2025年寧鄉市人民代表大會常務委員會預算公開
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2025年寧鄉市人民代表大會常務委員會部門
預算公開表
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目 錄
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第一部分?2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分?2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作;撤銷市人民政府的不適當的決定和命令;撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議;決定市內各方面工作的重大事項;監督依照法律規定的權限,決定“一府兩院”有關人事的任免;在市人民代表大會閉會期間,罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關,具體討論相關重大事宜。
(二)機構設置
寧鄉市人民代表大會常務委員會。下設人大常委會辦公室,市人大財政經濟委員會,市人大教育科學文化衛生委員會,市人大環境與資源保護委員會,市人大常委會代表工作委員會,市人大民族華僑外事委員會,市人大監察和司法委員會(法制委員會,市人大農業與農村委員會,市人大社會建設委員會。
二、部門預算單位構成
寧鄉市人大常務委員會只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算??1504.63?萬元,其中,一般公共預算撥款?1504.63??萬元,政府性基金預算撥款?0??萬元,國有資本經營預算撥款?0??萬元,納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年減少?158.53??萬元,主要是在職干部減少。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算??1504.63?萬元,其中,一般公共服務??1304.42?萬元,公共安全??0?萬元,教育?0??萬元,科學技術?0??萬元,支出較去年減少?158.53??萬元,主要是在職干部減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算??1504.63?萬元,其中,一般公共服務支出??1304.42?萬元,占??86.69??%;公共安全支出??0?萬元,占?0???%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數?1179.63??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算?325??萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:寧鄉市第二屆人民代表大會第五次會議支出?135?萬元,主要用于寧鄉市第二屆人民代表大會第五次會議等方面;寧鄉市人大代表包干經費支出?102?萬元,主要用于寧鄉市人大代表通訊交通費等方面:寧鄉市人大常委會調研.視察.評議.會議經費?88?萬元,用于市人大常委會組成人員和人大代表調研.視察.評議.會議工作,鄉鎮街道聯席會議。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級運行經費?127.81?萬元,比上年預算減少?6.76?萬元,下降??5.02%,主要是在職人員減少。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為?7??萬元,其中,公務接待費??7?萬元,公務用車購置及運行費??0?萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費?0???萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少??4?萬元,主要是公務接待減少。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算155萬元,擬召開21會議,人數1200人,內容為寧鄉市第二屆人民代表大會五次全體會議;每季度一次人大常委會會議;每季度一次全市人大鄉鎮街道聯席工作會議;每月一次市人大常委會主任擴大會議。培訓費預算?10?萬元,擬開展?2?批?培訓,人數420人,內容為寧鄉市人大代表培訓;本單位沒有節慶、晚會、論壇、賽事等活動安排,經費預算?0?萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額?119.88??萬元,其中,貨物類采購預算?4.88??萬元;工程類采購預算??0?萬元;服務類采購預算??115?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車?0輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車??0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?1504.63??萬元,其中,基本支出?1179.63??萬元,項目支出??325?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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