2025年寧鄉(xiāng)市紅十字會部門預(yù)算公開
?2025年寧鄉(xiāng)市紅十字會部門預(yù)算
目 錄
?
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
?
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1、負責(zé)文電、信息、黨建、宣傳、紀檢、檔案、保密、網(wǎng)絡(luò)安全等機關(guān)日常工作;
2、負責(zé)全市紅十字會組織的發(fā)展和建設(shè);
3、負責(zé)備災(zāi)救災(zāi)工作,實施人道救援救助;
4、依法開展社會捐助工作;
5、組織開展應(yīng)急救護培訓(xùn),普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識;
6、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作;
7、負責(zé)全市紅十字志愿者隊伍建設(shè)與管理,組織開展紅十字青少年活動。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
寧鄉(xiāng)市紅十字會屬參公管理全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制6個,內(nèi)設(shè)一個綜合部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市紅十字會只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?123.43??萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款?123.43??萬元,政府性基金預(yù)算撥款??0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0??萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少??22.99?萬元,下降15.7%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少22.99萬元,其中人員經(jīng)費減少17.82萬元,公用經(jīng)費減少2.17萬元,項目經(jīng)費減少3.0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算?123.43??萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出115.67萬元;衛(wèi)生健康支出3.14萬元;住房保障支出4.62萬元。支出較去年減少22.99萬元,下降15.7%。主要是單位調(diào)出一名工作人員,所以支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?123.43??萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出115.67萬元,占93.71%;衛(wèi)生健康支出3.14萬元,占2.54%;住房保障支出4.62萬元,占3.75%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?96.43??萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算?27.0?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等,其中:社會保障和就業(yè)支出27.0萬元,主要用于救護培訓(xùn)業(yè)務(wù)、三獻宣傳志愿服務(wù)、生命健康安全教育等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費?11.15?萬元,比上年預(yù)算減少?2.17?萬元,下降?16.29?%,主要是單位調(diào)出一名工作人員,所以機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算減少。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為?0.50?萬元,其中,公務(wù)接待費?0.50?萬元,公務(wù)用車購置及運行費?0??萬元(其中,公務(wù)用車購置費?0 萬元,公務(wù)用車運行費?0?萬元),因公出國(境)費??0??萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少?0.20?萬元,主要是公務(wù)接待費用下降,所以預(yù)算減少。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預(yù)算?0??萬元;培訓(xùn)費預(yù)算?12??萬元,擬開展救護員培訓(xùn)和急救技能普及培訓(xùn),人數(shù)10.7萬人,內(nèi)容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額 ?2.0 萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 ?2.0?萬元;工程類采購預(yù)算?0??萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 ?0?萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車??0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0??輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為123.43??萬元,其中,基本支出??96.43?萬元,項目支出?27?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
?
?
第二部分 2025年部門預(yù)算表
?
?
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁


