寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開(kāi)
寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況
第二部分 巷子口鎮(zhèn)2020年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 巷子口鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣西部,全鎮(zhèn)有9個(gè)村民委員會(huì),1個(gè)社區(qū),鎮(zhèn)域人口4.5萬(wàn)人。巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān),職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。巷子口鎮(zhèn)部門共設(shè)3中心1所一機(jī)關(guān):3中心為鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心;一所為司法所;一機(jī)關(guān)為政府機(jī)關(guān)。
(二)決算單位構(gòu)成納入寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍內(nèi)的只有本級(jí)單位,無(wú)二級(jí)單位。部門決算單位由巷子口鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、巷子口鎮(zhèn)司法所、巷子口鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、巷子口鎮(zhèn)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心構(gòu)成。
2020年巷子口鎮(zhèn)共有在職人員81人,其中政府機(jī)關(guān)32人(含財(cái)政所4人),司法所2人,社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心14人,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心30人,政務(wù)服務(wù)中心3 人,較上年減少4人,具體為機(jī)關(guān)減少1人(調(diào)出2人,選調(diào)生考入1人),農(nóng)業(yè)減少1人(調(diào)出1人,退休1人,部隊(duì)安置增加1人),社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)減少2人(退休2人)。
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
2020年機(jī)構(gòu)進(jìn)行了改革,由原來(lái)5中心三所一機(jī)關(guān)改為3中心1所一機(jī)關(guān)。
第二部分 巷子口鎮(zhèn)2020年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
(公開(kāi)表格附后)
第三部分 巷子口鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年全年收入總計(jì)10468.71萬(wàn)元,與2019年收入決算數(shù)9901.55萬(wàn)元增加567.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.73%。2020年年末決算支出總計(jì)10468.71萬(wàn)元,與2019年支出決算數(shù)9901.55萬(wàn)元增加5.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.73%。主要原因是往來(lái)資金收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年全年收入總計(jì)10468.71萬(wàn)元,其中,財(cái)政撥款收入6496.71萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5576.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入920.07萬(wàn)元),占全年收入比為62.06%;其他收入3972萬(wàn)元,占全年收入比為37.94%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年年末決算支出總計(jì)10468.71萬(wàn)元,其中,基本支出1485.67萬(wàn)元,占14.19%;項(xiàng)目支出8983.04萬(wàn)元,占85.81%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6496.71萬(wàn)元(政府性基金預(yù)算收入920.07萬(wàn)元),比上年決算數(shù)7313.69萬(wàn)元減少816.98萬(wàn)元,減少11.17%。2020年度財(cái)政撥款支出數(shù)為6496.71萬(wàn)元(政府性基金預(yù)算收入920.07萬(wàn)元),比上年決算數(shù)7313.69萬(wàn)元減少816.98萬(wàn)元,減少11.17%。主要原因是2020年項(xiàng)目進(jìn)行了縮減,土地未開(kāi)發(fā),政府性基金預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出數(shù)為6496.71萬(wàn)元(政府性基金預(yù)算收入920.07萬(wàn)元),比上年決算數(shù)7313.69萬(wàn)元減少816.98萬(wàn)元,減少11.17%。主要原因是2020年項(xiàng)目進(jìn)行了縮減,土地未開(kāi)發(fā),政府性基金預(yù)算減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
全年財(cái)政撥款支出6496.71萬(wàn)元,按功能分類分:一般公共服務(wù)支出1355.5萬(wàn)元,占比20.86%;公共安全支出24.19萬(wàn)元,占比0.37%;教育支出354.97萬(wàn)元,占比5.46%;文化旅游體育與傳媒支出18萬(wàn)元,占比0.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出749.7萬(wàn)元,占比11.54%;衛(wèi)生健康支出92.8萬(wàn)元,占比1.43%;節(jié)能環(huán)保支出122.57萬(wàn)元,占比1.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出482.11萬(wàn)元,占比7.42%;農(nóng)林水支出2059.15萬(wàn)元,占比31.7%;交通運(yùn)輸支出280.44萬(wàn)元,占比4.31%;資源勘探工業(yè)信息等支出1.15萬(wàn)元,占比0.01%;商業(yè)服務(wù)支出10萬(wàn)元,占比0.15%;住房保障支出686.47萬(wàn)元,占比10.57%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出126.71萬(wàn)元,占比1.95%;其他支出70.3萬(wàn)元,占比1.08%;抗疫特別國(guó)債安排的支出60.65萬(wàn)元,占比0.93%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1374.77萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6496.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的472.57%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)9(款)13(項(xiàng))。年初預(yù)算為433.95萬(wàn)元,支出決算為1355.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的312.36%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算不足及政府一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出年中預(yù)算調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
2、公共安全支出(類)2(款)2(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.9萬(wàn)元,支出決算為24.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算只安排了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,年中追加了少量一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。
3、教育支出(類)1(款)1(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為354.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)幼兒園建設(shè)需要,年中追加安排幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加;同時(shí)年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
