2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算
2024年度
寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府
部門決算
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目 ?錄
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第一部分 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
?第一部分
寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
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一、部門職責(zé)
巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市西部,全鎮(zhèn)有9個(gè)村民委員會,1個(gè)社區(qū),鎮(zhèn)域人口4.5萬人。巷子口鎮(zhèn)人民政府具體職能職責(zé)如下:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè),全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作,健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。
(三)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革,增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施,指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作;承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。
2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作;負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作;承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程(包括征地拆遷)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作;組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。
4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。
6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、、市場監(jiān)管等工作,維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作;承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。
7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))級組織財(cái)務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))公共資源交易的監(jiān)督。
8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置,并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。
9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作;承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé);負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作,為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。
10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。
11、政務(wù)服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào),辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核;負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。
12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位本級,無二級單位。部門決算單位由三中心一站一所一執(zhí)法隊(duì)一機(jī)關(guān),即鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、司法所、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、政府機(jī)關(guān)構(gòu)成。2024年巷子口鎮(zhèn)共有在職人員84人,其中農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心27人、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心5人、應(yīng)急事務(wù)中心8人、退役軍人服務(wù)站6人、司法所2人、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)6人、政府機(jī)關(guān)30人。
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第二部分 ???部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件)
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)8655.57萬元。與上年相比,增加61.48萬元,增長0.72%,主要是因?yàn)?/span>2024年度相較于2023年度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)8655.57萬元,其中:財(cái)政撥款收入5680.90萬元,占65.63%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入2974.67萬元,占34.37%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)8655.57萬元,其中:基本支出1927.64萬元,占22.27%;項(xiàng)目支出6727.93萬元,占77.73%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5680.90萬元,與上年相比,減少48.48萬元,降低0.85%,主要是因?yàn)?/span>政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出5603.34萬元,占本年支出合計(jì)的64.74%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加487.55萬元,增長9.53%,主要是因?yàn)楸灸甓葘W(xué)校建設(shè)、保障性租賃住房建設(shè)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出5603.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2,198.62萬元,占39.24%;教育(類)支出296.87萬元,占5.3%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.8萬元,占0.01%;社會保障和就業(yè)(類)支出238.06萬元,占4.25%;衛(wèi)生健康(類)支出56.62萬元,占1.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元,占0.18%;農(nóng)林水(類)支出2128.39萬元,占37.98%; 交通運(yùn)輸(類)支出169.12萬元,占3.02%;住房保障(類)支出459.97萬元,占8.21%;糧油物資儲備(類)支出5.00萬元,占0.09%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出39.87萬元,占0.71%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5823.28萬元,支出決算數(shù)為5603.34萬元,完成年初預(yù)算的96.22%,其中:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010102)。
年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元,支出決算數(shù)為12.8萬元,完成預(yù)算的80.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度實(shí)際人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支持減少。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2010301)。
年初預(yù)算數(shù)為1801.2萬元,支出決算數(shù)為1353.49萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的75.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動,實(shí)際支出減少。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010302)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為759.65萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),機(jī)關(guān)實(shí)際一般行政管理經(jīng)費(fèi)增加,年中追加安排資金。
4.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010502)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為1.62萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出五經(jīng)普相關(guān)費(fèi)用,年中追加安排資金。
5.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息政事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查務(wù)(項(xiàng))(2010508)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為6.6萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出五經(jīng)普相關(guān)費(fèi)用,年中追加安排資金。
6.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010602)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為8.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要支出財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi),年中追加安排資金。
7.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013202)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出54.4萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),基層黨建經(jīng)費(fèi)增加,年中追加安排資金。
8.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)督管(項(xiàng))(2013816)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為2.07萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了食品安全經(jīng)費(fèi)。
9.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2050102)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為1.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了學(xué)校維修改造資金。
10.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))(2050203)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為100.02萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了學(xué)校建設(shè)資金。
11.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為195.85萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了學(xué)校建設(shè)資金。
12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))(2070109)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為0.8萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了文物蘭花屋場保護(hù)性修繕項(xiàng)目資金。
13.社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080501)。
年初預(yù)算數(shù)為157.59萬元,支出決算數(shù)為122.48萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的77.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員異動,養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際支出減少。
14.社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506)。
年初預(yù)算數(shù)為9.70萬元,支出決算數(shù)為20.43萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的210.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員異動及退休補(bǔ)繳使職業(yè)年金實(shí)際支出增加。
