寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開
第一部分 東湖塘鎮(zhèn)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、涉及機構(gòu)改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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第一部分:
東湖塘鎮(zhèn)2021年部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
機關:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、決算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出,負責加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務管理和監(jiān)督等。
司法所:負責普法培訓、基層法律服務、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責;負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術支撐。
政務服務中心:主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調(diào),辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。
農(nóng)業(yè)綜合服務中心:主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。
綜合行政執(zhí)法隊:負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。
(二)機構(gòu)設置
2021年東湖塘鎮(zhèn)共轄7個行政村和1個社區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.91萬人,現(xiàn)有村(社區(qū))干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職107人,其中:行政人員31人、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員36人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人,退休45人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位本級,無二級單位。
三、涉及機構(gòu)改革部門情況
2021年東湖塘鎮(zhèn)部門人員有所調(diào)整:1、機關2020年在職人數(shù)為32人,2021年在職人數(shù)為29人;2、社會事務綜合服務中心2020年在職人數(shù)為14人,2021年在職人數(shù)為10人;3、農(nóng)業(yè)綜合服務中心2020年在職人數(shù)為47人,2021年在職人數(shù)為55人;4、政務服務中心2020年在職人數(shù)為6人,2021年在職人數(shù)為5人;5、綜合行政執(zhí)法隊2020年在職人數(shù)為0人,2021年在職人數(shù)為6人。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算包括機關本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算收入;支出包括保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)7955.19萬元。其中,一般公共預算撥款4546.62萬元,其他收入(特設資金)3408.57萬元。收入較去年增加6.4萬元,增加的主要原因是人員調(diào)動和工資增資。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)7955.19萬元,支出較去年增加6.4萬元,增加的主要原因是人員調(diào)動和工資增資。其中一般公共服務支出1325.53萬元,公共安全支出79.14萬元,教育支出790萬元,文化旅游體育與傳媒支出4萬元,
社會保障就業(yè)支出606.29萬元,衛(wèi)生健康支出176.98萬元,節(jié)能環(huán)保支出320萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.78萬元,農(nóng)林水支出2841.24萬元,住房保障支出1610.22萬元。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出7955.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數(shù)為2433.93萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1986.07萬元,和上年預算數(shù)相比增加366.98萬元,主要原因是人員的增加和工資的提標;公用經(jīng)費447.85萬元,和上年預算數(shù)相比增加96.45萬元,主要原因是事業(yè)人員交通補貼的增加。
(二)項目支出:2021年年初預算數(shù)為5521.26萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:一般事務性項目1203.26萬元;學校建設項目790萬元;敬老院建設50萬元;農(nóng)村環(huán)境治理項目280萬元;機關維修100萬元;林業(yè)項目210萬元;水利工程1300萬元;精準扶貧18萬元;寧韶高速建設1500萬元;棚戶區(qū)改造30萬;麻山變電站項目40萬。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年東湖塘鎮(zhèn)政府運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款447.35萬元,比2020年預算增加65.95萬元,上升17.42%,主要是因為機關干部職工人員增加,配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等同比增加;同時還增加了事業(yè)人員的車補。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為56.1萬元,其中,公務接待費48.1萬元,公務用車運行及維護費8萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3.5萬元,主要是進一步規(guī)范公務接待,壓縮相關開支。
(三)政府采購情況
2021年東湖塘鎮(zhèn)各單位政府采購預算總額4153.38萬元,其中,政府采購貨物預算15.38萬元、政府采購工程預算1142萬元、政府采購服務預算2996萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年東湖塘鎮(zhèn)整體支出5521.26萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目11個,涉及項目支出5521.26萬元,其中:一般事務性項目1203.26萬元;學校建設項目790萬元;敬老院建設50萬元;農(nóng)村環(huán)境治理項目280萬元;機關維修100萬元;林業(yè)項目210萬元;水利工程1300萬元;精準扶貧18萬元;寧韶高速建設1500萬元;棚戶區(qū)改造30萬;麻山變電站項目40萬,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,本單位資產(chǎn)系統(tǒng)賬面共有車輛4輛,均無實物,系歷史賬務遺留問題,因手續(xù)仍未完善沒有得到更正。其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛;本單位實際共有車輛2輛,其中其他用車2輛,主要用于應急保障和執(zhí)法執(zhí)勤。單位價值50萬元以上通用設備1臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、名詞解釋
(一)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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