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        2022年度寧鄉(xiāng)市司法局部門決算

        發(fā)布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市司法局 字體大小:

        2022年度寧鄉(xiāng)市司法局部門決算

        目錄

        第一部分寧鄉(xiāng)市司法局單位概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)

        第四部分名詞解釋

        第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

        第一部分

        寧鄉(xiāng)市司法局單位概況

        一、?部門職責(zé)

        (一)負(fù)責(zé)組織開展全面依法治市重大問題的政策研究;協(xié)調(diào)督促落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求;承擔(dān)市委依法治市委員會辦公室日常工作。

        (二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理工作;負(fù)責(zé)擬定有關(guān)規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度并組織實施;處理公民、法人或者其他組織提出地對規(guī)范性文件合法性審查建議;負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;指導(dǎo)市人民政府重大政府合同的起草、修改、簽訂,負(fù)責(zé)市人民政府重大合同文本的合法性審查、備案;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格管理;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員資格管理和行政執(zhí)法證件管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作;負(fù)責(zé)市人民政府“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行政執(zhí)法的普遍性問題,協(xié)調(diào)處理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)法權(quán)限爭議問題;指導(dǎo)行政裁決工作。

        (三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議工作;負(fù)責(zé)擬定行政復(fù)議工作制度并組織實施;承辦市人民政府管轄的行政復(fù)議案件審理工作;指導(dǎo)辦理以市人民政府為被申請人、第三人的行政復(fù)議案件;負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門履行行政復(fù)議決定;承辦由市人民政府作出的行政復(fù)議決定引起的行政訴訟案件;指導(dǎo)辦理以市人民政府為被告的其他行政應(yīng)訴案件。

        (四)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制落實工作,推進(jìn)全民學(xué)法和社會普法;指導(dǎo)、監(jiān)督和考核國家工作人員學(xué)法用法工作;指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門、各行業(yè)、各村(社區(qū))依法治理和法治創(chuàng)建工作;組織對外法治宣傳工作;指導(dǎo)社會主義法治文化建設(shè)工作;指導(dǎo)全市司法所建設(shè)工作;指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解及“三調(diào)聯(lián)動”工作;負(fù)責(zé)全市人民陪審員選任管理工作。

        (五)負(fù)責(zé)本部門行政許可、行政審批的受理和辦理工作;指導(dǎo)律師事務(wù)所組織建設(shè)、隊伍建設(shè)及法律服務(wù)行業(yè)黨的建設(shè);監(jiān)督管理律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定、公證、仲裁工作;指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、村(社區(qū))法律顧問工作;負(fù)責(zé)受理、審查和批準(zhǔn)法律援助申請,組織、指派法律服務(wù)人員和志愿者辦理法律援助案件;負(fù)責(zé)接聽“12348”熱線電話;負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)全市公共法律服務(wù)體系建設(shè);協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、平臺建設(shè)及相關(guān)工作。

        (六)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作;指導(dǎo)、組織社會力量和志愿服務(wù)者參與社區(qū)矯正和幫教安置工作;指導(dǎo)、檢查全市社區(qū)矯正和幫教安置社團(tuán)組織工作。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:.市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監(jiān)督科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、基層管理和普法依法治理科(市人民陪審員選任管理辦公室)、公共法律服務(wù)管理科(市法律援助中心、市公共法律服務(wù)中心)、社區(qū)矯正管理科(市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊)。

        (二)決算單位構(gòu)成。司法局2022年部門決算公開單位只有本級,沒有二級預(yù)算單位。

        第二部分

        部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        (詳見附件)

        第三部分

        2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計1,926.33萬元。與上年相比,增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計1,926.33萬元,其中:財政撥款收入1,926.33萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計1,926.33萬元,其中:基本支出1,313.24萬元,占68.17%;項目支出613.09萬元,占31.83%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計1,926.33萬元,與上年相比,增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,926.33萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加138.89萬元,增長7.78%,主要是因為保險基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)增大。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,926.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7.56萬元,占0.39%;公共安全支出1684.09萬元,占87.42%;社會保障和就業(yè)支出143.04萬元,占7.43%;衛(wèi)生健康支出40.04萬元,占2.08%;住房保障支出51.61萬元,占2.68%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,621.66萬元,支出決算數(shù)為1,926.33萬元,完成年初預(yù)算的118.79%,其中:

