2025年部門預算公開
?2025年寧鄉市金洲新城事務中心
部門預算?
目 錄?
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
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第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、加快金洲新城建設開發,促進區域經濟社會發展。負責金洲新城建設開發的組織、協調、統籌、管理、實施區域規劃、招商引資、土地開發、基礎設施和項目工程建設等。
2、宣傳貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策,結合香山國家森林公園的實際情況,制訂實施細則和管理辦法,并組織實施。
3、負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護,并推進招商引資工作。
4、負責組織香山國家森林公園總體規劃、詳細規劃及專項規劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環境綜合治理。
5、負責對香山國家森林公園內各景區建設的選址、方案設計進行初審;審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。
6、負責香山國家森林公園的合理開發和利用,以及基礎設施和其他公共設施的保護管理,改善游覽服務條件;統一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經營活動進行準入審核和管理。
7、負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新撫育采伐方案。
8、貫徹執行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規;協助市林業局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規劃和管理計劃,經批準后配合實施。
9、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作;配合市林業局、相關職能部門及所涉園區、鄉鎮(街道)做好濕地公園水源水質保護、環境衛生、綠化養護等工作。
10、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執法工作。
11、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。
(二)機構設置。
寧鄉市金洲新城事務中心為正科級全額撥款公益一類事業單位,現有綜合管理部、資源保護部、項目服務部、財務審計部、招商合作部、社會事務部、國土規劃部七個內設部室,目前在編人數為23人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市金洲新城事務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算711.56萬元,其中,一般公共預算撥款711.56萬元,政府性基金預算撥款?0?萬元,國有資本經營預算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加?34.36?萬元,增加4.83%,主要是單位人員異動,增加了人員經費和公用經費。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算711.56萬元,其中,一般公共服務447.39萬元,社會保障和就業支出58.6萬元,衛生健康支出20.09萬元,節能環保支出115萬元,農林水支出34萬元,住房保障支出28.47萬元,災害防治及應急管理支出?8 萬元。支出收入較去年增加?34.36?萬元,增加4.83%,主要是單位人員異動,增加了人員經費和公用經費。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算711.56萬元,其中,一般公共服務447.39萬元,占?62.87?%;社會保障和就業支出58.6萬元,占?8.23?%;衛生健康支出20.09萬元,占?2.82?%;節能環保支出115萬元,占?16.16?%;農林水支出34萬元,占?4.77?%;住房保障支出28.47萬元,占?4?%;災害防治及應急管理支出?8 萬元,占?1.12?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數?541.56?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括①人員經費支出478.7萬元,其中基本工資116.25萬元、津貼補貼8.46萬元、獎金164.93萬元、伙食補助費8.16萬元、績效工資71.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.19萬元、職工基本醫療保險繳費16.34萬元、公務員醫療補助繳費3.76萬元、其他社會保障繳費2.25萬元、住房公積金28.47萬元、其他工資福利支出10.5萬元。對個人和家庭的補助0.05萬元,其中獎勵金0.05萬元。②公用經費:商品和服務支出62.87萬元,其中辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費3萬元、會議費2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.4萬元、勞務費1萬元、工會經費7.04萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.21萬元、其他商品和服務支出13.71萬元。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算?170?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:香山森林公園防火應急巡護、日常維護保潔、物業管理等?115 萬元,金洲湖濕地公園日常管護、環境衛生保潔等?34 萬元,保障單位機關日常工作正常運轉等?13 萬元、香山公園有害生物防治等?8 萬元。
五、政府性基金預算支出
2025年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:寧鄉市金洲新城事務中心為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級一家事業單位“三公”經費預算數為?4.4?萬元,其中,公務接待費?0.4?萬元,公務用車購置及運行費?4?萬元(其中,公務用車購置費?0 萬元,公務用車運行費?4 萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少?0.6?萬元,下降?12?%,主要是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例,建設節約型機關,公務活動從簡。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算?2?萬元,擬召開金洲新城建設指揮部各項工作會議,人數?400人,內容為金洲新城建設各項前期工作;培訓費預算?0.5 萬元,擬開展?4?培訓,人數?80?人,內容為安全生產培訓等;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額170萬元,其中,貨物類采購預算?0?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?170?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車?1 輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?1?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為711.56?萬元,其中,基本支出?541.56?萬元,項目支出?170?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2025年部門預算表
(具體見附件)
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