2021年度寧鄉市水利局部門決算
2021年度寧鄉市水利局部門決算
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第一部分寧鄉市水利局單位概況
一、??部門職能職責
二、??機構設置
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第二部分2021年度部門決算表
一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、??收入支出決算總體情況說明
二、??收入決算情況說明
三、??支出決算情況說明
四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、??政府性基金預算收入支出決算情況
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
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第四部分??名詞解釋
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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分寧鄉市水利局單位概況
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一、部門職能職責
(一)2021年,我局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。主要職能如下:
1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃,起草有關規范性文件;組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理,擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,負責開展水資源有償使用工作。監督、管理全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。
3.按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.組織指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。組織指導飲用水水源保護有關工作。組織指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市本級水資源公報。按規定組織開展水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。
7.負責水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理和水利工程建設的監督。
8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,負責重點水土保持建設項目的監督管理。
9.組織指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造、農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10.負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并組織實施,組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度,負責編制大中型水庫移民后期扶持規劃和計劃并組織實施,監督管理大中型水庫移民資金。
11.負責涉水違法事件的查處,協調跨鄉鎮(街道)水事糾紛,負責水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作,負責全市權限范圍內的水利工程及配套設施的安全監督管理。
12.開展水利科技和外事工作。監督水利行業技術標準、規程規范的實施,組織開展水利行業質量監督工作。
13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施。負責水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔洪水應急搶險并提供技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
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二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
??寧鄉市水利局內設機構包括:
(一)辦公室。負責上傳下達、辦文辦會、信息、保密、信訪、政務公開、政務信息化、新聞宣傳、績效考核、檔案管理、后勤保障等工作。
(二)人事科。負責機關和直屬單位的干部人事、機構編制、職稱考評、教育培訓、勞動工資等工作;指導水利行業人才隊伍建設;承擔水利體制改革的有關工作。
(三)計劃財務科。擬定水利建設投資計劃;負責編制部門預算并組織實施,承擔財務管理工作和資產管理工作;參與組織提出市本級水利財政資金安排建議,并統籌協調項目實施的績效評價;提出有關水利價格、稅費、基金、信貸的建議;負責局行政事業性收費統一管理工作。
(四)水旱災害防御科。組織編制洪水干旱防治規劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施;負責水情旱情預警、災害防御期間重要水工程調度工作;負責跨鄉鎮(街道)水資源供需形勢分析,指導需水、用水計劃方案制定并監督實施;負責生態流量調度;負責防汛抗旱物資儲備及管理工作。
(五)水利規劃建設科(總工室)。負責擬訂水利規劃,組織編制重大水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃;負責水利建設項目建議書、可行性研究報告、初步設計審核和水工程建設項目合規性審查等工作;組織實施市級水利建設投資計劃,統籌協調項目實施的監督管理;組織實施全市水利科學技術發展規劃,監督實施水利行業技術標準、規程規范,組織重大水利科學研究、技術引進和科技推廣;負責取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關的技術審查工作;負責水利工程招投標的監督管理工作;指導監督農村飲水安全工程管理工作;承擔水利綜合統計工作。
負責水利工程建設監督、管理,制定有關制度并組織實施;組織權屬范圍內水利工程安全鑒定和政府驗收;組織實施水利工程質量監督;負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。
負責大中型水庫移民管理工作,編制、審查大中型水利工程移民安置規劃和后期扶持規劃并報上級主管部門批準后組織實施;組織指導大中型水庫的移民搬遷安置和后期扶持工作。
(六)運行管理與監督科。負責水利設施的管理、保護和綜合利用;組織編制水庫運行調度規程,指導水利工程的運行管理;負責水利工程管理范圍和保護范圍的劃定;負責水利行業安全生產等工作;負責水利工程的安全監督管理。
指導節水灌溉有關工作;承擔水能資源的監督管理工作;組織擬訂農村水能資源開發規劃并指導實施;指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。
(七)水政水資源科(節約用水辦公室)。組織研究擬訂水利工作的政策并監督實施;負責局行政應訴、行政復議和行政賠償工作;組織指導水政監察和水行政執法,協調跨鄉鎮水事糾紛,牽頭組織重大涉水違法事件調查、處理。
負責最嚴格水資源管理制度實施;組織編制水資源保護規劃,指導飲用水水源保護有關工作;組織編制并發布市本級水資源公報;擬訂節約用水政策,組織編制并協調實施節約用水規劃,組織指導計劃用水、節約用水工作;組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理制度;指導和推動節水型社會建設工作;指導城市污水處理回用等非常規水源開發利用工作;負責開展水資源有償使用工作;協調水文工作。
負責水土流失綜合防治、水土保持監督管理工作;指導水域及其岸線的管理和保護,指導重要江河湖泊、河口的開發、治理和保護,指導河湖水生態保護與修復以及河湖水系連通工作;監督管理河道采砂工作;組織指導鄉鎮河(湖)長制工作。
(八)行政審批服務科。負責水利行政許可、行政確認及與投資建設項目相關的審批工作;負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。
(二)決算單位構成。寧鄉市水利局2021年部門決算本級公開單位構成包括:水利局本級以及非獨立核算的二級機構寧鄉市水利事務中心和寧鄉市水利技術服務中心。
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第二部分2021年度部門決算表
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一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
(詳見附件)
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計19217.90萬元。與上年相比,減少2072.90萬元,減少9.74%,主要是因為本年度無基建類項目收支;厲行節約,減少公用經費支出。
