寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目??錄
第一部分??2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分??部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
回龍鋪鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理;鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是:
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。
2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作,及時(shí)化解轄區(qū)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。
5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng),完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個(gè)村(社區(qū))、228個(gè)居民小組,總?cè)丝?.28萬(wàn),現(xiàn)有村干部49人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì),即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職131人,其中:行政人員48人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員38人。退休61人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
回龍鋪鎮(zhèn)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算6828.84萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款4923.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元,其他收入1905.5萬(wàn)元。收入較去年減少25.69萬(wàn)元,下降0.3%。主要是機(jī)關(guān)干職工減少4人,基本支出減少21.09萬(wàn)元,項(xiàng)目資金減少4.6萬(wàn)元,與上年變化不大。?
(二)支出預(yù)算:2024年本單位支出預(yù)算6828.84萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出3570.81萬(wàn)元;教育支出80萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出550.43萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出95.02萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出983萬(wàn)元;農(nóng)林水支出1397.9萬(wàn)元;住房保障支出151.68萬(wàn)元。
支出較去年減少25.69萬(wàn)元,下降0.3%。主要是基本支出減少21.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少4.6萬(wàn)元。其中基本支出減少主要是因?yàn)楦陕毠と藬?shù)減少,項(xiàng)目支出與上年變化不大。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4923.34萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出2870.81萬(wàn)元,占58.31%;教育支出40萬(wàn)元,占0.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出500.43萬(wàn)元,占10.16%;衛(wèi)生健康支出95.02萬(wàn)元,占1.93%;節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)元,占12.19%;農(nóng)林水支出665.4萬(wàn)元,占13.52%;住房保障支出151.68萬(wàn)元,占3.08%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3191.94萬(wàn)元,主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2807.92萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)384.02萬(wàn)元。基本支出與上年減少21.09萬(wàn)元,主要是因?yàn)楦陕毠と藬?shù)減少,人員經(jīng)費(fèi)減少9.96萬(wàn)元,厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支,公用經(jīng)費(fèi)減少11.13萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1731.4萬(wàn)元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出216萬(wàn)元,主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)、禁毒宣傳、黨建文化、機(jī)關(guān)建設(shè)等方面;教育支出40萬(wàn)元, 主要用于回龍鋪中學(xué)宿舍污水排放系統(tǒng)改造;社會(huì)保障和就業(yè)支出210萬(wàn)元,主要用于民政救濟(jì)社會(huì)保障等方面;節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)元,主要用于新能源汽車城污水排放系統(tǒng)改造牛角坡農(nóng)田、水系恢復(fù)、水土流失等遺留問(wèn)題處理;農(nóng)林水支出665.4萬(wàn)元,主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、水利建設(shè)、村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。項(xiàng)目支出比上年減少389.1萬(wàn)元,主要是一般公共服務(wù)減少300萬(wàn)元,教育支出減少60萬(wàn)元,社會(huì)保障支出減少90萬(wàn)元,農(nóng)林水支出減少539.1萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出增加600萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)384.02萬(wàn)元,與上年減少11.13萬(wàn)元,下降2.81%,主要是厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年寧鄉(xiāng)回龍鋪鎮(zhèn)?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年減少1萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支。本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái),公務(wù)用車保有量2臺(tái)。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)人大會(huì)議2次,人數(shù)131人每次,內(nèi)容為2024年財(cái)政預(yù)算審議、批復(fù)及2024年預(yù)算調(diào)整審議、批復(fù);擬召開(kāi)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次,人數(shù)280人,內(nèi)容為2023年工作總結(jié)及2024年工作計(jì)劃;其他工作會(huì)議15次,人數(shù)184人每次,內(nèi)容為日常工作部署、調(diào)度及工作例會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬開(kāi)展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)86人,內(nèi)容為事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額816.9萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算9.9萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算480萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算327萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6828.84萬(wàn)元,其中,基本支出3191.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3636.9萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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第二部分?2024年部門(mén)預(yù)算表
(具體見(jiàn)附件)
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