寧鄉市文學藝術界聯合會2023年部門預算公開
寧鄉市文學藝術界聯合會
2023年部門預算公開
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目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
團結帶領全市文藝工作者,貫徹落實黨的文藝方針、政策,對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務,向有關方面反映團體會員的情況和要求,與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作,開展文藝活動。
(二)機構設置。
本單位屬參公管理事業單位,核定編制6名,實有在職人員3人,退休人員2人。下有10個協會;音樂家協會、詩聯協會、詩散文協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法家協會、民間文藝家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會。
二、部門預算單位構成
寧鄉市文學藝術界聯合會只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算137.92萬元,其中,一般公共預算撥款137.92萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0?? 萬元。收入較去年減少27.15萬元,主要是去年有一名退休人員及對下屬協會的經費減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算137.92萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出119萬元;社會保障和就業支出13.18萬元;衛生健康支出2.3萬元;住房保障支出3.44萬元。支出較去年減少27.15萬元,主要是我單位去年新增退休人員1名,并減少了對下屬協會的經費預算,導致人員經費、公用經費和特定目標類項目經費支出預算都有減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算137.92萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出119萬元,占86.28 %;社會保障和就業支出13.18萬元,占9.56%;衛生健康支出2.3萬元,占1.67%;住房保障支出3.44萬元,占2.49%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數 77.92萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、會議費、辦公設備購置等公用經費。基本支出比去年減少17.15萬元,本年度新增一名退休人員,人員經費相對減少。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算60萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:文化旅游與體育與傳媒支出60萬元,主要用于寧鄉文藝刊物刊印費20萬元、文聯創作扶持經費10萬元和文藝協會工作經費30萬元。項目支出比去年減少10萬元,主要是嚴格控制項目經費,減少了對協會工作經費的撥款,厲行節約。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年寧鄉市文學藝術界聯合會機關運行經費8.27萬元,比上年預算減少?2.98萬元,下降26.49%,主要是增加一名退休人員,公用經費預算減少。
(二)“三公”經費預算:2023年寧鄉市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為0.4萬元,其中,公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元,主要是接待減少。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算1.2萬元,擬召開《大地的樂章》新書分享會、“文藝賦能鄉村振興”全國百家文聯寧鄉交流會、“文學名家看寧鄉”大型文藝采風活動暨名家講座、魯迅文學獎作家寧鄉講座、“寧鄉工業強市的文藝力量”研討會、《人民文學》《芙蓉》《湘江文藝》《芳草》等文學名刊寧鄉改稿會等,總人數約300人次;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為137.92萬元,其中,基本支出77.92萬元,項目支出60萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2023年部門預算表
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