2026年寧鄉(xiāng)市融媒體中心部門預算公開
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目 錄
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第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)落實黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體政策,貫徹執(zhí)行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。
(2)負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體等平臺運行管理。
(3)參與全市廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設與發(fā)展。負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發(fā)和利用,全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務,促進新技術和新科研成果的應用,參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設。
(4)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置。
寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位,預算單位1個(含寧鄉(xiāng)市廣播電視臺、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉播臺)。2025年末本單位本單位核定編制數(shù)116名。2025年年末實有干職工90人,其中全額撥款人員49人,差額撥款人員41人。退休人員74人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級
2、長沙市寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉(xiāng)市廣播電視臺。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算?2,482.24?萬元,其中,一般公共預算撥款?2,482.24?萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?6.82?萬元,主要是我單位在26年預算編制時厲行節(jié)約,優(yōu)化財政結構,減少不必要開支,提升資金使用效率,同時26年財政撥款項目支出較25年減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?2,482.24?萬元,其中:一般公共服務?0?萬元,公共安全?0?萬元,教育??0萬元,科學技術?0萬元,文化旅游體育與傳媒支出?2,055.26?萬元,社會保障和就業(yè)支出?274.21?萬元,衛(wèi)生健康支出?42.57?萬元,住房保障支出?110.20?萬元。支出較去年減少?6.82?萬元,主要是我單位在26年預算編制時厲行節(jié)約,優(yōu)化財政結構,減少不必要開支,提升資金使用效率,同時26年財政撥款項目支出較25年減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?2,482.24?萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出?2,055.26?萬元,占?82.80 %;社會保障和就業(yè)支出?274.21?萬元,占?11.05?%;衛(wèi)生健康支出?42.57?萬元,占?1.71?%;住房保障支出?110.20萬元,占?4.44?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數(shù)1,711.24?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社保、公積金、退休費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修維護費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?771.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中: 今日寧鄉(xiāng)發(fā)行經(jīng)費?支出 145.00?萬元,主要用于《今日寧鄉(xiāng)》報紙印刷、發(fā)行費用等,堅持正確輿論導向,做強新聞宣傳,講好寧鄉(xiāng)故事,展示寧鄉(xiāng)形象; 融媒體中心人員經(jīng)費(統(tǒng)籌安排)支出 450.00?萬元,用于彌補融媒體中心差額人員經(jīng)費不足,保障融媒體中心正常運轉等方面;?融媒體中心運行經(jīng)費(統(tǒng)籌安排)支出 150.00?萬元,主要用于彌補維修(護)、伙食費、水電費、工會經(jīng)費、水費、辦公經(jīng)費、稅費等運行經(jīng)費不足,保障單位正常運轉;?業(yè)務工作經(jīng)費?支出 9.00?萬元,主要用于寧鄉(xiāng)市融媒體中心新聞采編一線設備維修、系統(tǒng)維護等費用,保障新聞采編制播正常運轉等方面;?物業(yè)管理費?支出 17.00?萬元,主要用于聘請物業(yè)公司提供保潔等服務,保證融媒體中心所有區(qū)域的衛(wèi)生清潔。??
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:寧鄉(xiāng)市融媒體中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位,未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,故無機關運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2026年本部門機關本級、長沙市寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉(xiāng)市廣播電視臺等?3?家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為?20.5萬元,其中,公務接待費?0?萬元,公務用車購置及運行費?20.00 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年減少?0?萬元,主要是從嚴控制三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約,確保我單位三公經(jīng)費支出只減不增。通過盡量減少公務接待,嚴格接待規(guī)格,控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?0?萬元;培訓費預算?1萬元,擬開展?新聞一線記者培訓?,人數(shù)?27?人,內容為?提高一線人員業(yè)務素質?。擬開展?教育培訓,人數(shù)?90?人,內容為?開展事業(yè)單位工作人員培訓?;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃,經(jīng)費預算?0?萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額187.00萬元,其中,貨物類采購預算?5.00?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?182.00?萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2026年12月底,本部門共有公務用車5輛,其中,機要通信用車??0?輛,應急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車?5?輛;單位價值50萬元以上通用設備?3?臺(其中兩臺已全額計提折舊,凈值為0),單位價值100萬元以上專用設備?2臺(其中兩臺已全額計提折舊,凈值為0)。
(六)預算績效目標說明:部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2,482.24?萬元,其中,基本支出?1,711.24?萬元,項目支出?771.00萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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