2025年寧鄉市融媒體中心部門預算公開
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目 錄
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第一部分2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策,貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。
(2)負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。
(3)參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用,全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務,促進新技術和新科研成果的應用,參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。
(4)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置。寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位,預算單位1個(含寧鄉市廣播電視臺、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺)。單位核定編制數129名。2024年年末實有干職工162人,其中在職干職工89人,退休人員73人。全額撥款人員46人,差額撥款人員43人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市融媒體中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算2489.06萬元,其中,一般公共預算撥款2489.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入600萬元。收入較去年減少614.05萬元,主要是優化財政支出結構,提升資金使用效益;厲行節約,嚴控成本支出。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算2489.06萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,文化旅游體育與傳媒支出2306.04萬元,社會保障和就業支出97.43萬元,衛生健康支出35.02萬元,住房保障支50.56萬元支出較去年增加減少614.05萬元,主要是優化財政支出結構,提升資金使用效益;厲行節約,嚴控成本支出。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2489.06萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出2306.04萬元,占92.65%;社會保障和就業支出97.43萬元,占3.91%;衛生健康支出35.02萬元,占1.41%;住房保障支50.56萬元,占2.03%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數1575.06萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算914萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:今日寧鄉擴版經費支出160萬元,主要用于《今日寧鄉》報紙印刷等方面;融媒體中心人員經費(統籌安排)支出446萬元,主要用于彌補融媒體中心差額人員經費不足等方面;融媒體中心運行經費(統籌安排)支出154萬元,主要用于彌補融媒體中心公用經費不足等方面;業務工作經費支出10萬元,主要用于融媒體中心業務支出等方面;物業管理費支出21萬元,主要用于安保、保潔等物業管理方面;新聞提質工作經費支出123萬元,主要用于新聞采播提質等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:寧鄉市融媒體中心為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為20.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1萬元,主要是厲行節約,減少不必要開支。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算1萬元,擬開展新聞一線記者培訓,人數12人,內容為提高一線人員專業能力和職業素養;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額334.3萬元,其中,貨物類采購預算83.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算250.8萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車5輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備3臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2489.06萬元,其中,基本支出1575.06萬元,項目支出?914萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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