4、文化旅游體育與傳媒支出(類)1(款)2(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,為年中預(yù)算調(diào)整,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算主要只安排了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整,主要用于文物保護(hù)及文化建設(shè)一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)10(款)15(項(xiàng))。年初預(yù)算為251.72萬(wàn)元,支出決算為749.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的297.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤金、五保戶喪葬補(bǔ)助、高齡津貼、春節(jié)慰問(wèn)、臨時(shí)救助、就業(yè)培訓(xùn)、移民扶持等一般性事務(wù)項(xiàng)目支出增加及政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)6(款)9(項(xiàng))。年初預(yù)算為50.23萬(wàn)元,支出決算為92.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的184.75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)新冠肺炎疫情防控支出增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他污染防治(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元,支出決算為122.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的408.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際農(nóng)村環(huán)衛(wèi)生清掃、垃圾清運(yùn)、污染防治等項(xiàng)目支出,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)土地開(kāi)發(fā)及補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為482.11萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)城管業(yè)務(wù)工作需要,追加安排涉及城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拆違控違等項(xiàng)目資金,政府性基金預(yù)算支出增加。
9、農(nóng)林水(類)5(款)26(項(xiàng))。年初預(yù)算為527.75萬(wàn)元,支出決算為2059.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的410.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作需要,追加安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金;根據(jù)水利業(yè)務(wù)工作需要,追加安排鄉(xiāng)渠道水利等項(xiàng)目資金;根據(jù)扶貧業(yè)務(wù)工作需要,追加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金;村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
10、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為280.44萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要,調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年。
12、商品和服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出鄉(xiāng)村振興扶持資金。
13、住房保障支出(類)1(款)3(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為50.22萬(wàn)元,支出決算為686.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1366.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因市農(nóng)村危房改造等支出增加。
14、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)1(款)1(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他糧油事務(wù)支出增加。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為126.71萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)工作需要,年中追加安排地質(zhì)災(zāi)害防治建設(shè)項(xiàng)目資金,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
16、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為70.3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要,年中追加其他項(xiàng)目資金,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
17、抗疫特別國(guó)債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為60.65萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)新冠肺炎防控工作需要,調(diào)整新冠肺炎防控項(xiàng)目資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出決算1363.11萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1302.47萬(wàn)元,占基本支出的95.55%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)60.64萬(wàn)元,占基本支出的4.44%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬(wàn)元,支出決算為15.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.67%,2019年決算數(shù)為16.96萬(wàn)元,與上年相比減少1.7萬(wàn)元,減少10.02%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14萬(wàn)元,支出決算為10.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),與上年決數(shù)相比減少1.3萬(wàn)元,下降10.75 %,減少的主要原因是大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,減少了公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的64.29%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),與上年決算相比減少0.1萬(wàn)元,下降0.23%,減少的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù),節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.77萬(wàn)元,占70.58%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元,占29.48%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.77萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組約450個(gè)、來(lái)賓約3256人次(其中:外事接待共0批,0人次),主要是用于寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動(dòng)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2 輛,2020年度并未購(gòu)置新的公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入920.07萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,支出920.07萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出920.07萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本年度對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)扶貧資金轉(zhuǎn)移支付等進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出673.66萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少32.81萬(wàn)元,降低5.12%,主要用于是機(jī)關(guān)維修、人員支出經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般性支出情況
2020年度本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.81萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,降低10.00%,用于召開(kāi)黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議人數(shù)458人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.82萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.43萬(wàn)元,降低10.00%,主要用于:1.開(kāi)展巷子口鎮(zhèn)流動(dòng)黨員培訓(xùn),黨員管理工作的制度化、規(guī)范化,資金審批預(yù)算:2.開(kāi)展育嬰師、計(jì)算機(jī)、電工,農(nóng)民工再就業(yè)等培訓(xùn)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1032.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出26.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出502.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出502.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于處理突發(fā)事件及機(jī)關(guān)事務(wù)日常公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
1、2020巷子口鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
2、2020年部門決算公開(kāi)報(bào)表(內(nèi)含績(jī)效評(píng)價(jià)表).xls
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