寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開
目?錄
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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第一部分?部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
大屯營鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān),工作職責(zé)是落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。主要職責(zé)是:
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會(huì)保障和就業(yè)、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年大屯營鎮(zhèn)共轄7個(gè)村(社區(qū))、499個(gè)居民小組,總?cè)丝?.3萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部47人。我鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì),即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職107人,其中:行政人員40人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員29人。退休39人,離休0人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大屯營鎮(zhèn)人民政府只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算5688.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款5688,66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設(shè)資金)0萬元。收入較去年減少1469.16萬元,主要是打造節(jié)約型政府,堅(jiān)持量力而行,量財(cái)辦事,各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少,特別是農(nóng)林水項(xiàng)目,其中農(nóng)村道路建設(shè)、美麗宜居村莊建設(shè)等項(xiàng)目調(diào)減,上級配套資金減少,相應(yīng)的收入也減少。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算5688.66萬元,其中,一般公共服務(wù)1794.92萬元,社會(huì)保障和就業(yè)218.99萬元,衛(wèi)生健康支出83.62節(jié)能環(huán)保450萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)1200萬元,農(nóng)林水1235.91萬元,住房保障105.22萬元,交通運(yùn)輸支出600萬元。支出較去年減少1469.16萬元,主要是打造節(jié)約型政府,堅(jiān)持量力而行,量財(cái)辦事,各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少,特別是農(nóng)林水項(xiàng)目,其中農(nóng)村道路建設(shè)、美麗宜居村莊建設(shè)等項(xiàng)目減少,上級配套資金減少,相應(yīng)的支出也減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5688.66萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1794.92萬元,占31.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出218.99萬元,占3.84%;衛(wèi)生健康支出83.62,占1.4%;節(jié)能環(huán)保支出450萬元,占7,91%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元,占21.09%;農(nóng)林水支出1235.91萬元,占121.72%;住房保障支出105.22萬元,占1.8%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2190.75萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少112.11萬元,主要是人員減少工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3497.91萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出289.35萬元,主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、組織(黨建)、宣傳、審計(jì)、財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察、檔案、后勤服務(wù)、市場監(jiān)管、基層武裝、科學(xué)技術(shù)、信息化建設(shè)、食品安全等方面;社會(huì)保障和就業(yè)支出218.99萬元,主要用于確保就業(yè)、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、退役軍人管理、困難慰問、社會(huì)組織管理、對未成年人的保護(hù)等方面;節(jié)能環(huán)保(農(nóng)村環(huán)境保護(hù))4450萬元,主要用于人居環(huán)境綜合整治,農(nóng)村五治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地恢復(fù)、節(jié)能環(huán)保等方面;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元,主要用于自建房安全整治、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、市場管理與監(jiān)督等方面,1121噪音區(qū)安置重建;農(nóng)林水支出1235.91萬元,主要用于村(社區(qū))轉(zhuǎn)移支付,確保在職村干部報(bào)酬、離任村干部生活補(bǔ)貼和村級公用支出,確保村級正常運(yùn)轉(zhuǎn),村級動(dòng)物防疫補(bǔ)助、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、種養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、動(dòng)物防疫、林業(yè)、水利建設(shè)、防汛抗旱、農(nóng)機(jī)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)等方面。支出較去年減少663.09萬元,主要是打造節(jié)約型政府,堅(jiān)持量力而行,量財(cái)辦事,各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少,特別是美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目減少,上級配套資金減少,相應(yīng)的支出也減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.47萬元,比上年預(yù)算減少71.53萬元,下降22%,主要是為打造節(jié)約型政府,嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用等的支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.6萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元),編制數(shù)2輛,本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛,因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.8萬元,主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開36次會(huì)議,人數(shù)1050人,內(nèi)容為人大、政協(xié)、人居環(huán)境、安全生產(chǎn)、交通安全、糧食生產(chǎn)、防汛抗旱、動(dòng)物防疫、婦女專干例會(huì)、社會(huì)事務(wù)工作、巡察、黨建、財(cái)政稅收等工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展2期培訓(xùn),人數(shù)300人,內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額850萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20萬元;工程類采購預(yù)算800萬元;服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5688.66萬元,其中,基本支出2190.75萬元,項(xiàng)目支出3497.91萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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