中共寧鄉市委黨校2023年度部門預算公開
?
?
中共寧鄉市委黨校
2023年部門預算公開
?
?
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
?????10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
?
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、輪訓各級黨員領導干部;培訓中青年黨員領導干部;培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干。
2、協同組織人事部門,對學員在校期間進行考核考察。
3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題,開展科學研究。
4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。
(二)機構設置
寧鄉市委黨校內設機構包括:辦公室、教務部、教研室、后勤部四個科室。
二、部門預算單位構成
1、中共寧鄉市委黨校只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算627.44萬元,其中,一般公共預算撥款627.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加36.04萬元,增加6.09%。主要是人員經費及社保資金正常調整有所增加。
(二)支出預算:2023年本單位支出預算627.44萬元,其中,教育支出522.62萬元;社會保障和就業支出57.17萬元;衛生健康支出19.35萬元;住房保障支出28.3萬元。支出較去年增加36.04萬元,增加6.09%。主要是社保資金繳費及住房公積金調標有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算627.44萬元,其中,教育支出522.62萬元,占83.3%;社會保障和就業支出57.17萬元,占9.11%;衛生健康支出19.35萬元,占3.08%;住房保障支出28.3萬元,占4.51%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數615.44萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費;與上年相比增加36.54萬元,增加6.31%,主要是社保資金繳費及住房公積金調標有所增加。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預算12萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:教育支出12萬元,主要用于學校物業管理支出等方面;與上年相比,減少0.5萬元,減少4%,主要是人員有所調整,稍有減少。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年中共寧鄉市委黨校機關運行經費58.14萬元,比上年預算減少3.74萬元,下降6.04%。主要是厲行節約、減少公務接待費等。
(二)“三公”經費預算:2023年中共寧鄉市委黨?!叭苯涃M預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),公務用車購置量及保有量為0輛,因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年少5萬元,主要是減少公務接待費預算。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預算總額5萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為627.44萬元,其中,基本支出615.44萬元,項目支出12萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
?
第二部分?2023年部門預算表
(具體見附件)
?
?
掃一掃在手機打開當前頁


