寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算公開
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目??錄
第一部分??2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、整體支出績效目標(biāo)表
10、項目支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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第一部分??部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
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(二)機構(gòu)設(shè)置
2022年溈山鄉(xiāng)共轄5個村(社區(qū))、104個居民小組,總?cè)丝?/span>1.8萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部34人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職84人,其中:行政人員32人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員25人、差額事業(yè)人員27人。退休18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算6237.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6237.71萬元。收入較去年減少819.97萬元,下降了11.62 %。主要是項目收入較上年減少991.2萬元,基本支出較上年增加171.23萬元,是由于比去年增加了7人導(dǎo)致增加了工資福利預(yù)算及公用經(jīng)費預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算6237.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2701.64萬元;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,社會保障和就業(yè)支出168.75萬元;衛(wèi)生健康支出117.89萬元;節(jié)能環(huán)保支出44萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元,農(nóng)林水支出1799.78萬元;住房保障支出66.32萬元。
支出較去年減少819.97萬元,下降了11.62 %。主要是項目支出較上年減少991.2萬元,基本支出較上年增加171.23萬元,是由于比去年增加了7人導(dǎo)致增加了工資福利支出及公用經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6237.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2701.64萬元;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,社會保障和就業(yè)支出168.75萬元;衛(wèi)生健康支出117.89萬元;節(jié)能環(huán)保支出44萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元,農(nóng)林水支出1799.78萬元;住房保障支出66.32萬元。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1902.66萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預(yù)算4335.05萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出1092.63萬元,主要用于人大、政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費等方面;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,主要用于文旅、茶業(yè)及避暑旅游宣傳及溈山避暑產(chǎn)業(yè)發(fā)展活動經(jīng)費;衛(wèi)生健康支出59.31萬元,主要用于衛(wèi)計辦經(jīng)費開支、計生手術(shù)費及獎勵金及疫情防控用物資經(jīng)費;節(jié)能環(huán)保支出44萬元,主要用于污水處理廠運行經(jīng)費及污水管網(wǎng)提置改造工程款;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1168.41萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施項目款;農(nóng)林水支出1799.78萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費311.07萬元,比上年預(yù)算減少12.52萬元。主要是辦公經(jīng)費進行了縮減。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46萬元,其中,公務(wù)接待費38萬元,與上年預(yù)算50.2萬元,公務(wù)接待費減少12.2萬元,主要原因是壓縮了公務(wù)接待量;公務(wù)用車購置及運行費8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費8萬元。),與上年一致,公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;因公出國(境)費0萬元,與上年預(yù)算0萬元一致。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少12.2萬元,主要是壓減公務(wù)接待費12.2萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預(yù)算12.28萬元;培訓(xùn)費預(yù)算5.59萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預(yù)算總額1483.38萬元,其中:貨物類采購預(yù)算102.24萬元;工程類采購預(yù)算858.64萬元;服務(wù)類采購預(yù)算522.5萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車2輛,其中,機一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,灑水車1輛,摩托車3輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積4320平方米,其他配套設(shè)施使用面積3120平方米。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6237.71萬元,其中,基本支出1902.66萬元,項目支出4335.05萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
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第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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