2024年度寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目? 錄
第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況
????一、部門(mén)職責(zé)
(一)組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。
(四)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(六)完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)政務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí),無(wú)二級(jí)單位。
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見(jiàn)附件一)
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)8900.06萬(wàn)元。與上年相比,減少2239.23萬(wàn)元,降低20.10%,主要是因?yàn)?024年減少了財(cái)政撥款收入,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款257.14萬(wàn)元,減少2189.64萬(wàn)元,下降89.49%,下降幅度大,原因是減少用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。其它收入減少570.69萬(wàn)元,下降27.34%,原因是開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)8900.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7383.58萬(wàn)元,占82.96%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入1516.48萬(wàn)元,占17.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)8,900.06萬(wàn)元,其中:基本支出2,938.78萬(wàn)元,占33.02%;項(xiàng)目支出5,961.28萬(wàn)元,占66.98%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7383.58萬(wàn)元,與上年相比,減少1668.55萬(wàn)元,降低18.43%,主要是雖然財(cái)政撥款收比上年度增加521.10萬(wàn)元,但政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款下降幅度大,減少2189.64萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出7126.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的80.07%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加521.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.89%,主要是因?yàn)橛糜谝话愎卜?wù)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等項(xiàng)目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出7126.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3787.29萬(wàn)元,占53.14%;公共安全支出(類(lèi))10萬(wàn)元,占0.14%;教育支出(類(lèi))167.28萬(wàn)元,占2.35%;文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))15.8萬(wàn)元,占0.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))275.13萬(wàn)元,占3.86%;衛(wèi)生健康支出(類(lèi))76.67萬(wàn)元,占1.08%;農(nóng)林水支出(類(lèi))2,020.46萬(wàn)元,占28.35%;交通運(yùn)輸支出(類(lèi))302.75萬(wàn)元,占4.25%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))331萬(wàn)元,占4.64%;住房保障支出(類(lèi))115.05萬(wàn)元,占1.62%;糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))5萬(wàn)元,占0.07%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))20萬(wàn)元,占0.28%.
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9098.69萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7126.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.32%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為12.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一般行政管理事務(wù)減少;
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3697.62萬(wàn)元,支出決算為1822.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的49.28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行減少;?
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為860萬(wàn)元,支出決算為1820.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的211.68%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出;
5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出;
7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
8、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他財(cái)政事務(wù)支出;
9、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為48.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
10、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
11、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了食品安全監(jiān)督管理支出;
12、公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他公共安全支出;
13、教育支出(類(lèi))教育管理(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了一般行政管理事務(wù)支出;
14、教育支出(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了學(xué)前教育支出;
15、教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為157.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他普通教育支出;
16、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了群眾文化支出;
17、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他文化和旅游支出;
18、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他文化旅游體育與傳媒支出;
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為258.8萬(wàn)元,支出決算為159.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.54萬(wàn)元,支出決算為23.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.56%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出;
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了死亡撫恤支出;
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了養(yǎng)老服務(wù)支出;
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他社會(huì)福利支出;
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.03萬(wàn)元,支出決算為4.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的33.07%,決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:其他殘疾人事業(yè)支出減少;
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村最低生活保障金支出;
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出;
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了擁軍優(yōu)屬支出;
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他退役軍人事務(wù)管理支出;
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11.68萬(wàn)元,支出決算為7.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.07%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;
30、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出;
31、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出;
32、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他公共衛(wèi)生支出;
33、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了計(jì)劃生育服務(wù)支出;
34、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.73萬(wàn)元,支出決算為52.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.79%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了行政單位醫(yī)療支出;
35、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.47萬(wàn)元,支出決算為12.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;
36、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為720.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了事業(yè)運(yùn)行支出;
37、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出;
38、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為279.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出;
39、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為805萬(wàn)元,支出決算為205.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的25.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出;
40、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了漁業(yè)發(fā)展支出;
41、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)耕地建設(shè)與利用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為59.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了耕地建設(shè)與利用支出;
42、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2426.3萬(wàn)元,支出決算為70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.89%,決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出;
43、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了森林資源培育支出;
44、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出;
45、農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出;
46、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)抗旱(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了抗旱支出;
47、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))。年初預(yù)算為320萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了農(nóng)村水利支出;
48、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;
49、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了生產(chǎn)發(fā)展支出;
50、農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為241萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出;
51、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為223.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出;
52、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為397.6萬(wàn)元,支出決算為174.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的43.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出;
53、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公路建設(shè)支出;
54、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為201.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公路養(yǎng)護(hù)支出;
55、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為80.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他公路水路運(yùn)輸支出;
56、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為331萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出;
57、住房保障支出(類(lèi))住房保障支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了保障性租賃住房支出;
58、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為106.29萬(wàn)元,支出決算為98.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了住房公積金支出。
59、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他糧油物資事務(wù)支出;
60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出;
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2938.79萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2773.26萬(wàn)元,占基本支出的94.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)165.53萬(wàn)元,占基本支出的5.63%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,而是財(cái)政撥款口徑)
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.22%;與上年相比減少4.92萬(wàn)元,降低27.46%。減少的主要原因是節(jié)約開(kāi)支,縮減公務(wù)接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),與上年持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年持平。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,主要是公務(wù)車(chē)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出,截止2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為_(kāi)5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;與上年持平。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組245個(gè)、來(lái)賓1452人次,主要是鎮(zhèn)人大會(huì)議召開(kāi)、全鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)教育等集體活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入257.14萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出257.14萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出257.174萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為215萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;
2、其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為42.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。(本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支)
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.53萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少199.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)54.71%。主要原因是:減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.51萬(wàn)元,用于召開(kāi)人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作等三類(lèi)會(huì)議,人數(shù)497人,內(nèi)容為人大會(huì)議兩次,經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議一次;培訓(xùn)費(fèi)7.11萬(wàn)元,用于開(kāi)展農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)等,人數(shù)850人,內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法培訓(xùn)考試報(bào)名費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額1,005.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出104.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出788.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出112.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,005.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,005.64萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛5輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金6766.05萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)6766.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的74.36%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算支出總額的*%;(由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的*%;(由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬(wàn)元,占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。(由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)6766.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)6512.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.25%,績(jī)效自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”???jī)效目標(biāo)完成情況:一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善;二是項(xiàng)目工程建設(shè)有序推進(jìn):三是民生保障穩(wěn)打穩(wěn)扎;四是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有序進(jìn)行;五是公共服務(wù)提升新水平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善;二是績(jī)效管理和監(jiān)督工作契合度需提升;三是資金使用管理需京一部加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是完善管理制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn);二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定制度,確保支出流程、審批手續(xù)的完整,三是優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則,讓績(jī)效評(píng)價(jià)更具實(shí)操性和公正性。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2025年我鎮(zhèn)將嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。及時(shí)將鎮(zhèn)域內(nèi)的村(社區(qū))的資金進(jìn)行足額下?lián)?。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常,按照各村(社區(qū))實(shí)際情況,通過(guò)村(社區(qū))決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況的監(jiān)管,及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行情況和合理調(diào)整,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。強(qiáng)化支出預(yù)算管理,確保重點(diǎn)支出。堅(jiān)持量入為出的原則,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用效率。
第四部分? ? 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育:指每年機(jī)關(guān)事業(yè)人員通過(guò)湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)報(bào)名、購(gòu)課、線上培訓(xùn)自學(xué)、取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)的培訓(xùn)事務(wù)。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7、其他收入:指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
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