中文字幕乱码一区二区三区,亚洲精品欧美精品,国产美女久久久,久久激情久久,久久精品福利

        国产精品久久久久久久久久久久,免费av一区,欧美成年人在线观看,一区二区三区不卡av,久久久国产精华液999999,久久综合九色,天堂色av,福利视频久久
        歸檔時間:
        已歸檔
        首頁 > 政務公開 > 專題專欄 > 寧鄉市財政預算公開專欄 > 部門預決算和三公經費 > 寧鄉市白馬橋街道

        2022年度白馬橋街道辦事處部門決算公開

        發布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉市白馬橋街道 字體大小:

        2022年度寧鄉市白馬橋街道辦事處部門決算

        ?

        ??

        第一部分??寧鄉市白馬橋街道辦事處單位概況

        ??一、部門職責

        ??二、機構設置

        第二部分??部門決算表

        ??一、收入支出決算總表

        ??二、收入決算表

        ??三、支出決算表

        ??四、財政撥款收入支出決算總表

        ??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        ??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        ??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        ??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        ??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        第三部分??部門決算情況說明

        ??一、收入支出決算總體情況說明

        ??二、收入決算情況說明

        ??三、支出決算情況說明

        ??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        ??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        ??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        ??八、政府性基金預算收入支出決算情況

        ??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

        ??、關于機關運行經費支出說明

        ??十、一般性支出情況說明

        ??十、關于政府采購支出說明

        ??十、關于國有資產占用情況說明

        ??十、關于預算績效情況的說明

        第四部分??名詞解釋

        部分 附件

         

        ??

        ??


        第一部分

        寧鄉市白馬橋街道辦事處單位概況

        一、?部門職責

        寧鄉市白馬橋街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下:

        (一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,全面落實農村基層黨支部“五化”建設,全面加強農村基層宣傳思想文化工作,強化黨建引領基層治理,進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

        (二)加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作,健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

        (三)加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。

        (四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設,落實審批服務“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服務”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

        (五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項

        二、機構設置及決算單位構成

        ??(一)內設機構設置。寧鄉市白馬橋街道辦事處單位內設機構包括:1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮(街道)機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;負責行政審批服務事項的組織實施,指導政務服務工作;承擔社會經濟調查統計等工作。

        2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作;組織協調轄區內群團組織開展工作;負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作;承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

        3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責招商引資、項目工程(包括征地拆遷)、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作;組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作;統籌協調經濟發展相關的其他工作。

        4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

        5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

        6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作,維護轄區社會穩定;指導轄區內網格化綜合管理工作;承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

        7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責鄉鎮(街道)和村(社區)級組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責村(社區)公共資源交易的監督。

        8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置,并明確由鄉鎮(街道)黨政領導分管。

        9、社會事業綜合服務中心(掛網格化綜合服務中心牌子)。公益一類事業單位,主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

        10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位,主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

        11、政務服務中心(掛黨群服務中心牌子)。公益一類事業單位,主要負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

        12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

        ??(二)決算單位構成。寧鄉市白馬橋街道辦事處單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市白馬橋街道辦事處單位本級,無二級單位。

        部門決算單位由白馬橋街道機關、白馬橋街道司法所、社會事業綜合服務中心(掛網格化綜合服務中心牌子)、白馬橋街道農業綜合服務中心、白馬橋街道政務服務中心(掛黨群服務中心牌子)、白馬橋街道綜合行政執法大隊構成。

        ??

        ?

        ??


        第二部分

        部門決算表

         一、收入支出決算總表

        ??二、收入決算表

        ??三、支出決算表

        ??四、財政撥款收入支出決算總表

        ??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        ??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        ??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        ??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        ??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        ?

               (詳見附件)??

        ?

        ??