        1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.56萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

        2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中調(diào)整增加了綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

        3.公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為929.53萬元,支出決算為1078.71萬元,完成年初預(yù)算的116.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作量增大,人員增加。

        4.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為45萬元,支出決算為54.55萬元,完成年初預(yù)算的121.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:行政復(fù)議案件增加。

        5.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為257萬元,支出決算為253.07萬元,完成年初預(yù)算的98.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,縮減開支。

        6.公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)(項)。年初預(yù)算為72萬元,支出決算為72萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        7.公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)。年初預(yù)算為110萬元,支出決算為109.58萬元,完成年初預(yù)算的99.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,縮減開支。

        8.公共安全支出(類)司法(款)法制建設(shè)(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        9.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.18萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中中央和省級增加轉(zhuǎn)移支付資金。

        10.公共安全支出(類)其他公共安全(款)其他公共安全(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為44萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加轉(zhuǎn)移支付資金。

        11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為36.4萬元,支出決算為36.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為90.51萬元,支出決算為94.65萬元,完成年初預(yù)算的104.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整變大。

        13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.27萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。

        14.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.15萬元,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加就業(yè)見習(xí)人員。

        15.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為7.73萬元,支出決算為1.03萬元,完成年初預(yù)算的13.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位安排了殘疾人就業(yè)。

        16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為4.53萬元,支出決算為4.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為32.48萬元,支出決算為32.48萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為7.55萬元,支出決算為7.55萬元,完成年初預(yù)算的100%.

        19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為45.32萬元,支出決算為51.61萬元,完成年初預(yù)算的113.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整變大。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,313.24萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)1,159.03萬元,占基本支出的88.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

        公用經(jīng)費(fèi)154.22萬元,占基本支出的11.74%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其它商品和服務(wù)支出等。

        七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為21.00萬元,支出決算為17.95萬元,完成預(yù)算的85.47%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比,與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元,支出決算為1.95萬元,完成預(yù)算的39.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響,減少公務(wù)接待,與上年相比減少2.54萬元,減少56.57%,減少的主要原因是受新冠疫情影響,減少公務(wù)接待。

        公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。由于預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比,與上年持平。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬元,支出決算為16.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬元,占10.85%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.00萬元,占89.15%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬元,全年共接待來訪團(tuán)組30個、來賓250人次,主要是接待上級工作指導(dǎo)和外地司法系統(tǒng)人員發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元,主要是車輛油料費(fèi)、保險費(fèi)和維護(hù)費(fèi)支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        本單位無政府性基金收支。

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        本單位無國有資本經(jīng)營收支。

        十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.22萬元,具體明細(xì):辦公費(fèi)23.04萬元、印刷費(fèi)5.28萬元、郵電費(fèi)1.84萬元、差旅費(fèi)0.38、會議費(fèi)1.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用16.00萬元、其他交通費(fèi)用33.46萬元、其他商品服務(wù)支出55.14萬元,比上年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.40%。主要原因是:工作量增大,辦公費(fèi)增加幅度較大。

        十一、一般性支出情況說明

        2022年本部門開支會議費(fèi)1.27萬元,用于召開司法行政系統(tǒng)各類會議,人數(shù)139人,內(nèi)容為司法行政大會、黨建工作大會、業(yè)務(wù)會議、老干部大會等;開支培訓(xùn)費(fèi)2.66萬元,用于開展司法業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)82人,內(nèi)容為人民調(diào)解員培訓(xùn)、社區(qū)矯正、法治建設(shè)等業(yè)務(wù)培訓(xùn),未舉辦節(jié)慶晚會論壇等活動。

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        本部門2022年度政府采購支出總額248.00萬元,其中:政府采購貨物支出20.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出228.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額248.00萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額248.00萬元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,由于工程采購金額為0無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31,本單位共有車輛4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,單位公車全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛;價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)

        (一)部門整體支出績效情況

        我單位整體支出績效1926.33萬元,其中項目支出 613.09萬元,具體:基層司法所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)253.07萬元、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元、公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)72萬元、社區(qū)矯正和安置幫教業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)109.57萬元、一般行政管理事務(wù)支出和政府轉(zhuǎn)移支付資金和專項經(jīng)費(fèi)等6個項目。

