寧鄉市供銷合作社聯合社 2023年部門預算公開
寧鄉市供銷合作社聯合社
2023年部門預算公開
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目??錄
第一部分??2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情
第一部分部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1.宣傳貫徹有關農村經濟工作的法律、法規、方針、政策,研究提出有關建議。
2.負責對基層供銷合作社的指導、協調、服務和教育培訓,研究制定供銷合作社的發展規劃,推動供銷合作社系統的改革和發展。
3.負責系統內企業管理和協調工作;管理供銷系統職工的檔案,指導和監督系統的資產管理,依法維護供銷合作社的合法權益,維護系統大局穩定。
4.根據市人民政府授權,組織指導開展農業產生資料供應、農副產品收購、再生資源回收、日用工業品和其他政策性業務經營工作。
5.參與構建新型農業社會化服務體系,推進農業產業化經營,指導推進農村合作經濟組織發展,發展農民專業合作社、社區綜合服務社,提高農民生產經營的市場化和組織化程度。
6.加快發展供銷合作社電子商務,構建農村現代流通網絡體系,實現線上線下融合發展,為農民群眾提供安全、便利、放心的消費環境。
7.培育農產品市場,規范農村網點建設;堅持為農服務根本宗旨,做好農業、農村、農民服務工作,促進農村經濟發展和農民增收致富。
8.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
寧鄉市供銷合作社聯合社為全額撥款參公事業單位,單位內設機構5個:辦公室、人事部、綜治維穩部、合作發展部、財務部。
二、部門預算單位構成
寧鄉市供銷合作社聯合社只有部門本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算626.89元,其中,一般公共預算撥款626.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少55.47萬元,下降8.13%,主要是因為供銷綜合改革項目資金減少,收入預算減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算626.89萬元。其中,社會保障和就業支出42.00萬元;衛生健康支出13.57萬元;商業服務業等支出552.00萬元;住房保障支出19.32萬元。支出較去年減少55.47萬元,下降8.13%,主要是因為供銷綜合改革項目資金減少,支出預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算626.89萬元,其中,社會保障和就業支出42.00萬元,占6.71?%;衛生健康支出13.57萬元,占2.16?%;商業服務業等支出552.00萬元,占88.05?%;住房保障支出19.32萬元,占3.08?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數506.89萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加24.53萬元,增長5.08%,增加原因主要為人員異動人員增加及工資調增。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算120.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:商業服務業等支出?120.00?萬元。其中:農資改制維穩等業務經費20.00萬元,主要用于解決供銷合作社企業改制職工基本養老和醫療等社會保險,維護供銷系統穩定,處理改制遺留問題,對企業改制困難職工進行慰問和管理改制人員檔案;綜合改革發展專項資金180.00萬元,主要用于供銷社綜合改革項目開展經費和其他對企業補助。項目支出較上年減少80.00萬元,下降40.00%,減少原因主要是因為根據財政要求壓縮項目支出。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費41.27?萬元,比上年預算減少3.02萬元,下降?6.82%。主要是受經濟下行壓力影響,壓縮公用經費開支,公用經費減少3.02萬元。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為2.50萬元,其中,公務接待費2.50萬元,公務用車購置及運行費 0?萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0?萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4.00萬元,主要是受經濟下行壓力影響,壓縮“三公”經費開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算1.30萬元,擬召開擬召開2023年度深化供銷改革會議,人數50人,內容為2023年度深化供銷改革項目建設申報、先進基層組織表彰等;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額3.50萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算3.50?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0?輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為626.89萬元,其中,基本支出506.89萬元,項目支出120.00萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分??2023年部門預算表
(具體見附件)
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