2022年度寧鄉市婦女聯合會部門決算公開
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2022年度
寧鄉市婦女聯合會部門決算
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目錄
第一部分??寧鄉市婦女聯合會概況
??一、部門職責
??二、機構設置
第二部分??部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
??九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分??部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??二、收入決算情況說明
??三、支出決算情況說明
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
??八、政府性基金預算收入支出決算情況
??九、國有資本經營預算收入支出決算情況
??十、關于機關運行經費支出說明
??十一、一般性支出情況說明
??十二、關于政府采購支出說明
??十三、關于國有資產占用情況說明
??十四、關于預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分
寧鄉市婦女聯合會概況
??一、部門職責
??市婦聯是在黨領導下的群團組織,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。
??職能概括為:團結、教育、代表、服務。
??(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致,根據市委和市政府的中心任務,組織和廣大婦女投身寧鄉現代化建設;
??(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神,提高素質,促進婦女人才成長,普及家庭教育知識,發揮女性在家庭、家教、家風中的作用;
??(3)代表和維護婦女合法權益,推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》,促進男女平等;
??(4)服務婦女兒童,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
??二、機構設置及決算單位構成
??(一)內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會單位內設機構包括:綜合科,有行政編制6個,工勤編制1個。2022年實有在職正式職工6人,退休人員5人,勞務派遣人員1人。
??(二)決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市婦女聯合會單位本級,無二級決算單位。??
第二部分
部門決算表
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??詳見附件《部門決算公開表》
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計330.58萬元。與上年相比,增加12.61萬元,增長3.97%,主要是因為2022年增加了家庭教育項目經費15萬元。
二、收入決算情況說明
??2022年度收入合計330.58萬元,其中:財政撥款收入330.28萬元,占99.91%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.30萬元,占0.09%。
??三、支出決算情況說明
??2022年度支出合計330.58萬元,其中:基本支出175.26萬元,占53.02%;項目支出155.32萬元,占46.98%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計330.28萬元,與上年相比,增加18.20萬元,增長5.83%,主要是因為財政撥款收支中增加了家庭教育項目。
??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??(一)財政撥款支出決算總體情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出330.28萬元,占本年支出合計的99.91%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加18.20萬元,增長5.83%,主要是因為財政撥款支出中增加了家庭教育項目。
??(二)財政撥款支出決算結構情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出330.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出285.96萬元,占86.58%;社會保障和就業支出35.94萬元,占10.88%,衛生健康支出1.44萬元,占0.44%,住房保障支出6.94萬元,占2.1%。
??(三)財政撥款支出決算具體情況
??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為281.24萬元,支出決算數為330.28萬元,完成年初預算的117.44%,其中:
??1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。
??年初預算為129.97萬元,支出決算為140.94萬元,完成年初預算108.44%,決算數大于年初預算數的主要原因是:成立家庭教育指導中心,行政運行成本有提高。
??2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。
??年初預算為121萬元,支出決算為145.02萬元,完成年初預算的119.85%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了家庭教育項目,成立家庭教育中心,創建星級網上婦女之家,省婦聯撥付了專項經費。
??3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)
??年初預算為0萬元,支出決算為7萬元,年初預算沒有安排,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了退休人員獎勵性補貼。
??4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)
??年初預算為12.21萬元,支出決算為13.77萬元,完成年初預算的112.78%,決算數大于(小于)年初預算數的主要原因是:人員經費調標經費增加。
??5.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)
??年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,年初預算沒有安排,是因為市民政局撥付了春節慰問貧困婦女經費10萬元。
??6.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)
??年初預算為6.57萬元,支出決算為4.59萬元,完成年初預算的69.86%,決算數小于年初預算數的主要原因是:按2022年按照政策繳費基數降低。
??7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)
??年初預算為0.58萬元,支出決算為0.58萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
??8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)
??年初預算為4.15萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預算的11.57%,決算數小于年初預算數的主要原因是進行了決算調整。
??9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)
??年初預算為0.97萬元,支出決算為0.97萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
??10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
??年初預算為5.79萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的119.86%,決算數大于年初預算數的主要原因是住房公積金政策性調標。
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出175.26萬元,其中:
??人員經費160.47萬元,占基本支出的91.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
??公用經費14.79萬元,占基本支出的8.44%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。
??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
??2022年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.7萬元,年中根據工作實際調整預算為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,完成預算的100.00%,其中:
??因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為 0 萬元,無法計算完成預算的百分比, 且與上年持平。
??公務接待費支出預算為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,完成預算的100.00%,決算數等于預算數,與上年相比減少0.08萬元,減少6.3%,減少的主要原因是厲行節約。
??公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為 0 萬元,無法計算完成預算的百分比,且與上年持平。
??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為 0 萬元,無法計算完成預算的百分比,且與上年持平。
??(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
??2022年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.7萬元,年中根據工作實際調整預算為1.27萬元,支出決算為1.27萬元,完成預算的100.00%,其中:
??1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,無開支內容。
??2、公務接待費支出決算為1.27萬元,全年共接待來訪團組28個、來賓165人次,主要是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目中,省、市婦聯調研、兄弟區縣學習交流等活動。
??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
??八、政府性基金預算收入支出決算情況
??本單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。
??九、國有資本經營預算收入支出決算情況
??本單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收支。
??十、關于機關運行經費支出說明
??本部門2022年度機關運行經費支出14.79萬元,比上年決算數減少4.76萬元,降低32.18%。主要原因是:厲行節約,減少了行政行成本。
??十一、一般性支出情況說明
??2022年本部門開支會議費2.29萬元,用于召開三八婦女節系列會議,婦聯系統業務性工作會議,人數200人次,內容為各界婦女慶三八、星級網上婦女之家、美家美婦之星等;開支培訓費28.61萬元,用于開展全市婦聯干部培訓,人數250人,內容為婦聯干部能力增強培訓等,其中2022年度婦聯干部培訓班培訓時間2天,參訓人員310人,經費預算20萬元,實際開支18.6萬元。三八婦女節期間,開展各界婦女慶三八座談、文明家庭評選等活動,經費預算20萬元,實際開支20萬元。
??十二、關于政府采購支出說明
??本部門2022年度政府采購支出總額0.35萬元,其中:政府采購貨物支出0.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.35萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額0.35萬元,占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
??十三、關于國有資產占用情況說明
??截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
??十四、關于2022年度預算績效情況的說明
??(一)部門整體支出績效情況
??我單位機關預算執行良好,預算數281.24萬元,決算數為330.28萬元,預算執行率117.44%。預算績效管理開展情況:按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2022年寧鄉市婦聯整體支出330.28元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出120萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
??2022年,我單位認真開展2022年度績效自評工作,關愛留守兒童、婦女兒童之家創建、三八系列活動、愛心驛站、婚姻家庭調解、兩綱監測、婦女兒童事業七個項目績效目標完成較好,嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度,控制和規范管理經費支出,增強經費預算剛性,提高資金使用效益,支持民生、社保等各項社會事業發展。
??(二)存在的問題及原因分析
??預算和預算績效管理工作中,一定程度存在預算支出執行偏離績效目標的情況,主要原因是貧困婦女“兩癌”救助、出手吧姐姐等上級專項救助貧困婦女的資金未納入預算。另外,工會經費、中心工作和社保經費缺口較大,需要擠占其他支出的經費。
??
第四部分
名詞解釋
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??一、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??二、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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??第五部分
??附件
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2022年度部門整體支出績效評價報告
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