15.社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))(2080799)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為1.53萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)退役軍人補(bǔ)助。
16.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為40.27萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加了撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))(2081006)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為10.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加民政事務(wù)專項(xiàng)資金。
18.社會保障與就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項(xiàng))(2081099)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為28.76萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。
19.社會保障與就業(yè)(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為2.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加臨時(shí)救濟(jì)資金。
20.社會保障與就業(yè)(類)退役軍人事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為4.48萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加八一慰問金。
21.社會保障與就業(yè)(類)退役軍人事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為2.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22.社會保障與就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))(2089999)。
年初預(yù)算數(shù)6.90萬元,支出決算數(shù)為5.51萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的79.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是:工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等其他社會保障和就業(yè)支出減少。
23.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為4.04萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))(2100408)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為1.24萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為0.25萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))(2100799)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為1.92萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加村級衛(wèi)計(jì)專干補(bǔ)助。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))(2101101)。
年初預(yù)算數(shù)49.43萬元,支出決算數(shù)為39.98萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的80.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是:人員變動,實(shí)際行政單位醫(yī)療支出減少。
28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))(2101103)。
年初預(yù)算數(shù)11.49萬元,支出決算數(shù)為9.19萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的79.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是:人員變動,實(shí)際公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2120102)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加鄉(xiāng)村振興建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))(2129999)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
31.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))(2130104)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為400.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加事業(yè)人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
32.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))(2130108)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為1.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加獸用防疫藥品采購費(fèi)。
33.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼(項(xiàng))(2130120)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為192.93萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加淹沒糧移民糧補(bǔ)貼資金。
34.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))(2130121)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為67.07萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加煙葉生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
35.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130122)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為5.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加地災(zāi)轉(zhuǎn)移戶食宿費(fèi)用。
36.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項(xiàng))(2130126)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為225.93萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加人居環(huán)境衛(wèi)生資金、美麗宜居村莊建設(shè)資金等。
37.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)(項(xiàng))(2130135)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為8.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加原糧款、動物疫病防治費(fèi)用等。
38.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)耕地建設(shè)與利用(項(xiàng))(2130153)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為21.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加小型農(nóng)田水利冬春修建設(shè)項(xiàng)目資金。
39.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))(2130199)。
年初預(yù)算數(shù)225.90萬元,支出決算數(shù)為35.90萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的15.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)際其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少。
40.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))(2130209)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為2.48萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加林業(yè)防火道路建設(shè)項(xiàng)目資金。
41.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))(2130234)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為15.53萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
42.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130504)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為2.80萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加無害化戶廁建設(shè)工程資金。
43.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130505)。
年初預(yù)算數(shù)600.00萬元,支出決算數(shù)為48.2萬元,完成預(yù)算的8.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)際鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展資金支出減少。
44.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))(2130599)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)為439.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
45.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130701)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)182.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。
46.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130705)。
年初預(yù)算數(shù)497.00萬元,支出決算數(shù)200.96萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的40.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:村干部報(bào)酬由上級統(tǒng)一發(fā)放后支出減少,對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出減少。
47.農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))(2139999)。
年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)380.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加以工代賑示范工程專項(xiàng)2024年中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目資金。
48.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為43.81萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加公路建設(shè)資金。
49.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為7.89萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加林業(yè)防火道路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
50.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為117.42萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加路長制經(jīng)費(fèi)等。
51.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))(2210199)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為383.41萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目工程資金。
52.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))(2210201)。
年初預(yù)算數(shù)為98.47萬元,支出決算數(shù)為76.57萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的77.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動,住房公積金實(shí)際支出減少。
