2022年度寧鄉(xiāng)市司法局部門決算
2022年度寧鄉(xiāng)市司法局部門決算
目錄
第一部分寧鄉(xiāng)市司法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)
第四部分名詞解釋
第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告
第一部分
寧鄉(xiāng)市司法局單位概況
一、?部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)組織開展全面依法治市重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)督促落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求;承擔(dān)市委依法治市委員會辦公室日常工作。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理工作;負(fù)責(zé)擬定有關(guān)規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度并組織實施;處理公民、法人或者其他組織提出地對規(guī)范性文件合法性審查建議;負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;指導(dǎo)市人民政府重大政府合同的起草、修改、簽訂,負(fù)責(zé)市人民政府重大合同文本的合法性審查、備案;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格管理;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員資格管理和行政執(zhí)法證件管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作;負(fù)責(zé)市人民政府“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行政執(zhí)法的普遍性問題,協(xié)調(diào)處理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)法權(quán)限爭議問題;指導(dǎo)行政裁決工作。
(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議工作;負(fù)責(zé)擬定行政復(fù)議工作制度并組織實施;承辦市人民政府管轄的行政復(fù)議案件審理工作;指導(dǎo)辦理以市人民政府為被申請人、第三人的行政復(fù)議案件;負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門履行行政復(fù)議決定;承辦由市人民政府作出的行政復(fù)議決定引起的行政訴訟案件;指導(dǎo)辦理以市人民政府為被告的其他行政應(yīng)訴案件。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制落實工作,推進(jìn)全民學(xué)法和社會普法;指導(dǎo)、監(jiān)督和考核國家工作人員學(xué)法用法工作;指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門、各行業(yè)、各村(社區(qū))依法治理和法治創(chuàng)建工作;組織對外法治宣傳工作;指導(dǎo)社會主義法治文化建設(shè)工作;指導(dǎo)全市司法所建設(shè)工作;指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解及“三調(diào)聯(lián)動”工作;負(fù)責(zé)全市人民陪審員選任管理工作。
(五)負(fù)責(zé)本部門行政許可、行政審批的受理和辦理工作;指導(dǎo)律師事務(wù)所組織建設(shè)、隊伍建設(shè)及法律服務(wù)行業(yè)黨的建設(shè);監(jiān)督管理律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定、公證、仲裁工作;指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、村(社區(qū))法律顧問工作;負(fù)責(zé)受理、審查和批準(zhǔn)法律援助申請,組織、指派法律服務(wù)人員和志愿者辦理法律援助案件;負(fù)責(zé)接聽“12348”熱線電話;負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)全市公共法律服務(wù)體系建設(shè);協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、平臺建設(shè)及相關(guān)工作。
(六)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作;指導(dǎo)、組織社會力量和志愿服務(wù)者參與社區(qū)矯正和幫教安置工作;指導(dǎo)、檢查全市社區(qū)矯正和幫教安置社團(tuán)組織工作。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市刑滿釋放人員幫教安置工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:.市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監(jiān)督科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、基層管理和普法依法治理科(市人民陪審員選任管理辦公室)、公共法律服務(wù)管理科(市法律援助中心、市公共法律服務(wù)中心)、社區(qū)矯正管理科(市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊)。
(二)決算單位構(gòu)成。司法局2022年部門決算公開單位只有本級,沒有二級預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
(詳見附件)
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1,926.33萬元。與上年相比,增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,926.33萬元,其中:財政撥款收入1,926.33萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,926.33萬元,其中:基本支出1,313.24萬元,占68.17%;項目支出613.09萬元,占31.83%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,926.33萬元,與上年相比,增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,926.33萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,926.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7.56萬元,占0.39%;公共安全支出1684.09萬元,占87.42%;社會保障和就業(yè)支出143.04萬元,占7.43%;衛(wèi)生健康支出40.04萬元,占2.08%;住房保障支出51.61萬元,占2.68%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,621.66萬元,支出決算數(shù)為1,926.33萬元,完成年初預(yù)算的118.79%,其中:
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.56萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中調(diào)整增加了綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
3.公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為929.53萬元,支出決算為1078.71萬元,完成年初預(yù)算的116.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作量增大,人員增加。
4.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為45萬元,支出決算為54.55萬元,完成年初預(yù)算的121.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:行政復(fù)議案件增加。
5.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為257萬元,支出決算為253.07萬元,完成年初預(yù)算的98.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,縮減開支。
6.公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)(項)。年初預(yù)算為72萬元,支出決算為72萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7.公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)。年初預(yù)算為110萬元,支出決算為109.58萬元,完成年初預(yù)算的99.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,縮減開支。
8.公共安全支出(類)司法(款)法制建設(shè)(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.18萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中中央和省級增加轉(zhuǎn)移支付資金。
10.公共安全支出(類)其他公共安全(款)其他公共安全(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為44萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加轉(zhuǎn)移支付資金。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為36.4萬元,支出決算為36.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為90.51萬元,支出決算為94.65萬元,完成年初預(yù)算的104.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整變大。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.15萬元,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加就業(yè)見習(xí)人員。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為7.73萬元,支出決算為1.03萬元,完成年初預(yù)算的13.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位安排了殘疾人就業(yè)。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為4.53萬元,支出決算為4.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為32.48萬元,支出決算為32.48萬元,完成年初預(yù)算的100%。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為7.55萬元,支出決算為7.55萬元,完成年初預(yù)算的100%.
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為45.32萬元,支出決算為51.61萬元,完成年初預(yù)算的113.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整變大。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,313.24萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,159.03萬元,占基本支出的88.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)154.22萬元,占基本支出的11.74%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其它商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為21.00萬元,支出決算為17.95萬元,完成預(yù)算的85.47%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元,支出決算為1.95萬元,完成預(yù)算的39.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響,減少公務(wù)接待,與上年相比減少2.54萬元,減少56.57%,減少的主要原因是受新冠疫情影響,減少公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬元,支出決算為16.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬元,占10.85%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.00萬元,占89.15%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬元,全年共接待來訪團(tuán)組30個、來賓250人次,主要是接待上級工作指導(dǎo)和外地司法系統(tǒng)人員發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元,主要是車輛油料費(fèi)、保險費(fèi)和維護(hù)費(fèi)支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.22萬元,具體明細(xì):辦公費(fèi)23.04萬元、印刷費(fèi)5.28萬元、郵電費(fèi)1.84萬元、差旅費(fèi)0.38、會議費(fèi)1.