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二、??收入決算情況說明
本年收入合計19217.90萬元,其中:財政撥款收入16858.65萬元, 占87.72%;其他收入2359.24萬元,占12.28%。
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三、??支出決算情況說明
本年支出合計19217.90萬元,其中:基本支出5228.22萬元,占27.2%;項目支出13989.68萬元,占72.8%。
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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計16858.65萬元,與上年相比,減少2534.99萬元,減少13.07%,主要是因為本年度無基建類項目收支;厲行節約,減少公用經費支出。
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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出13410.98萬元,占本年支出合計的 69.78%,與上年相比,財政撥款支出減少7879.82萬元, 減少37.01%,主要是因為本年度無基建類項目收支,部分項目資金來源為政府性基金預算財政撥款。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出13410.98萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(類)支出0.2萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出275.55萬元,占2.05%;衛生健康(類)支出109.28萬元,占0.82%;農林水(類)支出12833.58萬元,占95.69%;住房保障(類)支出124.81萬元,占0.93%;糧油物資儲備(類)支出37.56萬元,占0.28%;災害防治及應急管理(類)支出30萬元,占0.22%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為6316.61萬元,支出決算數為13410.98萬元,完成年初預算的212.31%,其中:
1.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:本資金為組織部指標調整優秀黨員、黨務工作者和最美聯戶黨員干部的資金。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為166.42萬元,支出決算為166.42萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為25.43萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加職業年金個人賬戶記實資金。
4.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為24.32萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加企業下崗部分退役軍人2021年相關待遇經費。
5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為40.15萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加農業線一次性撫恤金、喪葬費及遺屬補助等資金。
6.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加“八一”慰問資金。
7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。
年初預算為18.72萬元,支出決算為18.72萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為83.21萬元,支出決算為83.21萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
年初預算為41.6萬元,支出決算為25.27萬元,完成年初預算的60.75%,決算數小于年初預算數的主要原因:用于其他保險類繳費。
10.衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.8萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加醫藥費補助資金。
11.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。
年初預算為3206.81萬元,支出決算為3273.18萬元,完成年初預算的102.07%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加人員經費。
12.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為2675.04萬元,支出決算為2703.27萬元,完成年初預算的101.05%,決算數大于年初預算數的主要原因是:非全額二級單位人員經費為調整預算部分。
13.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為499.33萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加長沙市水利行業節水機關建設市級補助資金和省級新增水利預算資金。
14.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2252.48萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加市管河湖劃界立樁經費市級補助資金和水利工程管理市級補助資金。
15.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為504.37萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加水利建設項目市級補助資金。
16.農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加治砂工作經費。
17.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為171.97萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加中央水利發展資金(水土保持局指標調整)。
18.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為100.74萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加省級新增水利預算資金和節水型社會創建獎勵資金。
19.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為305萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加第一批中央水利發展資金。
20.農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為640萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加第一批中央水利發展資金。
21.農林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2215萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加第二批中央水利發展資金(小型水庫除險加固)。
22.農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為8.47萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加2021年大中型水庫移民后期扶持資金。
23.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為119.76萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加“一江六河”流域綜合治理實際補助資金。
24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為124.81萬元,支出決算為124.81萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
25.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為37.56萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加移民困難扶助資金。
