寧鄉市菁華鋪鄉2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分?2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
菁華鋪鄉黨委領導本轄區黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治等各項工作;菁華鋪鄉人民政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是:
1、加強黨的建設。堅持黨的全面領導,加強農村基層黨組織建設,提高農村基層組織建設質量,打造堅強戰斗堡壘,為鄉村全面振興提供堅強政治和組織保證。落實管黨治黨責任,推進全面從嚴治黨向基層延伸。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,推動基層民主政治建設,健全基層群眾自治機制,提升基層治理體系和治理能力現代化水平。 ????
2、統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署,積極參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃,促進地區有機更新。整合區域資源,全面推進鄉村振興,持續優化營商環境,引導和扶持各類經濟組織發展,服務保障重點產業、重大項目等,推動區域高質量發展。
3、保障民生服務。強化為民服務能力,組織實施轄區內與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實衛生健康、養老助殘、 社會救助、住房保障 、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。優化政務服務流程,構建高效便民審批服務體系。優化公共服務供給模式,推動民生實事落地落實,持續增進民生福祉。
4、推進平安法治。組織實施轄區內平安建設工作,完善基層社會治安防控體系。堅持和發展新時代“楓橋經驗 ”,強化信訪和矛盾糾紛調解工作。動員轄區內人民群眾和社會力量參與群防群治工作,有效維護治安穩定和社會和諧。構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,承擔應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等工作。
5、加強公共管理。實施綜合管理,組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作 ,落實轄區內城鎮管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。
6、完成法律法規和規章規定的其他事項及市委、市人民 政府交辦的其他事項。
(二)機構設置。
2025年菁華鋪鄉共轄6個村、283個居民小組,總人口3.61萬,現有村干部42人。工作機構分設:機關、司法所、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法隊。在職128人,其中:行政人員43人(工勤人員算行政)、全額事業人員47人、差額事業人員38人。退休49人,離休0人。
二、部門預算單位構成
菁華鋪鄉只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7647.93萬元,其中,一般公共預算撥款4647.93萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入3000萬元。收入較去年增加429.1萬元,主要是一般公共預算撥款減少195.95萬元,納入專戶管理的非稅收入增加625.05萬元,其中一般公共預算撥款減少主要是干職工減少4人,納入專戶管理的非稅收入增加主要是新增侍郎河流域(鳥窩山-319國道)水環境綜合治理項目。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算7647.93萬元,其中,一般公共服務3257.3萬元,教育300萬元,社會保障和就業支出502.51萬元,衛生健康支出102.13萬元,節能環保支出1900萬元,農林水支出630.78萬元,交通運輸支出800萬元,住房保障支出155.21萬元。支出較去年增加429.1萬元,主要是基本支出增加50.52萬元,項目支出增加378.58萬元。其中基本支出增加主要是干職工基本工資增加,項目支出增加具體是一般公共服務支出減少21.25萬元,社會保障和就業支出增加8.79萬元,衛生健康支出增加6.51萬元,節能環保支出增加1600萬元,農林水支出減少567.42萬元,交通運輸支出減少600萬元,住房保障支出增加2.47萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算4647.93萬元,其中,一般公共服務支出2757.3萬元,占59.32%;教育支出200萬元,占?4.3?%;社會保障和就業支出402.51萬元,占8.66%;衛生健康支出102.13萬元,占2.2%;節能環保支出200萬元,占4.3%,農林水支出330.78萬元,占7.12%,交通運輸支出500萬元,占10.76%;住房保障支出155.21萬元,占3.34%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數3205.15萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算1442.78萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出112萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面;教育支出200萬元,主要用于學校建設等方面;社會保障和就業支出100萬元,主要用于民政救濟社會保障等方面;節能環保支出200萬元,主要用于農村環境衛生整治及污水治理等方面;農林水支出330.78萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出500萬元,主要用于農村公路建設、日常養護和維修、路長制等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費392.64萬元,比上年預算增加6.86萬元,上升1.75%,主要是增加了辦公費等。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1萬元,主要是嚴守中央八項規定,壓縮公務接待開支,規范公務用車。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算3萬元,擬召開9次會議,人數1100人,內容為人大會、黨代會、政府經濟工作會及其他各項工作會議等;培訓費預算1萬元,擬開展5次培訓,人數320人,內容為黨員春訓、就業培訓、會計業務培訓等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額2105萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算1700萬元;服務類采購預算405萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額7647.93萬元,其中,基本支出3205.15萬元,項目支出4442.78萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分??2025年部門預算表
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