寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局2025年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局2025年部門預算
目錄
第一部分2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家和地方統(tǒng)計調查任務;承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、擬定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理本市國民經(jīng)濟核算工作。
3、根據(jù)國務院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目,指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務與基礎建設,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
9、領導和協(xié)調各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門、各單位的統(tǒng)計業(yè)務工作,指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設,組織指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
10、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,指導各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設,指導市、鄉(xiāng)基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。
11、完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局內設科室4個(辦公室、業(yè)務一科、業(yè)務二科、法規(guī)科),下設二級機構2個(統(tǒng)計普查中心、經(jīng)濟調查隊),行政編制10個,事業(yè)編制18個。2024年12月末實有在職正式職工24人,臨聘人員6人,退休人員12人。
二、部門預算單位構成
寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算817.83萬元,其中,一般公共預算撥款817.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加113.51萬元,主要是2025年收入預算增加了第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費和百強宣傳推介及專家咨詢費用兩個項目。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算817.83萬元,其中,一般公共服務714.70萬元,社會保障和就業(yè)支出56.23萬元;衛(wèi)生健康支出18.99萬元;住房保障支出27.92萬元。支出較去年增加113.51萬元,主要是2025年一般公共服務支出預算增加了第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費和百強宣傳推介及專家咨詢費用兩個項目。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算817.83萬元,其中,一般公共服務支出714.70萬元,占87.39 %;社會保障和就業(yè)支出56.23萬元,占6.88%;衛(wèi)生健康支出18.99萬元,占2.32 %;住房保障支出27.92萬元,占3.41%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)566.83萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算251萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:統(tǒng)計年鑒經(jīng)費支出6萬元,主要用于統(tǒng)計年鑒編輯印刷等方面;住戶糧食抽樣畜禽監(jiān)測調查經(jīng)費支出40萬元,主要用于住房記賬戶、輔助調查員補助、糧食抽樣畜禽監(jiān)測調查費用支出等方面;月度失業(yè)率調查經(jīng)費支出18萬元,主要用于月度失業(yè)率調查輔助調查員補助、調查紀念品等方面;統(tǒng)計宣傳培訓經(jīng)費支出5萬元,主要用于開展統(tǒng)計法進黨校培訓、統(tǒng)計開放日活動支出等方面。第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費支出152萬元,主要用于整理普查資料、開展數(shù)據(jù)分析研究、編制投入產(chǎn)出表、編撰普查年鑒、進行總結表彰等方面。百強宣傳推介及專家咨詢費用支出30萬元,主要用于全國地理標志及特色縣域經(jīng)濟宣傳費、第二十五屆全國百強縣域經(jīng)濟基本競爭力與科學發(fā)展評價專家評審咨詢服務費支出等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門本年度無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2025年本部門機關本級機關運行經(jīng)費65.55萬元,比上年預算減少0.72萬元,下降1.09%,主要是壓縮公用經(jīng)費支出預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少5萬元,主要是厲行節(jié)約,并根據(jù)近幾年實際支出情況,公務接待費預算減少5萬元。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0.50萬元,擬召開統(tǒng)計業(yè)務會議,人數(shù)200人,內容為召開住戶糧食抽樣畜禽監(jiān)測調查、月度失業(yè)率等統(tǒng)計調查會議,園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計站人員、企業(yè)統(tǒng)計人員等會議;培訓費預算0.50萬元,擬開展統(tǒng)計各專業(yè)業(yè)務培訓,人數(shù)200人,內容為各專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務、調查隊統(tǒng)計調查等培訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額152萬元,其中,貨物類采購預算12萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算140萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為817.83萬元,其中,基本支出566.83萬元,項目支出251萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2025年部門預算表
(具體見附件)
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