城郊街道辦事處2019年度部門決算公開
城郊街道辦事處2019年度部門決算公開
目錄
第一部分??城郊街道辦事處概況
一、 主要職能
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 部門結(jié)構(gòu)
第二部分??城郊街道2019年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
第三部分??城郊街道2019年度部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分 城郊街道概況
一、部門職責(zé)
城郊街道位于寧鄉(xiāng)市城東北部,總面積37.42平方千米,街道辦事處駐地在寧鄉(xiāng)大道。城郊街道轄東溈、梅家田、怡寧、創(chuàng)業(yè)、羅宦、溈豐、石泉7個社區(qū)和關(guān)心、茶亭寺、石頭坑3個村,總面積37平方公里,耕地面積為 186.48公頃,常住人口8萬余人,2019年完成稅收2.3046億元,完成地方一般公共預(yù)算收入1.1421億元,完成工業(yè)總產(chǎn)值14.9億元。
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
1、發(fā)展街道經(jīng)濟,管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
????2、按照職責(zé)范圍,負責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
????3、負責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風(fēng)。
4、負責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護居民的合法權(quán)益。
????5、負責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
????6、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。同時協(xié)助做好社區(qū)建設(shè)和管理,積極開展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社區(qū)福利事業(yè),發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
????7、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
????8、承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。以及向市人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。街道辦事處及其工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、三所及五中心,即黨政機關(guān)辦事處、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。街道辦事處財政供養(yǎng)編制人數(shù)107人,其中:行政編57人、事業(yè)編48人、工勤編2人。實有在職120人,其中:行政人員52人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員29人 、自收自支事業(yè)人員0人。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位部門決算匯總公開單位構(gòu)成:寧鄉(xiāng)市城郊街道本級。
三、涉及機構(gòu)改革部門情況
2019年度無設(shè)計機構(gòu)改革情況。2020年度本單位預(yù)決算將按照機構(gòu)改革之后部門人員重新分工,由原來的三所五中心一機關(guān)9部門設(shè)置成街道辦事處、司法所,社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、執(zhí)法大隊六部門。
第二部分 城郊街道2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
(公開表格附后)
第三部分??城郊街道2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入總計11371.57萬元,與2018年收入決算數(shù)減少10579.56萬元,主要體現(xiàn)在項目收入的減少。
2019年年末決算支出總計11371.57萬元,與2018年支出決算數(shù)增加10579.56萬元,主要體現(xiàn)在項目收入的減少。
二、收入決算情況說明
2019年全年收入總計11371.57萬元,其中,財政撥款收入5341.82萬元,占全年收入比為46.98%;其他收入6029.75萬元,占全年收入比為53.02%。
三、支出決算情況說明
2019年年末決算支出總計11371.57萬元,其中主要有,一般公共服務(wù)7879.9萬元,占比69.29%;公共安全支出46.26萬元,占比0.41%;教育支出609.19萬元,占比5.36%;文化體育與傳媒支出86.93萬元,占比0.76%;社會保障和就業(yè)支出426.6萬元,占比3.75%;衛(wèi)生健康支出153.96萬元,占比1.35%;節(jié)能環(huán)保支出55.66萬元,占比0.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出825.37萬元,占比7.26%;農(nóng)林水支出892.79萬元,占比7.85%;交通運輸支出13.1萬元,占比0.12%;資源勘探信息支出26萬元,占比0.23%;住房保障支出223.13萬元,占比1.96%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.55萬元,占比0.46%??;其他支出67萬元,占比0.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計5341.82萬元,較上年度減少10607.58萬元;
2019年財政撥款支出總計5341.82萬元,較上年度減少10607.58萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4561.43萬元,比上年減少575.32萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4561.43萬元,按功能分類主要分為:一般公共服務(wù)支出2663.06萬元,占比58.38%;公共安全支出36.26萬元,占比0.79%;教育支出120萬元,占比2.63%;文化體育與傳媒支出53.09萬元,占比1.16%;社會保障和就業(yè)支出365.28萬元,占比8.01%;衛(wèi)生健康支出113.65萬元,占比2.49%;節(jié)能環(huán)保支出37.66萬元,占比0.83%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.98萬元,占比2.04%;農(nóng)林水支出761.7萬元,占比16.7%;資源勘探信息支出26萬元,占比0.57%;住房保障支出223.13萬元,占比4.89%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4561.43萬元,其中:基本支出2144.67萬元,占全年財政撥款支出比為47.02%,比年初預(yù)算1514萬元增加630.67萬元。項目支出2416.76萬元,占全年財政撥款支出比為52.98%。比年初預(yù)算258.1萬元增加2158.66萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算2267.36萬元,其中:人員經(jīng)費支出2114.36萬元,占比93.25%;商品和服務(wù)支出153萬元,占比6.76%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明??
(一)一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
一般性支出總額909.83萬元,較上年決算1186.53萬元同比下降23.32%,主要體現(xiàn)在房屋建筑物構(gòu)建等方面的支出用其他資金彌補。三公經(jīng)費數(shù)據(jù)如下表:
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2019年“三公”經(jīng)費決算與上年決算對比分析表 | ||||
|
單位:萬元 | ||||
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2018年度 |
2019年度 |
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“三公”經(jīng)費項目 |
決算 |
決算 |
與上年決算差異 |
差異原因 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
3.9 |
4 |
2.11% |
按上級要求,規(guī)范了公務(wù)接待和公務(wù)用車的原則、標準和范圍,嚴格控制經(jīng)費支出,“三公”經(jīng)費略有下降。 |
|
公務(wù)接待費 |
28.16 |
4.5 |
-84.03% | |
|
因公出國(境)費 |
0 |
0 |
0 | |
|
合計 |
32.06 |
8.5 |
||
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年全年出國(境)費用為0。公務(wù)用車購置及運行維護為4萬元(暫用一臺公務(wù)用車,為機關(guān)事務(wù)局所有)。公務(wù)接待4.5萬元,較上年減少84.03%。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金收入780.39萬元,系土地成本返還收入和其他支出。年初結(jié)余0萬元,年末結(jié)余0萬元。
九、無重點績效評價項目及預(yù)算績效評價項目。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)
費支出153萬元,比2018年度減少46.63%。
(二)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總
額2109萬元,其中:政府采購貨物支出566萬元、政府采購工程支出1220萬元、政府采購服務(wù)支出323萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本部門共
有車輛6輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車
0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛(其中摩托車4輛,皮卡車2輛)、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分??名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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