2026年度寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門預(yù)算公開
?2026年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況
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第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。主要承擔(dān)維護(hù)管理炭河里國(guó)家考古遺址公園,加速推動(dòng)炭河里遺址文化遺產(chǎn)保護(hù)和長(zhǎng)遠(yuǎn)利用發(fā)展,為炭河里遺址保護(hù)提供管理保障,研究宣傳推介炭河里文化的職能職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處內(nèi)設(shè)科室4個(gè),包括:辦公室、文物保護(hù)部、宣傳教育部、安全環(huán)境部。無(wú)所屬二級(jí)單位。核定編制數(shù)12人,在職人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位括:
寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算575.97萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款575.97萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0?萬(wàn)元。收入較去年增加(減少)86.13萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出較去年減少。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算575.97萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)575.97萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年減少86.13萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出較去年減少。
(注:與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說明)
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算575.97萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出521.77萬(wàn)元,占90.58?%;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.20萬(wàn)元,占5.42%;衛(wèi)生健康支出9.54萬(wàn)元,占1.66%;住房保障支出13.47萬(wàn)元,占2.34%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)255.07萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算320.90萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:文化旅游體育與傳媒支出320.90萬(wàn)元,主要用于炭河里國(guó)家考古遺址公園運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本單位非行政單位和非參公事業(yè)單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少2萬(wàn)元,主要是預(yù)算減少。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬開展培訓(xùn)4次,人數(shù)40人,無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(四)政府采購(gòu)情況:2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 ??萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算184萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為575.97萬(wàn)元,其中,基本支出255.07萬(wàn)元,項(xiàng)目支出320.90萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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第二部分 2026年部門預(yù)算表
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