寧鄉市夏鐸鋪鎮 2023年部門預算公開
寧鄉市夏鐸鋪鎮
2023年部門預算公開
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目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出明細表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出表
9、部門整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
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注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門,全鎮有6個村民委員會,3個社區,鎮域人口43416人。2023年,全鎮工作的總體思路是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,深入貫徹黨的二十大精神,弘揚偉大建黨精神,全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務,圍繞“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標,堅持“穩住、進好、調優”總基調,充分發揮夏鐸鋪鎮區位優勢,積極融入金洲新城建設,把加快基礎設施建設、加強和改善民生、促進農民增收、鄉村振興作為核心目標,堅持推進新型工業化和新型城鎮化,突出農業現代化和旅游全域化,推進“三產融合”,充分激發內生動力,為打造融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳而努力奮斗。2023年,全鎮經濟發展主要預期目標是:完成規模工業總產值19億元,新增工業企業1家;完成固定資產投入19億元,其中產業投資9億元,完成社會消費品零售總額3億元,農村居民人均可支配收入增速達10%;地方一般公共預算收入增長12%。
(二)機構設置。
2023年夏鐸鋪鎮共轄9個村(社區)、271個居民小組,總人口4.34萬,現有村(社區)干部62人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職161人,其中:行政人員49人(工勤人員算行政)、全額事業人員58人、差額事業人員54人。退休65人,離休0人。
二、部門預算單位構成
夏鐸鋪鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算12781.32萬元,其中,一般公共預算撥款11124.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金)1657萬元。收入較去年增加732.99萬元,原因一是人員增加及待遇水平增長相應的財政預算撥款收入增加;二是項目爭取工作經費及財政補助增加相應的其他收入(特設)資金增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算12781.32萬元,其中,一般公共服務支出6702.43萬元,社會保障和就業支出1551.31萬元,衛生健康支出115.69萬元,農林水支出4280萬元,住房保障支出131.89萬元。支出較去年增加732.99萬元,其中基本支出增加132.99萬元,項目支出增加600萬元,主要是重點項目及基礎設施建設投入增加,人員增加及待遇水平增長導致工資福利支出和對人人和家庭的補助支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算11124.32萬元,其中,一般公共服務支出6288.43萬元,占56%;社會保障和就業支出1551.31萬元,占14%;衛生健康支出115.69萬元,占1%;農林水支出3037萬元,占28%;住房保障支出131.89萬元,占1%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數3781.32萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加132.99萬元,增長的主要原因:1、人員增長,全額撥款人員2022年106人,2023年107人,增加1人;差額撥款人員2022年52人,2023年54人,增加2人;退休人員2022年64人,2023年65人,增加1人。2、待遇標準增長,在職人員基礎績效獎金2022年為7.15萬元/人,2023年增長到7.63萬元/人,增長0.48萬元/人。以上共計增加基本支出132.99萬元。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算7343萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出3106萬元,主要用于人大政協團委婦聯等工作經費、機關維修及日常運轉、編外勞務外包、黨建宣傳綜治維穩、全域土地整治、垃圾焚燒發電、官橋河污水管網及集鎮立面改造等方面;社會保障就業支出1200萬元,主要用于救濟、慰問、扶貧支出、高新安置區提質改造、公益性墓地建設、學校及衛生院維修建設等社會保障及公益項目方面;農林水支出3037萬元,主要用于村級轉移支付、農村環境衛生、農村道路建設維修維護、森林生態、農田水利建設、耕地恢復、美麗村莊建設等方面。項目支出較支年增加600萬元,主要是全域土地整治及垃圾焚燒發電等重點項目建設支出增加。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費470.64萬元,比上年預算減少3.39萬元,下降1%,主要原因是2023年人員總數增長3人,運行經費預算為1.9萬元/人,較2022年減少5%,所以總額下降1%。?
(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為18萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少24萬元,主要是公務接待費用減少,2022年公務接待費用預算金額34萬元,2023年公務接待費用預算金額10萬元,相比上年減少24萬元,減少的原因是落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳下發的黨政機關國內公務接待管理規定,壓縮公務接待費用開支。公務用車購置及運行費預算金額8萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),較上年持平。本年公務用車購置數0臺,公務用車保有量2臺。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算13萬元,擬召開各類會議30次,人數約3000人,內容為經濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議;培訓費預算10萬元,擬開展各類培訓約10次,人數2000人,內容為新型就業技能培訓、業務培訓、黨員學習培訓等。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額2527萬元,其中,貨物類采購預算37萬元;工程類采購預算1800萬元;服務類采購預算690萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為12781.32萬元,其中,基本支出3781.32萬元,項目支出9000萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2023年部門預算表
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