37.22萬元,其中:政府采購貨物支出10.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.42萬元,授予中小企業的合同金額為37.22萬元,中小企業采購占比100%。
3.國有資產占用情況。截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位沒有價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
無
??中共寧鄉市委組織部
2020年7月20日
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