寧鄉(xiāng)市東湖塘衛(wèi)生院2024年部門決算公開(kāi)
2024年度
寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位部門決算
目 錄
第一部分寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況
一、部門職責(zé)
寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn),為獨(dú)立核算的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),屬于差額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度,隸屬寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局,是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)于一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院,是寧鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體單位。
主要職責(zé)為:為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理,恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理,預(yù)防保健,宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:兩個(gè)病區(qū),設(shè)綜合一科、綜合二科,設(shè)綜合門診一個(gè)、發(fā)熱診室、公衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí) 。
第二部分 部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1765.76萬(wàn)元。與上年相比,減少122.52萬(wàn)元,降低6.49%,主要是因?yàn)榛鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1765.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入546.54萬(wàn)元,占30.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入1212.24萬(wàn)元,占68.65%;經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入6.98萬(wàn)元,占0.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1765.76萬(wàn)元,其中:基本支出1323.27萬(wàn)元,占74.94%;項(xiàng)目支出442.49萬(wàn)元,占25.06%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)546.54萬(wàn)元,與上年相比,減少39.20萬(wàn)元,降低6.69%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出546.54萬(wàn)元,與上年相比,減少39.20萬(wàn)元,降低6.69%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出546.54萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出0.16萬(wàn)元,占0.03%;衛(wèi)生健康(類)支出546.38萬(wàn)元,占99.97%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為92.48萬(wàn)元,支出決算數(shù)為546.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的591.01%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于年初預(yù)算金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算追加春節(jié)慰問(wèn)資金。
2、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.32萬(wàn)元,支出決算為114.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的747.32%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算追加基層醫(yī)改經(jīng)費(fèi)。
3、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.10萬(wàn)元,支出決算為58.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的322.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:各級(jí)財(cái)政下達(dá)村衛(wèi)生室運(yùn)行及基藥補(bǔ)助專項(xiàng)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為59.05萬(wàn)元,支出決算為363.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的615.53%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:各級(jí)財(cái)政下達(dá)基本公衛(wèi)專項(xiàng)。
5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加疫情防控臨時(shí)性補(bǔ)助資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.03萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)111.03萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。在衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)中支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,占基本支出的0%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。2024年度安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容為無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。截止2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比);本年決算數(shù)等于上年決數(shù),與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是無(wú)公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并已公開(kāi)空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本部門2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)持平,主要原因是:我單位為非參公事業(yè)單位或非行政單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,用于開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等,開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額37.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出28.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37.23萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無(wú)法計(jì)算,原因是政府采購(gòu)工程支出金額為0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是公共衛(wèi)生服務(wù)車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
我院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均通過(guò)核算中心監(jiān)管,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下:
(一)經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
1、科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,結(jié)合單位實(shí)際需要,按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算,節(jié)約了成本。
2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。
(二)行政效能評(píng)價(jià)
為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作,行政效能顯著。
1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的文化。
3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為,切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng),確保廣大群眾得實(shí)惠。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
整體支出涉及到人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、基本公衛(wèi)、疫情防控工作專項(xiàng)黨費(fèi)、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助、圍絕經(jīng)取環(huán)上環(huán)術(shù)補(bǔ)助、建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧體檢、市級(jí)中醫(yī)藥事業(yè)經(jīng)費(fèi)、非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入等內(nèi)容,使用方向主要是加強(qiáng)醫(yī)院的軟硬件建設(shè),更好的為當(dāng)?shù)厝罕姺?wù)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
三、本部門專有名詞
1、?國(guó)家基本藥物制度:是為維護(hù)人民群眾健康、保障公眾基本用藥權(quán)益而確立的一項(xiàng)重大國(guó)家醫(yī)藥衛(wèi)生政策,是國(guó)家藥品政策的核心和藥品供應(yīng)保障體系的基礎(chǔ),涉及基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價(jià)、報(bào)銷、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)等多個(gè)環(huán)節(jié)。國(guó)家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施,主要內(nèi)容包括國(guó)家基本藥物目錄的遴選調(diào)整、生產(chǎn)供應(yīng)保障、集中招標(biāo)采購(gòu)和統(tǒng)一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫(yī)保報(bào)銷、財(cái)政補(bǔ)償、質(zhì)量安全監(jiān)管以及績(jī)效評(píng)估等相關(guān)政策辦法。
2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目:是政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。這些服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān),城鄉(xiāng)居民可直接受益。
第五部分 附 件
一、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度單位整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
二、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算公開(kāi)表
(見(jiàn)附件)
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