寧鄉市道林鎮人民政府2020年度部門決算公開
2020年寧鄉市道林鎮人民政府部門決算
目?錄
第一部分??寧鄉市道林鎮人民政府部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分?部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
??
第一部分??寧鄉市道林鎮人民政府部門概況
一、部門職責
??寧鄉市道林鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下:
(一)道林鎮社會事業綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、
鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。
(二)道林鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣;動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理;畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗;森林資源管理、護林防火;水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設;農業機械管理;農產品質量安全監測等職責。
(三)道林鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。
(四)道林鎮司法所。主要承擔司法調處工作。
(五)道林鎮綜合行政執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。
(六)道林鎮機關。承擔全鎮稅收收繳,財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。2020年單位內設機構包括:道林鎮政府機關、道林鎮司法所、道林鎮社會事業綜合服務中心、道林鎮農業綜合服務中心、道林鎮政務服務中心等5個機構部門,年末在職人員112人,在崗在編112人,其中政府機關42人,司法所2人,社會事務綜合服務中心9人,農業服務中心51人,政務服務中心8人。
(二)決算單位構成。寧鄉市道林鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉市道林鎮人民政府本級一個單位。
??
第二部分?2020年部門決算表(見附件)
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??
第三部分?2020年度部門決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計9741.63萬元。與2019年相比,增加1740.58萬元,增長21.75%,主要是因為疫情防控、學校建設、黃土復綠、地質災害治理等項目建設。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9741.63萬元,其中:財政撥款收入5107.98萬元,占52.43%;上級補助收入?0??萬元,占??0?%;事業收入?0??萬元,占?0??%;經營收入??0?萬元,占?0??%;附屬單位上繳收入?0??萬元,占??0?%;其他收入4633.65萬元,占47.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9741.63萬元,其中:基本支出2075.5萬元,占21.31%;項目支出7666.13萬元,占78.69%。上繳上級支出?0??萬元,占?0??%;經營支出??0?萬元,占?0??%;對附屬單位補助支出?0??萬元,占??0?%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計5107.97萬元,與2019年相比,減少229.26萬元,減少4.3%,主要是因為國防、自然資源海洋氣象等支出的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5107.98萬元,占本年支出合計的52.43%,與2019年相比,財政撥款支出減少229.26萬元,減少4.3%,主要是因為國防、自然資源海洋氣象等支出的減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出5107.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1531.43萬元,占29.98%;公共安全(類)支出49.62萬元,占0.97%;教育(類)支出71.33萬元,占1.4%;文化旅游體育與傳媒(類)支出13萬元,占0.25%;社會保障和就業(類)支出429.13萬元,占8.4%;衛生健康(類)支出112.53萬元,占2.2%;節能環保(類)支出220.26萬元,占4.31%;城鄉社區(類)支出95.25萬元,占1.86%;農林水(類)支出1946.58萬元,占38.11%;交通運輸(類)支出124.27萬元,占2.43%;資源勘探信息(類)等支出0.19萬元,占0.01%;商業服務業(類)等支出5.61萬元,占0.11%;住房保障(類)支出287.45萬元,占5.63%;糧油物資儲備(類)支出5萬元,占0.1%;災害防治及應急管理(類)支出39.44萬元,占0.77%;其他支出100萬元,占1.96%;抗疫特別國債安排的支出76.89萬元,占1.51%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1596.47萬元,支出決算數為5107.98萬元,完成年初預算的319.95%,其中:
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為579.14萬元,支出決算為1531.43萬元,完成年初預算的264.43%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了專項普查及黨建項目支出;
2、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)年初預算為34.91萬元,支出決算為49.62萬元,完成年初預算的37%,決算數大于年初預算數的主要原因是:公共安全項目增加;
3、教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為71.33萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了學校建設項目;
4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于標準化村(社區)綜合文化服務中心建設及“村村響”廣播維修等項目;
5、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為220.6萬元,支出決算為429.13萬元,完成年初預算的194.53%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于撫恤金發放、退役軍人慰問及五保戶春節慰問等方面支出;
