2026年寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學部門預算
?目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律法規,堅持依法治教。
2.制定全鎮教育事業發展規劃,規劃鎮內中學、小學、幼兒園布局調整,促進鎮內基礎教育均衡發展。
3.綜合管理鎮內中學、小學、幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務的落實,積極推進學前教育、義務教育督導和評估。
4.管理本部門教育經費,執行上級教育經費收費標準。負責鎮內學校建設及資產管理,監督鎮內所屬學校經費收支。
5.負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。
6.做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設;做好未成年人教育保護等相關工作。
7.落實上級主管部門及當地黨委、政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
根據上級核定,寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學本部以及域內3所中學(含本部)、4所小學、1所幼兒園全部納入2026年部門預算編制范圍。2026年部門預算匯總公開單位構成包括:寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學、寧鄉市雙江口鎮朱良橋初級中學、寧鄉市雙江口鎮蓮花山初級中學、寧鄉市雙江口鎮中心小學、寧鄉市雙江口鎮鳳九小學、寧鄉市雙江口鎮羅巷小學、寧鄉市雙江口鎮朱良橋小學、寧鄉市雙江口鎮朱良橋中心幼兒園共8所中小學幼兒園。
本部門包括的8所中小學幼兒園有在職在編教師147人,臨聘代課教師15人,退休教師321人,享受遺屬生活補助41人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算4166.85萬元,其中,一般公共預算撥款4166.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少340.3萬元,主要是2026年學校布局調整,教師和學生人數減少,財政撥款收入減少。
(二)支出預算:
2026年本部門支出預算4166.85萬元,其中,教育支出4166.85萬元。支出較去年減少340.3萬元,主要是2026年學校布局調整,教師和學生人數減少,人員經費和項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算4166.85萬元,其中教育支出4166.85萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:
2026年本部門基本支出預算數4158.85萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:
2026年本部門項目支出預算8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:教育支出8萬元,主要用于足額保障轄區內幼兒園的各項運轉開支,確保各幼兒園能正常的開展并完成各項教育教學工作.
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:
本部門為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:
2026年本部門單位“三公”經費預算數為0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平。
(三)一般性支出情況:
2026年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;未預算舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算 0萬元。
(四)政府采購情況:
2026年本部門政府采購預算總額5.00萬元,其中,貨物類采購預算5.00萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:
截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為4166.85萬元,其中,基本支出4158.85萬元,項目支出8萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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