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用16.00萬元、其他交通費(fèi)用33.46萬元、其他商品服務(wù)支出55.14萬元,比上年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.40%。主要原因是:工作量增大,辦公費(fèi)增加幅度較大。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)1.27萬元,用于召開司法行政系統(tǒng)各類會議,人數(shù)139人,內(nèi)容為司法行政大會、黨建工作大會、業(yè)務(wù)會議、老干部大會等;開支培訓(xùn)費(fèi)2.66萬元,用于開展司法業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)82人,內(nèi)容為人民調(diào)解員培訓(xùn)、社區(qū)矯正、法治建設(shè)等業(yè)務(wù)培訓(xùn),未舉辦節(jié)慶晚會論壇等活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額248.00萬元,其中:政府采購貨物支出20.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出228.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額248.00萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額248.00萬元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,由于工程采購金額為0無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31,本單位共有車輛4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,單位公車全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛;價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)
(一)部門整體支出績效情況
我單位整體支出績效1926.33萬元,其中項目支出 613.09萬元,具體:基層司法所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)253.07萬元、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元、公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)72萬元、社區(qū)矯正和安置幫教業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)109.57萬元、一般行政管理事務(wù)支出和政府轉(zhuǎn)移支付資金和專項經(jīng)費(fèi)等6個項目。
2022年我局牢牢把握法治建設(shè)正確方向,努力提高依法決策工作水平,著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展,深入推進(jìn)矛盾糾紛化解,筑牢社會和諧穩(wěn)定根基,全面規(guī)范提升執(zhí)法工作水平,多管齊下強(qiáng)化社區(qū)矯正工作,持續(xù)推動行政復(fù)議改革,統(tǒng)籌抓好行政應(yīng)訴工作,全面深入普法依法治理工作,推動普法宣傳實現(xiàn)精準(zhǔn)滴灌,做優(yōu)公共法律服務(wù)。今年以來,我局對市委常委會、招商領(lǐng)導(dǎo)小組會議、市長辦公會等共計150個各類上會議題進(jìn)行了合法性審查,審查市本級政府出臺的文件400余件,提出各類法律意見1000余條,采納率為100%;我局重點(diǎn)對全市重大項目及政府投資項目510份合同進(jìn)行了簽約前合法性審查把關(guān),合同標(biāo)的額達(dá) 75 億元, 出具合法性審查意見1600 余條; 成功化解各類糾紛突破 10487件, 調(diào)成率達(dá)98%, 調(diào)解案件數(shù)較去年同期增長 32.5%, 調(diào)解案件質(zhì)量居長沙市前列,調(diào)解工作成效得到省、 市高度肯定; 我局堅持“幫扶好就是另外一種管控”的工作理念, 引入社會組織參與教育矯正,2022年以來,共計開展集中學(xué)習(xí)教育兩次共計 48場,開展心理測評 276人次,共計安排社區(qū)矯正對象及刑滿釋放人員就業(yè)427人, 守住了社區(qū)矯正安全穩(wěn)定底線; 我局作為行政復(fù)議機(jī)構(gòu)辦理市人民政府行政復(fù)議事項,共計辦理各類行政復(fù)議案件136件,通過調(diào)解、和解(實質(zhì)化解)撤回81件,案件撤回率 81%, 居全長沙地區(qū)之首, 因工作突出, 省政府復(fù)議辦公室決定將全省(湘中片區(qū))行政復(fù)議案例評析活動放在寧鄉(xiāng)舉辦; 我局牽頭組織開展了“幸福溫暖過大年送法下鄉(xiāng)”、大學(xué)生寒假“送法下鄉(xiāng)”、“3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日、6.26國際禁毒日、12.4憲法宣傳日、居民自建房安全法律法規(guī)宣傳等系列主題活動,截止目前, 已開展集中普法宣傳 400場, 聽課人數(shù)超12萬人次, 解答咨詢2500余人次, 編制宣傳欄千余個,發(fā)放宣傳資料30萬余份,組織入戶宣傳4萬戶、法治文藝活動40場,培訓(xùn)“法律明白人”700余人次;法律援助中心共受理法律援助案件800件,辦結(jié)案件回訪率100%,回訪滿意率 100%。辦理農(nóng)民工欠薪案207件, 累計為農(nóng)民工挽回經(jīng)濟(jì)損失294萬余元,有效的保障了農(nóng)民工的合法權(quán)益; 市公證積極服務(wù)企業(yè), 為我市社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn), 為企業(yè)共辦理公證300多件, 為老百姓辦理公證2588件。
(二)存在的問題及原因分析
單位對項目業(yè)務(wù)把關(guān)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、完善制度,抓住關(guān)鍵崗位、重要人員的監(jiān)督管理,做好基礎(chǔ)性、常態(tài)化的工作,?用制度機(jī)制管權(quán)管人管事;強(qiáng)化單位支出責(zé)任意識,?不斷提高財政資金使用效益和管理水平;務(wù)實作為,扎實推進(jìn)法治寧鄉(xiāng)、和諧寧鄉(xiāng)建設(shè),圓滿完成好各項目標(biāo)任務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
一、《2022年寧鄉(xiāng)市司法局部門決算公開表》
二、《2022年寧鄉(xiāng)市司法局整體支出績效評價報告》
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