6、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他衛生健康支出(項)年初預算為57.76萬元,支出決算為112.53萬元,完成年初預算的194.82%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于醫療救助、環境衛生等方面支出;
7、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算為45萬元,支出決算為220.26萬元,完成年初預算的489.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于裸露黃土復綠、大墳山十一號點治理及污水處理廠建設等方面支出;
8、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為95.25萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于保障性安居工程、新型城鎮化建設項目等方面支出;
9、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)年初預算為601.3萬元,支出決算為1946.58萬元,完成年初預算的323.73%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于非洲豬瘟、農村公益事業及水利建設等項目支出;
10、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為124.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:交通運輸項目增加;
11、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.19萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于道林鎮規模化工業用電補助;
12、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為5.61萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:生豬調出大縣獎勵經費;
13、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)年初預算為57.76萬元,支出決算為287.45萬元,完成年初預算的497.66%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于農村危房改造項目的支出;
14、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:早稻收購補貼;
15、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項)年初預算為0萬元,支出決算為39.44萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于地質災害防治項目;
16、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:福彩公益金,用于敬老院級“兒童之家”等方面支出;
17、抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關支出(款)其他抗疫相關支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為76.89萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于疫情防控工作方面支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1832.21萬元,其中:人員經費1495.43萬元,占基本支出的81.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等;公用經費336.78萬元,占基本支出的18.38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元,支出決算為11.18萬元,完成預算的53.24%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,主要原因是本單位無因公出國(境)費,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是兩個年度都無因公出國(境)費。
公務接待費支出預算13萬元,支出決算為11.18萬元,完成預算的86%,決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出,加強內部預算控制,狠抓厲行節約,與上年相比減少3.54萬元,減少24.05%,減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支,減少公務接待費用。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%:公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。公務用車運行維護費與上年相比減少1.43萬元,減少100%,公務用車購置費與上年相比減少0萬元,減少0%,減少的主要原因是2輛公務用車已送至寧鄉市財政進行報廢處置。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算11.18萬元,占100??%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0??%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組?0??個,累計??0??人次。
2、公務接待費支出決算為11.18萬元,全年共接待來訪團組280個、來賓2796人次,主要是上級來客及招商來客。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛(2輛公務用車已送至寧鄉市財政進行報廢處置)。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入197.14萬元;年初結轉和結余0萬元;支出197.14萬元,其中基本支出0萬元,項目支出197.14萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理,并對項目逐個進行了績效評價(項目績效見附件),2020年單位整體支出9741.63萬元,全部實行整體支出績效目標管理并進行了評價。全年績效管理良好。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出336.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數增加154.88萬元,增長85.15??%。