寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)2021年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明
一、??部門基本概況
二、??部門預算單位構(gòu)成
三、??涉及機構(gòu)改革部門情況
四、??部門收支總體情況
五、??一般公共預算撥款支出預算
六、??其他重要情況的事項說明
七、??名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格
一、??2021年部門收支總表
二、??2021年部門收入總表
三、??2021年部門支出總表
四、??2021年財政撥款收支總表
五、??2021年一般公共預算支出表
六、??2021年一般公共預算基本支出表
七、??2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、??2021年政府性基金預算支出表
九、??2021年整體支出績效目標表
十、??2021年項目績效目標表
十一、 2021年項目支出績效目標表
一、部門基本情況
(一)職能職責
政府機關(guān):負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、結(jié)算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出,負責加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務管理和監(jiān)督等。
司法所:提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等,指導、管理人民調(diào)解工作,指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發(fā)放等;計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務,生育證、流動人口證發(fā)放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn),宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。
政務服務中心:宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策,組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設計劃,加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理和監(jiān)督等。
農(nóng)業(yè)綜合服務中心:宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策,農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務等。
綜合執(zhí)法大隊:認真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,加強對安全生產(chǎn)工作的組織領導和管理,確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展,按規(guī)定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
(二)機構(gòu)設置
2021年橫市鎮(zhèn)共轄12個村(社區(qū)),總?cè)丝?/span>5.7萬,現(xiàn)有村、社區(qū)工作人員共計82人。橫市鎮(zhèn)政府機構(gòu)分設機關(guān)、一所三中心及一隊,即政府機關(guān)、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。橫市鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職111人,其中:行政人員45人、全額事業(yè)人員32人、差額事業(yè)人員34人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人,退休64人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:橫市鎮(zhèn)政府本級及下屬六個二級部門的預算,即機關(guān)、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。
三、涉及機構(gòu)改革部門情況:根據(jù)上級機構(gòu)改革的要求,2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執(zhí)法隊。
四、部門預算收支總體情況
2021年部門預算包括政府本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預算收入;支出既包括保障政府機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括政府歸口管理的專項經(jīng)費。
2021年市級財力預算安排:
1.??收入預算,2021年年初預算數(shù)10488.62萬元,其中,一般公共預算撥款10488.62萬元。收入較去年調(diào)整預算數(shù)減少391.78萬元,主要原因是學校建設項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生等民生工程項目減少,相關(guān)工作經(jīng)費減少。
2.??支出預算,2021年年初預算數(shù)10488.62萬元,其中一般公共服務支出1204.43萬元,公共安全支出57.73萬元,教育支出2600萬元,社會保障和就業(yè)支出337.39萬元,衛(wèi)生健康支出72.04萬元,節(jié)能環(huán)保支出700萬元,城鄉(xiāng)社會支出1170.22萬元,農(nóng)林水支出4267.24萬元,住房保障支出79.57萬元;支出較去年調(diào)整預算數(shù)減少391.78萬元,主要原因是學校建設項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生等民生工程項目減少。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出10488.62萬元,具體安排情況如下:
1.??基本支出:2021年年初預算數(shù)為2284.62萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1981.64萬元,較去年預算數(shù)增加410.33萬元,主要原因是財政供養(yǎng)人員較去年增加,社會保障繳費基數(shù)比去年增加等;公用經(jīng)費302.98萬元,較去年增加54.20萬元,主要原因是財政供養(yǎng)人員較去年增加。
2.??項目支出:2021年年初預算數(shù)為8204萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:一般公共服務206萬元,主要包含人大、政協(xié)和機關(guān)其他支出,較去年減少874萬元,主要原因為機關(guān)建設項目等減少;教育支出2600萬元,主要是橫市芙蓉學校建設、設備采購、中心幼兒園建設等,較去年減少1450萬元,主要原因是橫市芙蓉學校建設接近尾聲,應付工程、設備款減少;社會保障和就業(yè)支出98萬元,主要是臨時救濟、就業(yè)服務等,較去年減少452萬元,主要原因是脫貧攻堅等項目減少;節(jié)能環(huán)保支出700萬元,主要是污水處理廠建設、集鎮(zhèn)環(huán)境整治、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生清理等,較去年減少175萬元,主要原因是污水處理廠建設已完工,進入運營階段,投入減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120萬元,主要是集鎮(zhèn)建設、農(nóng)村基礎設施建設、土地成本返還等,較去年增加668.7萬元,主要原因是土地成本返還增加;農(nóng)林水支出3480萬元,主要是對村級的轉(zhuǎn)移支付撥款和水利建設等,較去年減少61.8萬元,主要原因是村級建設項目減少。
六、其他重要事項的情況說明
1.??機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款302.98萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等,比去年增加54.2萬元,主要是由于財政供養(yǎng)人員增加,其中行政人員增加1人,全額事業(yè)人員增加2人。
2.??“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.3萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費7.3萬元(其中公務用車運行費7.3萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少45%,主要是大力壓減公務接待費預算11萬元,壓減公務用車運行費預算0.7萬元,堅持“過緊日子”。
3.??政府采購情況
2021年安排政府采購預算總額2668.44萬元,其中政府采購貨物預算13.04萬元,政府采購服務預算125.4萬元,政府采購工程預算2530萬元。
4.??預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我鎮(zhèn)項目整體支出10488.62萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目10個,涉及支出8204萬元,其中:一般公共服務206萬元,主要包含人大、政協(xié)和機關(guān)其他支出;教育支出2600萬元,主要是橫市芙蓉學校建設、設備采購、中心幼兒園建設等;社會保障和就業(yè)支出98萬元,主要是臨時救濟、就業(yè)服務等;節(jié)能環(huán)保支出700萬元,主要是污水處理廠建設、集鎮(zhèn)環(huán)境整治、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生清理等;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120萬元,主要是集鎮(zhèn)建設、農(nóng)村基礎設施建設、土地成本返還等;農(nóng)林水支出3480萬元,主要是對村級的轉(zhuǎn)移支付撥款和水利建設等。全部實行項目支出績效目標管理。
5.?國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,均為其他用車,其他用車主要是機關(guān)日常公務用車,用于處理突發(fā)事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素,不便乘坐交通工具的調(diào)研考察、檢查督導等集體公務出行;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、名詞解釋
1.??機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.??“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、部門預算公開表格(詳見附件)
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