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        2023年度寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算

        發(fā)布時間 : 2024-07-30 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處 字體大小:

        2023年度

        寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門決算

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        目錄

        第一部分?寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分?部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分?部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        、一般性支出情況說明

        、關(guān)于政府采購支出說明

        、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

        第四部分?名詞解釋

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        第一部分

        寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處概況

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        ????一、部門職責(zé)

        主要承擔(dān)推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)長遠(yuǎn)利用發(fā)展,為遺址保護(hù)提供管理保障,維護(hù)和管理炭河里國家考古遺址公園及炭河里青銅博物館的職能職責(zé)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、文保部、安全環(huán)境部、宣教部,共四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處單位本級,無其他二級單位。

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        第二部分

        部門決算表

        見上傳附表

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        第三部分

        2023年度部門決算情況說明

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        一、收入支出決算總體情況說明

        2023年度收、支總計(jì)1165.46萬元。與上年相比,減少773.82萬元,減少39.9%,主要是因?yàn)?/span>上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少。

        二、收入決算情況說明

        2023年度收入合計(jì)1165.46萬元,其中:財(cái)政撥款收入1085.07萬元,占93.1%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入80.39萬元,占6.9%

        三、支出決算情況說明

        2023年度支出合計(jì)1165.46萬元,其中:基本支出167.46萬元,占14.37%;項(xiàng)目支出998.00萬元,占85.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        ????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1085.07萬元,與上年相比,減少780.45萬元,減少41.84%,主要是因上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2023年度財(cái)政撥款支出1085.07萬元,占本年支出合計(jì)的93.1%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少780.45萬元,減少41.84%,主要是因?yàn)?/span>上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2023年度財(cái)政撥款支出1085.07萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出1039.61萬元,占比95.81%;社會保障和就業(yè)23.66萬元,占比2.18%;住房保障支出9.48萬元,占比0.87%;衛(wèi)生健康支出6.46萬元,占比0.6%;節(jié)能環(huán)保支出5.86萬元,占比0.54%

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為894.32萬元,支出決算數(shù)為1085.07萬元,完成年初預(yù)算的121.33%,其中:

        1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為146.19萬元,支出決算為133.8萬元,完成年初預(yù)算的91.52%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動

        2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

        支出決算為10.37萬元,年初預(yù)算未安排,為年中追加安排的資金

        3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)其他文化旅游支出(項(xiàng))。

        支出決算為1.29萬元,年初預(yù)算未安排,為年中追加安排的資金

        4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為15萬元,支出決算為51.85萬元,完成年初預(yù)算的345.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專移支出項(xiàng)目安排支出

        5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為693萬元,支出決算為806.25萬元,完成年初預(yù)算的116.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中指標(biāo)追加

        6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項(xiàng))。

        支出決算為10.64萬元,年初預(yù)算未安排,為年中追加安排的上級資金?

        7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項(xiàng))。

        支出決算為105.8萬元,年初預(yù)算未安排,為年中追加安排的上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出

        8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為15.91萬元,支出決算為15.91萬元,完成年初預(yù)算的100%

        9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        支出決算為7.02萬元,年初預(yù)算未安排,為人員異動年年終追加指標(biāo)

        10、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0.72萬元,支出決算為0.72萬元,完成年初預(yù)算的100%

        11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為5.25萬元,支出決算為5.25萬元,完成年初預(yù)算的100%

        12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為1.21萬元,支出決算為1.21萬元,完成年初預(yù)算的100%

        13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為9.48萬元,支出決算為9.48萬元,完成年初預(yù)算的100%

        14、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))。

        支出決算為5.86萬元,年初預(yù)算未安排,為年中追加安排的2023年度湖南省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能補(bǔ)助資金

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2023年度財(cái)政撥款基本支出167.46萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)155.21萬元,占基本支出的92.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi)、生活補(bǔ)助等其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        公用經(jīng)費(fèi)12.25萬元,占基本支出的7.32%,主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元,支出決算為2.16萬元,完成預(yù)算的54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。與上年相比減少1.55萬元,減少41.78%減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行。其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),本單位2022年無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算,也無實(shí)際發(fā)生,與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元,支出決算為2.16萬元,完成預(yù)算的54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。與上年相比減少1.55萬元,減少41.78%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行?

        公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%與上年持平,支出決算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%與上年持平,支出決算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.16萬元,占100%因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.16萬元,全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓300人次,主要是博物館接待來訪發(fā)生的接待支出。?

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截至20231231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。?

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

        本單位2023年度無政府性基金收支

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

        本單位2023年度無國有資本經(jīng)營收支

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

        、一般性支出情況說明

        2023年本部門開支會議費(fèi)1.84萬元,用于支付2022湖南鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)開幕式會議費(fèi)用,人數(shù)300人,內(nèi)容為開幕式表演會場服務(wù)費(fèi)及工作餐費(fèi);開支培訓(xùn)費(fèi)6.16萬元,累計(jì)參加人數(shù)420人次,用于開展新進(jìn)人員培訓(xùn),講解員能力素質(zhì)增強(qiáng),消防專業(yè)人員培訓(xùn)等;舉辦其他節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元

        、關(guān)于政府采購支出說明

        本部門2023年度政府采購支出總額436.48萬元,其中:政府采購貨物支出9.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出427.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額436.48萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額436.48萬元,授予中小企業(yè)合同金額100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%?

        、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20231231日,部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0主要負(fù)責(zé)人用車0機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

        (一)績效管理工作開展情況

        一是在2023部門預(yù)算編制工作中,將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)的前置條件,全面實(shí)施績效管理,提高財(cái)政資配置效率和使用效益。二是開展全過程預(yù)算績效管理工作,對照績效目標(biāo)積極進(jìn)行績效自評

        二)部門(單位)整體支出績效情況

        按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2023年我單位整體支出1165.46萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個,涉及項(xiàng)目支出998.01萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

        三)存在的問題及原因分析

        上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目無法納入年初預(yù)算編制中,故年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有較大差異。

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        第四部分

        名詞解釋

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        二、“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

        三、本部門專有名詞

        文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

        文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng)):反映文物部門及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。


        2023年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處決算公開表.xls

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