主要原因是:水費、勞務費、辦公設備購置及其他費用增加。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會議費8.78萬元,用于召開政府工作安排調度會議,人數2195人,內容為黨代會1次,人數145人,人大會2次,人數332人,經濟工作會1次,人數217人,基層黨員會議2次,人數1012人,政府統籌工作安排部署會議12次,人數489人;開支培訓費0.76萬元,人數198人,用于開展育嬰師、電工、面點師、摩托車駕證考試培訓等。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額2740.46萬元,其中:政府采購貨物支出130.51萬元、政府采購工程支出1582.03萬元、政府采購服務支出1027.93萬元。授予中小企業合同金額2740.46萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2740.46萬元,占政府采購支出總額的100??%。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛(3輛執法摩托車、1輛城管執法車,以上4輛車不屬于公務用車)、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是其他車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
??
第四部分?名詞解釋
??
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
??
第五部分附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求,全年單位整體支出9741.63萬元,全部實行整體支出績效目標管理,績效良好。具體為:
一、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
2020年部門決算總支出9741.63萬元,其中按支出功能分類:一般公共服務支出3897.2萬元、公共安全支出49.62萬元、教育支出194.35萬元,文化旅游體育與傳媒支出22.7萬元、社會保障和就業支出566.03萬元、衛生健康支出145.7萬元、節能環保支出630.58萬元、城鄉社區支出177.25萬元、農林水支出3297.55萬元、交通運輸支出234.08萬元、資源勘探工業信息等支出0.19萬元、商業服務業等支出7.61萬元、住房保障支出296.44萬元、糧油物資儲備支出5萬元、災害防治及應急管理支出39.44萬元,其他支出101萬元;抗疫特別國債安排的支出76.89萬元。整個2020年收支平衡,可持續發展,財政無結余。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年決算基本支出2075.5萬元,其中,工資福利支出1569.96萬元;商品和服務支出383.21萬元;對個人和家庭的補助107.31萬元;其他資本性支出15.31萬元。2020年“三公”經費決算數為11.18萬元,其中,公務接待費11.18萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費決算較2019年減少4.97萬元,主要是公務用車維護運行和公務接待費用有所節減。
(二)項目支出
是指鄉鎮各部門為履行工作職能,完成工作任務,需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年決算項目支出7666.13萬元,其中一般公共服務支出2808.27萬元,主要是一般事務性項目支出;公共安全支出14.88萬元,教育支出194.35萬元,主要是學校建設投入;文化體育與傳媒支出22.7萬元;社會保障和就業297.12萬元,主要是死亡撫恤、臨時救濟、高齡補貼等;衛生健康支出76.47萬元,主要是新冠肺炎疫情防控支出、計劃生育支出;節能環保支出630.58萬元,主要是環境衛生整治、污水處理項目等;城鄉社區支出150.25萬元,主要是城鄉建設等;農林水事務支出2777.62萬元,主要是公路建設、水利建設、農村廁所改造、扶貧、村級一事一議項目及轉移支付等;交通運輸支出234.08萬元,主要用于公路保潔及養護等項目;資源勘探工業信息等支出0.19萬元,主要用于工業企業發展支出;商品服務業等支出7.61萬元,主要用于商品流通事務支出;住房保障支出229.69萬,主要是棚戶區改造、農村危房改造等;糧油物資儲備支出5萬元,主要用于糧油事務支出;應急防治及應急管理支出39.44萬元,主要用于森林消防及災害防治等;其他支出101萬元,主要用于轉移支付等;抗疫特別國債安排的支出76.88萬元,主要用于新冠肺炎疫情防控工作。
三、部門項目組織實施情況
建立健全財務制度,規范項目招投標管理流程,落實政府采購政策,加強項目抽查巡查力度,確保項目建設規范有序,社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉,保重點支出,保民生支出,保障干部基本待遇穩步增長的工作原則,按月按季及時落實,全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和村(社區)傾斜,較大幅度提高了財政支出用于村(社區)設施建設、人居環境整治、社會保障、教育衛生事業。村(社區)賬務代理工作有條不紊,及時完成村(社區)財務清理和互聯網公開工作,增強村(社區)財務的透明度。
四、資產管理情況
本單位資產由財政所專人清查管理,統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入信息,打印固定資產臺賬及資產條碼,并將條碼標志粘貼至實物明顯處,各辦公室也明確專人對本辦公室固定資產進行登記管理,資產管理安全性和準確性已逐步提高。截至2020年12月31日,本單位資產構成情況為流動資產0萬元、固定資產2575.29萬元、無形資產0萬元、固定資產的具體構成情況為:土地、房屋及構建物2309.62萬元,通用設備175.20萬元,專用設備11.76萬元,家具用具裝具及動植物78.71萬元。
五、部門整體支出績效情況
(一)產出指標完成情況??
財政撥款支出主要用于保障我鎮機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出相關工作。鎮黨工委嚴格落實支部“五化”標準,切實加強基層黨員管理,不斷創新黨建引領機制,基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用全面發揮。鎮著力完善黨政領導聯村(社區)、干部聯片區、黨員聯戶模式,確保聯片干部每月走訪2次以上、中心工作100%落實到位。100多名下沉干部參與疫情防控。面對突發的新冠肺炎疫情,鎮黨工委以“零感染”為目標,初一全力調度、健全值班值守機制,初二全面部署、村(社區)和中層以上干部全部到位,初三全員復崗、實施干部下沉到村(社區)、并入戶。確保防疫宣傳全覆蓋,核實新冠肺炎疫情重點地區人員信息,登記重點返(來)人員,所有應急信息100%處理到位,所有意思對象100%監測到位。克服防疫物資緊缺困難,向一線工作人員發放口罩、消毒水、酒精、醫用手套等物資若干。真正做到不漏村(社區)、不漏組、不漏戶的防控工作要求。
(二)效益指標完成情況??