53.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))(2220199)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為5.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加糧食相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。
54.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng))(2240204)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為15.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加消防車采購經(jīng)費(fèi)。
55.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))(2240703)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為20.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加防汛、應(yīng)急處險(xiǎn)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1927.64萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1798.36萬元,占基本支出的93.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)129.29萬元,占基本支出的6.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.00萬元,支出決算為10.62萬元,完成預(yù)算的75.79%;與上年相比減少2.66萬元,降低20.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出減少,決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),與上年相比持平。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元,支出決算為4.62萬元,完成預(yù)算的57.75%;與上年相比減少3.38萬元,降低64.02%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),本年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元,支出決算為4.62萬元,主要是公務(wù)用車加油、維修、保險(xiǎn)、年檢等費(fèi)用,完成預(yù)算的57.75%,與上年相比減少3.38萬元,降低64.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出少。截至2024年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬元,支出決算為5.99萬元,完成預(yù)算的99.83%;與上年相比減少2.01萬元,降低25.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)接待減少。2024年度共接待來訪團(tuán)組167個(gè)、來賓1694人次,主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研、巡查、檢查等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入77.56萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出77.56萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出77.56萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))(2121401)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為34.56萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加污水處理服務(wù)費(fèi)。
2.農(nóng)林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補(bǔ)助(項(xiàng))(2137201)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為6.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加水庫移民扶持資金。
3.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296002)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為34.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加福彩公益金。
4.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296003)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為3.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù),追加縣分成體彩公益金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元;支出0 萬元,其中:基本支出0 萬元,項(xiàng)目支出 0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支)。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.29萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少126.1萬元,降低87.86%,主要原因是:狠抓厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)減少14.23萬元,降低9.91%。主要原因是:狠抓厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費(fèi)6.18萬元,用于召開召開人大會、工作部署會、經(jīng)濟(jì)工作會議等,人數(shù)325人,內(nèi)容為人大會議、經(jīng)濟(jì)工作會議、相關(guān)工作部署等;開支培訓(xùn)費(fèi)1.41萬元,用于開展黨員發(fā)展、兒童專干、流動黨員培訓(xùn)等,人數(shù)412人,內(nèi)容為兒童專干業(yè)務(wù)、鄉(xiāng)村振興、主題教育等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額746.86萬元,其中:政府采購貨物支出34.97萬元、政府采購工程支出587.50萬元、政府采購服務(wù)支出124.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額746.86萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額746.86萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效評價(jià)工作開展情況。績效自評開展情況:組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項(xiàng)目25?個(gè),共涉及資金3753.26萬元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)3675.7萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的65.60%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目3?個(gè)77.56萬元,占政府性基金預(yù)算支出總額的100.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%;社會保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元,占社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。
(二)績效評價(jià)結(jié)果。績效自評結(jié)果:2024年度本部門(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)10953.05萬元,執(zhí)行數(shù)8655.57萬元,完成預(yù)算的79.02%,績效自評得分79分,評價(jià)等級為“良”。
績效目標(biāo)完成情況:2024年我鎮(zhèn)堅(jiān)持以提升財(cái)政資金使用效益為核心,全面實(shí)施預(yù)算績效管理,預(yù)算執(zhí)行情況良好,績效目標(biāo)基本達(dá)成,財(cái)政資金在保障民生、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定等方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值6750萬元,社會消費(fèi)品零售總額9072.8萬元,入庫固定資產(chǎn)投資4.2億元。完成省規(guī)農(nóng)村安防27.74公里,提質(zhì)改造公路建設(shè)12公里,群眾出行更加便捷安全。全年引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)1家(金焊把科技)、新增規(guī)上批發(fā)企業(yè)1家(源興貿(mào)易),完成科技中小型企業(yè)入庫7家,新增個(gè)體156戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)12戶、內(nèi)資公司11戶、農(nóng)民專業(yè)合作社2戶,鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力全面增強(qiáng)。二是效益指標(biāo)完成情況:制定出臺《巷子口鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》,統(tǒng)籌資金300萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鼓勵(lì)群眾開設(shè)民宿和種植小水果、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物,全年新增發(fā)展曬黃煙700畝,種植魔芋、蓮子等2110畝;同時(shí)大力發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì),發(fā)放土雞苗近萬羽、中蜂200箱,創(chuàng)造臨時(shí)性工作崗位1000余個(gè),產(chǎn)業(yè)效益超1500萬元,帶動脫貧戶、監(jiān)測戶收入穩(wěn)步增長。推進(jìn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)改革,全年開展集中行動12次、出動人數(shù)8000余人,新增垃圾桶700余個(gè),官山村獲評2024年度“省級衛(wèi)生村”。做強(qiáng)三產(chǎn)融合,今年以來“巷子花開研學(xué)基地”共接待各類研學(xué)團(tuán)(黨)建活動50批次、人員1.8萬人次以上,電商直播帶貨帶動農(nóng)副產(chǎn)品暢銷全國20多個(gè)省市,實(shí)現(xiàn)總營收超1000萬元,利潤130余萬元,帶動集體經(jīng)濟(jì)增收超40萬元。“巷子花開勞動教育實(shí)踐基地”入選“第三批湖南省中小學(xué)勞動教育實(shí)踐基地”。三是滿意度指標(biāo)完成情況:全力推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,全年風(fēng)險(xiǎn)消除40戶128人,風(fēng)險(xiǎn)消除率達(dá)59.2%。全力推動鎮(zhèn)敬老院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和維修改造提質(zhì),給全鎮(zhèn)22名老年人申請適老化改造,為470名獎(jiǎng)扶對象、6名特扶對象足額發(fā)放補(bǔ)助資金,今年以來共計(jì)發(fā)放大病醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、低保、特困、殘補(bǔ)等各類民生保障資金1459余萬元。全年開展各類志愿服務(wù)活動274場,帶動志愿者7000余人次,服務(wù)人群4萬余人次,資助困境學(xué)子1050人次。鎮(zhèn)社工站獲評“湖南省五星級社工站”,易建勝、易志軍入選“第四屆長沙慈善榜”,“愛心奉獻(xiàn)、互幫互助”精神在巷子口蔚然成風(fēng)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外,由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。二是公用經(jīng)費(fèi)控制率有待提高。根源在于往年公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)較少,導(dǎo)致在應(yīng)對突發(fā)情況時(shí),經(jīng)費(fèi)變動率容易出現(xiàn)較大波動。由于歷史原因及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制,我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)一直處于較低水平。這使得在進(jìn)行日常開支和項(xiàng)目實(shí)施時(shí),經(jīng)費(fèi)使用較為緊張,稍有變動就會對整體經(jīng)費(fèi)控制率產(chǎn)生較大影響。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作涉及面廣,突發(fā)事件頻發(fā),如自然災(zāi)害、疫情防控等,這些都需要額外投入資金,進(jìn)一步加大了經(jīng)費(fèi)變動率。
下一步改進(jìn)措施:細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
(三)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
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第四部分 ???名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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第五部分 ??附 件
2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算表
2024年度寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報(bào)告
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