寧鄉市科學技術協會2025年預算公開
2025年寧鄉市科學技術協會
部門預算公開
目錄
第一部分2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益。
2、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展。
3、組織科技工作者開展科技創新,參與經濟社會發
展,促進科技與經濟結合,促進科技成果向現實生產力轉化。
4、聯系區域園區(企業)、院士專家工作站,推動協同創新和智力人才引進,表彰、宣傳優秀科技工作者,推薦人才。
5、組織實施全民科學素質教育工程;指導科普設施、場所的規劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作。
6、對所屬學會(協會)、鄉鎮(街道)科協、園區、企業科協進行業務指導。
7、開展同市外科學技術團體和科技工作者的友好交往及信息交流。
8、組織科技工作者參與政治協商、科學決策和民主監督工作,建設高水平的科技創新智庫。
9、開展符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性活動。
(二)機構設置。
寧鄉市科學技術協會為全額預算單位,現有在編在崗人員8人,其中核定行政編制6人,事業編制2人。臨聘1人。為科級單位。單位內設一個科室,寧鄉市科學技術協會辦公室。
二、部門預算單位構成
寧鄉市科學技術協會只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算299.02萬元,其中,一般公共預算撥款299.02萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少5.52萬元,主要是厲行節約,壓減項目資金。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算299.02萬元,其中,科學技術支出255.75萬元,社會保險和就業支出26.13萬元,衛生健康支出7.08萬元,住房保障支出10.05萬元。支出較去年減少5.52萬元,主要是厲行節約,壓減項目資金。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算299.02萬元,其中,科學技術支出255.75萬元,占85.53%,社會保險和就業支出26.13萬元,占8.74%,衛生健康支出7.08萬元,占2.37%,住房保障支出10.05萬元,占3.36%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數235.02萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算64萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:科學技術支出64萬元,主要用于寧鄉市青少年科技創新10萬元,科普工作經費54萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費23.76萬元,比上年預算增加4.14萬元,上升21.1%,主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0.2萬元,其中,公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.3萬元,主要是厲行節約,公務接待費用減少。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人;擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額10萬元,其中,貨物類采購預算4萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算6萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為299.02萬元,其中,基本支出235.02萬元,項目支出64萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2025年部門預算表
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