一是經濟運行穩中向好。牢固樹立和貫徹新發展理念,積極應對各種挑戰,凝心聚力促發展。全年完成財政稅收1723萬元,為年度目標任務的143.58%;社會消費品零售總額5.2億元,為年度目標任務的106.1%,規模以上工業經濟總額1.3億元,為年度目標任務的118.2%;捕捉招商信息22條,招商引資到位資金5000萬元,新建項目2個,續建項目6個,累計投入項目建設資金7390萬元。全力配合寧鄉市城發集團及文旅投公司對外招商,通過廣泛招引、主動對接、深度洽談,引進大漢集團簽訂道林古鎮(明道公社)投資合作協議,為后階段的招商奠定了基礎。
二是人居環境提質提標。采用政府主導、部門聯動、村(社區)為主的原則,實行分項檢查、綜合計分、逐月考核、動態排名的機制,把檢查內容從環境衛生拓展到道路整治、控件拆違、打擊非法開采等城鄉管理各個方面,把工作責任壓實到村、到片區,把考核評比常態到季、到月。堅持把“五治”工作作為改善農村人居環境、建設美麗宜居鄉村的重點來抓,多管齊下助推工作落實落地。由點及面推進垃圾分類減量工作,新建垃圾中轉站一個,年度創建垃圾分類減量示范村6個,實現垃圾分類全域覆蓋。拆除320座空心房。打造龍泉湖村騎龍組小微水體示范片,并在靳江河上燒湯河橋與湘潭交界處設置攔污網工程,常態化開展靳江河保潔整治行動,靳江河道林段12公里被評為全省最美河湖。完成4378座農村改廁。以“路長制”工作為抓手,持續加大保潔、清整、控違和治亂力度,共拆除違章建筑42處,面積約2160平方米,取締非法經營場地4處,扣押非法開采設備12臺,全鎮主次干道沿線更加清爽。完成國土“增減掛鉤”306畝。完成復綠面積23.4萬平方米。嚴格建房審批管理,嚴控新建違建行為。實現全天候巡查機制,打擊非法開采行為。獲評長沙市衛生鄉鎮和長沙市人居環境整治“三星級”鄉鎮。
三是民生福祉持續改善。多次調度石壁公路和G354線改擴建項目,實現公路建設成環成網。多方爭資完成道林尹垅小學、雙雄小學等6所學校的校舍提質、跑道維修工作。2700平方米的新農貿市場投入使用。污水處理廠竣工驗收,進入試運行階段。完成農村“雙投”和通自然村公路的道路硬化22.81公里。完成62戶“四類重點對象”危房改建。改造升級政務服務大廳,靳水村成功創建長沙市示范性村級文化活動室。全年城鄉低保對象325戶、581人,特困三無對象494戶、500人,發放救助低保金108.54萬元,大病醫療救助20人,救濟(助)臨時困難家庭78戶、金額17.03萬元。免費為群眾“兩癌”檢查2200人,優生遺傳檢查219對。新增農村貧困勞動力轉移就業388人、新增城鎮就業35人,組織農村勞動力就業技能培訓200人次。堅持因地制宜,充分發揮資源優勢,主導“四跟四走”產業項目,其中“何樂不為”土蜂養殖、“碩騰”土雞養殖、花明糧油優質稻推廣等扶貧項目效益顯著,共計272戶貧困戶770人受益。設置“扶貧車間”,讓7戶11名貧困群眾在家門口實現就業,增收總額達3.1萬元。
四是社會大局平安穩定。堅持推動形成黑惡勢力人人喊打的宣傳攻勢,實施掃黑除惡線索摸排“五包”機制,常態化開展掃黑除惡專項斗爭督導工作,保持以打促防、以打促安、露頭即打的嚴打態勢,掃黑除惡掛牌整治鄉鎮摘牌。積極開展“五個一”平安創建暨掃黑除惡工作“五進”活動,營造守法意識強、違法犯罪少、社會秩序好的良好局面。全面實施以“一村一輔警”為主要內容的農村警務戰略,各村輔警在派出所民警的帶領下開展治安糾紛、民間糾紛的調解工作,化解村民之間矛盾,消除刑事、治安、民轉刑各類案件隱患,采集基礎警務信息206條、協助破獲刑事案件18起、協查處理行政案件 12 起、調處治安糾紛79件、交通疏導 31 起、開展安全檢查99次、排查各類險情隱患18起。嚴厲打擊違法犯罪行為,全年共立刑事案件37起,行政案件83起,刑事拘留44人,行政處罰88人。發揮矛調中心作用,堅持每月開展一次“矛盾糾紛大排查大調解”講評調度會,積極化解信訪矛盾,全年受理各類民間糾紛208件,調解成功206件,調處成功率98%以上,沒有發生民轉刑案件和群眾集體性上訪案件,道林鎮綜治工作獲評市先進單位。
五是政府建設全面加強。開展“新官不理舊事”專項治理,加強歷史遺留問題處理。強化監督執紀問責,提醒談話140人次,例行廉政談話762人次;開展日常監督檢查46次,查處輕微違紀44人次;立案10起,處分違紀黨員干部10人次,讓紅臉出汗、咬耳扯袖成為常態。主動接受鎮人大法律監督和政協民主監督,妥善辦理人大代表建議、批評、意見13件。統籌推進“互聯網+政務服務”和“最多跑一次”改革,進一步理順和創新“316”群眾工作機制,打通解決群眾問題的“最后一公里”,全程網辦“不見面”事項289項,占“最多跑一次”事項的42%,“一件事一次辦”事項辦結率100%。全年鎮村兩級公共服務中心接待辦事群眾1.2萬人次,接受咨詢1萬人次,受理事項10759件,辦結事項10651件,辦結率99%。堅持民聲受理一周一調度,及時回復辦理“12345”工單278起,辦結率100%。
從以上各個方面著手,群眾滿意度指標和可持續性指標均達標。
?
掃一掃在手機打開當前頁