26.災害防治及應急管理支出(類)其他災害防治及應急管理支出(款)其他災害防治及應急管理支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為30萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加中央自然災害防治體系建設補助資金。
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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4934.17萬元,其中:人員經費 4728.78萬元,占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費205.39萬元,占基本支出的4.16%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
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七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元,支出決算為30.24萬元,完成預算的79.58%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0%,與上年相比持平。
公務接待費支出預算為10萬元,支出決算為9.28萬元,完成預算的92.8%,決算數大于預算數的主要原因是厲行節約壓縮公務接待開支,與上年相比減少1.81萬元,減少16.32%,減少的主要原因是厲行節約壓縮公務接待開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元,支出決算為20.96萬元,完成預算的74.86%。其中公務用車購置費支出預算衛為0萬元,支出決算為0萬元完成預算的0%,與上年相比持平;運行維護費支出預算為28萬元,支出決算為20.96萬元,完成預算的74.86%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約壓縮公務用車運行維護費,與上年相比減少0.26萬元,減少1.23%,減少的主要原因是厲行節約壓縮公務用車運行維護費。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算9.28萬元,占30.69%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.96萬元,占69.31%。其中:
1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次(精確到個位數)。
2.公務接待費支出決算為9.28萬元,全年共接待來訪團組 295個、來賓1692人次(精確到個位數),主要是水資源規劃調研接待、專項資金審計接待、移民專項審計接待等。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.96萬元, 其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費20.96萬元,主要是公務用車油料費和運行維護支出,截止2021 年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7 輛。
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八、??政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入3447.68萬元;年初結轉和結余0萬元;支出3447.68萬元,其中基本支出0萬元,項目支出3447.68萬元;年末結轉和結余0萬元。
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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。
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十、關于機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出205.39萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),等于年初預算數。
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十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.22萬元,用于召開慶祝建黨100周年會議, 人數98人,內容為慶祝建黨100周年暨七一表彰大會;用于召開水利工作會議, 人數150人,內容為全市水利工作防汛部署大會;開支培訓費0.38萬元,用于開展審計培訓,人數14人,內容為內部審計培訓會;用于開展水法律法規專題工作培訓會,人數100人,內容為水法律法規專題工作培訓會。
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十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額908.4萬元,其中:政府購貨物支出1.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出906.77萬元。授予中小企業合同金額90.84萬元,占政府采購支出總額的10%,其中:授予小微企業合同金額24.84萬元,占政府采購支出總額的2.73%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)
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十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、 執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛, 其他用車主要是局機關公務用車2臺,水利事務中心公務用車2臺,水利技術服務中心2臺;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
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十四、關于2021年度預算績效情況的說明(單位自評)
1.項目績效目標完成情況。
一是城市防洪閉合圈基本建成。防洪排澇工程項目建設重點推進,城市防洪閉合圈基本建成,歷泉河排澇泵站及防洪閘等城市防洪排澇工程如期竣工,寧鄉“上蓄、中滯、下泄”總體防洪布局基本達成,主城區防洪能力達到50年一遇,全市防災減災救災能力積極提升。二是水利基礎設施建設不斷完善。完成山塘整修加固183口、新建骨干山塘12口、水閘護砌加固26座、溝渠防滲26.62千米,大中型灌區渠道清淤、疏浚及維修維護100千米,機埠改造8座、小型水庫除險加固5座,完成大中型及重點小型水利工程管理與保護范圍劃界工作和56處河湖管理范圍劃定工作。三是農村飲水安全保障有力。農村飲水安全工程持續鞏固提升,實現農村通自來水人口53.22萬人,完成單村供水工程提質改造10處、維修養護農村飲水工程77處。四是庫區移民工作穩步開展。下達移民后期扶持項目計劃近2235萬元,突出抓好整村推進、避險解困、項目扶持等重點工作,不斷促進產業發展和移民就業,加快推進移民脫貧致富步伐,努力推進庫區移民安全穩定。
聚焦水質改善,河湖生態建設取得新成就,高效壓實河湖長制工作,深入推進“一江六河”綜合治理、河湖“清四亂”、暗訪督查和示范創建等工作,完成河湖“清四亂”117處,建成長沙市級美麗河流3條和長沙市級小微水體管護示范片區5處,拆除非法砂(分篩)場4處;成功創建湖南省縣域節水型社會建設達標縣(市區),縣域節水型社會達標建設經驗在全省作典型發言;圓滿完成 “一江一湖六河”綜合治理各項目標任務,全市河湖水域水質持續改善,河湖水質穩步向好,河湖所有國省控、市控考核斷面平均水質優良率達到100%,溈水寧鄉段成功獲評2020年度湖南省“美麗河湖”優秀案例,成功入圍2021年國家美麗河湖優秀案例。
2.本單位整體支出績效目標實現情況
一是來信來訪、民情民意調查滿意率大幅提升。高效辦理12345政務熱線186件,工單滿意率達99.5%;依法辦理人大代表建議、政協委員提案18件,辦復率、滿意率均為100%,連續4年獲評市建議提案辦理工作先進單位。二是法治政府建設深入推進。全年依法審查合同、文件123份,出具審查意見63份。三是依法開展水政執法工作。完善河湖管護長效機制,開展綜合執法和專項執法行動102次,依法辦理河道內非法采砂、水土保持監督、水利工程招投標案、非法取用水等案件8件,下達責停、責改文書90份。寧鄉河(湖)長制工作被長沙市河長辦推薦為河(湖)長制工作省政府真抓實干督查激勵表彰候選對象,年度河(湖)長制工作成績再上新臺階。
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第四部分名詞解釋
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一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分????附件
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2021年度部門整體支出績效評價報告
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