寧鄉市婦女聯合會2024年部門預算公開
寧鄉市婦女聯合會
2024年部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
市婦聯是在黨領導下的群團組織,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。
職能概括為:團結、教育、代表、服務。
1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致,根據市委和市政府的中心任務,組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設;
2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神,提高素質,促進婦女人才成長,普及家庭教育知識,發揮女性在家庭、家教、家風中的作用;
3.代表和維護婦女合法權益,推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》,促進男女平等;
4.服務婦女兒童,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
(二)機構設置
為全額撥款行政單位,單位內設科室1個,行政編制 6個,工勤編制1個。 2023年年底,實有在職正式職工7人,退休人員5人,臨時聘用人員1人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市婦聯只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算264.21萬元,其中,一般公共預算撥款264.21萬元。收入較去年增加8.21萬元,增加3.21%。主要是2024年預算人數較前年增加1人。
(二)支出預算:2024年本單位支出預算264.21萬元,其中,一般公共服務支出226.94萬元;社會保障和就業支出22.87萬元;衛生健康支出5.88萬元;住房保障支出8.51萬元。支出較去年增加8.21萬元,增加3.21%,主要是2024年預算人數較前年增加1人。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出預算264.21萬元,其中,一般公共服務支出226.94萬元,占85.89%;社會保障和就業支出22.87萬元,占8.66%;衛生健康支出5.88萬元,占2.23%;住房保障支出8.51萬元,占3.22%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數184.21萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本單位項目支出預算80萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出80萬元,主要用于婦女兒童事業發展,愛心驛站購買、發展、心理咨詢等社會服務,三八婦女節系列活動、關愛留守兒童、示范婦女兒童之家建設,婚姻家庭調解、兩綱監測評估,家庭教育等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年寧鄉市婦女聯合會機關運行經費19.09萬元,比上年預算增加3.21萬元,增加20.21%。主要是增加預算人員1人。
(二)“三公”經費預算:2024年寧鄉市婦女聯合會“三公”經費預算數為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年預算持平。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算6.31萬元,擬召開慶祝三八婦女節系列活動會議、婦聯工作會議、文明家庭創建會議、家庭教育工作會議,人數200人,內容為慶祝三八婦女節,推進男女平等,開展美麗庭院建設,助推鄉村振興,加強家庭教育,推動家庭文明建設;培訓費預算10萬元,擬開展市、鄉、村婦聯干部、家庭教育、知識、婦兒工委工作等培訓,人數600人,內容為婦聯業務知識、家庭教育、知識、婦兒發展規劃等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。婦聯工作會議、美麗庭院創建會議、文明家庭創建會議等。
(四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額11萬元,其中:貨物類采購預算2萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算9萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為264.21萬元,其中,基本支出184.21萬元,項目支出80萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2024年部門預算表
(具體見附件)
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