        2022年我局牢牢把握法治建設(shè)正確方向,努力提高依法決策工作水平,著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展,深入推進(jìn)矛盾糾紛化解,筑牢社會和諧穩(wěn)定根基,全面規(guī)范提升執(zhí)法工作水平,多管齊下強(qiáng)化社區(qū)矯正工作,持續(xù)推動行政復(fù)議改革,統(tǒng)籌抓好行政應(yīng)訴工作,全面深入普法依法治理工作,推動普法宣傳實現(xiàn)精準(zhǔn)滴灌,做優(yōu)公共法律服務(wù)。今年以來,我局對市委常委會、招商領(lǐng)導(dǎo)小組會議、市長辦公會等共計150個各類上會議題進(jìn)行了合法性審查,審查市本級政府出臺的文件400余件,提出各類法律意見1000余條,采納率為100%;我局重點(diǎn)對全市重大項目及政府投資項目510份合同進(jìn)行了簽約前合法性審查把關(guān),合同標(biāo)的額達(dá) 75 億元, 出具合法性審查意見1600 余條; 成功化解各類糾紛突破 10487件, 調(diào)成率達(dá)98%, 調(diào)解案件數(shù)較去年同期增長 32.5%, 調(diào)解案件質(zhì)量居長沙市前列,調(diào)解工作成效得到省、 市高度肯定; 我局堅持“幫扶好就是另外一種管控”的工作理念, 引入社會組織參與教育矯正,2022年以來,共計開展集中學(xué)習(xí)教育兩次共計 48場,開展心理測評 276人次,共計安排社區(qū)矯正對象及刑滿釋放人員就業(yè)427人, 守住了社區(qū)矯正安全穩(wěn)定底線; 我局作為行政復(fù)議機(jī)構(gòu)辦理市人民政府行政復(fù)議事項,共計辦理各類行政復(fù)議案件136件,通過調(diào)解、和解(實質(zhì)化解)撤回81件,案件撤回率 81%, 居全長沙地區(qū)之首, 因工作突出, 省政府復(fù)議辦公室決定將全省(湘中片區(qū))行政復(fù)議案例評析活動放在寧鄉(xiāng)舉辦; 我局牽頭組織開展了“幸福溫暖過大年送法下鄉(xiāng)”、大學(xué)生寒假“送法下鄉(xiāng)”、“3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日、6.26國際禁毒日、12.4憲法宣傳日、居民自建房安全法律法規(guī)宣傳等系列主題活動,截止目前, 已開展集中普法宣傳 400場, 聽課人數(shù)超12萬人次, 解答咨詢2500余人次, 編制宣傳欄千余個,發(fā)放宣傳資料30萬余份,組織入戶宣傳4萬戶、法治文藝活動40場,培訓(xùn)“法律明白人”700余人次;法律援助中心共受理法律援助案件800件,辦結(jié)案件回訪率100%,回訪滿意率 100%。辦理農(nóng)民工欠薪案207件, 累計為農(nóng)民工挽回經(jīng)濟(jì)損失294萬余元,有效的保障了農(nóng)民工的合法權(quán)益; 市公證積極服務(wù)企業(yè), 為我市社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn), 為企業(yè)共辦理公證300多件, 為老百姓辦理公證2588件。

        (二)存在的問題及原因分析

        單位對項目業(yè)務(wù)把關(guān)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、完善制度,抓住關(guān)鍵崗位、重要人員的監(jiān)督管理,做好基礎(chǔ)性、常態(tài)化的工作,?用制度機(jī)制管權(quán)管人管事;強(qiáng)化單位支出責(zé)任意識,?不斷提高財政資金使用效益和管理水平;務(wù)實作為,扎實推進(jìn)法治寧鄉(xiāng)、和諧寧鄉(xiāng)建設(shè),圓滿完成好各項目標(biāo)任務(wù)。

        第四部分

        名詞解釋

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

        第五部分

        附件

        一、《2022年寧鄉(xiāng)市司法局部門決算公開表》

        二、《2022年寧鄉(xiāng)市司法局整體支出績效評價報告》

        2022年寧鄉(xiāng)市司法局部門決算公開表.xls
        2022年寧鄉(xiāng)市司法局整體支出績效評價報告.doc

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