2026年寧鄉(xiāng)市信訪局部門預(yù)算
2026年寧鄉(xiāng)市信訪局部門預(yù)算
目錄
第一部分2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預(yù)算表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。一是做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作;二是負(fù)責(zé)辦理群眾來信,接待群眾來訪,向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題;三是指導(dǎo)做好全市群眾工作;四是做好信訪預(yù)測(cè),及時(shí)掌握和向上級(jí)反映集體上訪、越級(jí)上訪的苗頭,并及時(shí)做好勸阻和化解工作,主動(dòng)協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問題;五是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題;六是承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng),并按時(shí)將處理結(jié)果上報(bào);七是協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng),做好信訪老戶的穩(wěn)定工作;八是組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)基層信訪工作;九是負(fù)責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作;十是對(duì)不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進(jìn)行復(fù)查。十一是信訪援助小組通過實(shí)地調(diào)查、搜集資料專門負(fù)責(zé)處理復(fù)雜疑難問題;十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市信訪局內(nèi)設(shè)三科室一中心,分別是辦公室、接訪科、辦信科、信訪信息中心。2025年10月底實(shí)有在職人員20人,退休人員6人,政府合同工1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市信訪局部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算587.87萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款587.87萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加73.8萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目收入預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算587.87萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)500.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.65萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.20萬(wàn)元,住房保障支出科學(xué)技術(shù)23.24萬(wàn)元。支出較去年增加73.8萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目收入預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.87萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出500.78萬(wàn)元,占85.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.65萬(wàn)元,占8.10%;衛(wèi)生健康支出16.20萬(wàn)元,占2.80%:住房保障支出科學(xué)技術(shù)23.24萬(wàn)元,占3.91%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)454.37萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算133.5萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:信訪維穩(wěn)援助工作經(jīng)費(fèi)支出123.4萬(wàn)元,主要用于信訪維穩(wěn),信訪援助,駐京維穩(wěn)工作等方面;枝柳鐵路傷殘民工醫(yī)藥費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于在冊(cè)枝柳鐵路傷殘民工的醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助等方面,一般行政管理事務(wù)支出5.1萬(wàn)元,主要用于臨聘人員工資、社保、管理費(fèi)用等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.10萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加9.33萬(wàn)元,上升16.05%,主要是人員的增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少0.6萬(wàn)元,主要是公務(wù)接待減少。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,2026年未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額14.73萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算9.73萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為587.87萬(wàn)元,其中,基本支出454.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出133.5萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2026年部門預(yù)算表
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