中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算公開
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室?
2024年部門預(yù)算編制說明
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目 錄
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第一部分??2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2024年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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第一部分???部門預(yù)算說明?
一、部門基本概況
???(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常事務(wù),協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實(shí)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、研究擬訂行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府工作部門,人大、政協(xié)機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3、研究擬訂事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和各級(jí)各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)級(jí)別、業(yè)務(wù)范圍、人員編制。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府部門的職責(zé)配置及調(diào)整工作,協(xié)調(diào)全市各部門之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。
???5、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作;負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)工作。
???6、負(fù)責(zé)編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算的銜接工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。
7、?負(fù)責(zé)審核全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人編制使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)審核全市編外聘用人員員額。
8、?依法依規(guī)對(duì)全市事業(yè)單位進(jìn)行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位的公章管理。
9、監(jiān)督檢查全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)市本級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的審核。
11、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),為市委工作機(jī)關(guān)。單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。下設(shè)寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心,行政編制12個(gè),工勤編制2個(gè),全額事業(yè)編制6個(gè)。2023年12月實(shí)有在職正式干部職工17人,退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算429.08萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款429.08萬元。收入較去年增加4.59萬元,收入增加主要原因是人員晉檔晉級(jí)增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本單位支出預(yù)算429.08萬元,其中, 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出355.25萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.56萬元,其他殘疾人事業(yè)支出7.2萬元,衛(wèi)生健康支出13.09萬元,住房保障支出19.52萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.47萬元,支出較去年增加4.59萬元,支出增加主要原因是人員晉檔晉級(jí)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算429.08萬元,其中,人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出355.25萬元,占82.79?%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.56萬元,占7.59?%;其他殘疾人事業(yè)支出7.2萬元,占1.68%;衛(wèi)生健康支出13.09萬元,占3.05%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.47萬元,,占0.34%;住房保障支出19.52萬元,占4.55%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預(yù)算389.08萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)346.1萬元,公用經(jīng)費(fèi)42.98萬元,基本支出主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,本年度項(xiàng)目預(yù)算支出與上年度項(xiàng)目預(yù)算支出持平。
1、機(jī)構(gòu)編制及檔案管理工作經(jīng)費(fèi)28萬元,主要用于貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)構(gòu)改革精神,穩(wěn)妥推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、事業(yè)單位改革工作及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2、中文域名注冊(cè)運(yùn)行及管理專項(xiàng)12萬元,主要用于全市政務(wù)、公益類域名存續(xù)必要。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排支出預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.98?萬元,比上年預(yù)算增加?0.5?萬元,增加?0.01?%,增加的主要原因是?經(jīng)費(fèi)追加 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?0.8 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比2023年預(yù)算減少0.2萬元,減少的主要原因是1、2024年起公務(wù)接待費(fèi)只能列支來函的接待活動(dòng);2、本年度我單位無公務(wù)車。
(三)一般性支出情況:
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)會(huì),人數(shù)100人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?1萬元,擬開展機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)?100人。培訓(xùn)內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額?42.2 ?萬元,其中,貨物類采購預(yù)算?16.2 ?萬元;工程類采購預(yù)算?0???萬元;服務(wù)類采購預(yù)算?26 ?萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車?0?輛,其中,機(jī)要通信用車?0?輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0?輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛,其中,機(jī)要通信用車?0??輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為429.08萬元,其中,基本支出389.08萬元,項(xiàng)目支出40萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。?
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第二部分?2024年部門預(yù)算表
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