        第三部分

        2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計5,647.65萬元。與上年相比,減少1,554.92萬元,減少21.59%,主要是因為是一般公共預算財政撥款較上年減少1512.34萬元,減少22.29%,主要是人員經費增加250.97萬元,增長9.83%,公用經費增加263.96萬元,增加120.91%;政府性基金預算財政撥款收入較上年減少88.03萬元,減少96.90%,主要是城市基礎設施配套資金減少;國有資本經營預算財政撥款收入較上年減少4.05萬元;其他收入較上年增加49.5萬元,增加15.27%,主要是特設專戶資金增加;本年支出較上年減少1554.92萬元,減少21.59%;項目支出較上年減少1541.93萬元,減少37%,主要是城市文明創建、城市基礎設施建設等在建工程減少。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計5,647.65萬元,其中:財政撥款收入5,274.33萬元,占93.39%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入373.32萬元,占6.61%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計5,647.65萬元,其中:基本支出3,025.54萬元,占53.57%;項目支出2,622.11萬元,占46.43%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計5,274.33萬元,與上年相比,減少1,604.42萬元,減少30.42%,主要是因為人員的增加,項目支出的減少,如老舊小區改造、新冠肺炎、文明創建、學校建設等項目支出減少。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出5,271.51萬元,占本年支出合計的93.34%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1,512.34萬元,減少22.29%,主要是因為項目支出的減少,如老舊小區改造、新冠肺炎、文明創建、學校建設等項目支出減少。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出5,271.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2858.28萬元,占54.22%;教育(類)支出177.40萬元,占3.37%;??公共安全(類)83.9萬元,占1.59%;文化旅游體育與傳媒(類)7.2萬元,占0.14%;社會保障和就業支出(類)449.76萬元,占8.53%;衛生健康(類)131.61萬元,占2.50%;節能環保(類)支出69.50萬元,占1.32%;城鄉社區(類)支出43.89萬元,占0.83%;農林水(類)支出593.00萬元,占11.25%;住房保障(類)支出800.16萬元,占15.18%;?商業服務業(類)支出2.30萬,占0.04%;災害防治及應急管理(類)支出30.00萬,占0.57%;交通運輸(類)支出24.51萬元,占0.46%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,160.22萬元,支出決算數為5,271.51萬元,完成年初預算的244.03%,其中:

        1、一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理(項)(2010102)。

        年初預算數為16萬元,支出決算數為16萬元,完成年初預算數的100%,決算數與年初預算數持平。

        2、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)(2010107)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為3.12萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        3、一般公共服務支出(類)政府辦及相關機構事務(款)行政運行(項)(2010301)。

        年初預算數為1276.81萬元,支出決算數為2140.05萬元,完成年初預算數的167.61%,決算數大于年初預算數的主要原因:人員經費增加和差額人員經費的彌補。

        4、一般公共服務支出(類)政府辦及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)(2010302)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為540.80萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:一般事務項目支出的增加。

        5、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)(2010602)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為8萬元,決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政管理工作經費

        6、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)(2010699)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為10萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政管理工作經費。

        7、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)(2013202)。

        年初預算數為0萬元,支出35.65萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        8、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他宣傳事務支出(項)(2013399)。

        年初預算數為0萬元,支出100萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        9、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他中國共產黨事務(2013602)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為3.58萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        10、一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監督管(項)(2013816)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為1.09萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了食品安全經費撥款。

        11、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)(2040299)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為83萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:勞務公司人員增加了財政撥款。

        12、公共安全支出(類)司法(款)其他公安支出(項)(2040602)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為0.90萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款經費的增加。

        13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為177.40萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了學校建設維修資金的支出。

        14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為7.20萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        15、社會保障與就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(2080102)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為1.05萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        16、社會保障與就業(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出(項)(2080299)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為26.70萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了低保專干撥款。

        17、社會保障與就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)(2080501)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為26.70萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        18、社會保障與就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(2080505)。

        年初預算數為155.62萬元,支出決算數為217.22萬元,完成年初預算數的139.58%,決算數大于年初預算數的主要原因:人員有異動。

        19、社會保障與就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(2080506) 。

        年初預算為0萬元,支出決算數為28.96萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:增加了財政撥款。

        20、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)(2080901)。

        年初預算數0萬元,決算支出數為39.23萬元完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),,決算數大于年初預算數的原因:增加了財政撥款。

        21、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)(2080905)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為11.30萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的原因:人員有異動,增加了財政撥款。

        22、社會保障與就業(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)(2081099)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為11.68萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數原因:增加了財政撥款。

        23、社會保障與就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)(2081199)。

        年初預算數為13.76萬元,支出決算數為0.40萬元,完成年初預算的2.91%,決算數大于年初預算數的主要原因:減少了經費支出。

        24、社會保障與就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)(2082102)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為21.08萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數原因:財政撥款的增加。

        25、社會保障與就業(類)退役軍人事務(款)擁軍優屬(項)(2082804)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為2.28萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數主要原因:財政撥款的增加。

        26、社會保障與就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)(2089999)。

        年初預算數7.45萬元,支出決算數為8.25萬元,完成年初預算數的110.74%,決算數大于年初預算數的主要原因:繳費基數的增加。

        27、衛生健康支出(類)衛生健康支出(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為4.96萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數主要原因:財政撥款的增加。

        28、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生事件應急處理(項)(2100499)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為0.32萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款增加。

        29、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生處理(項)(2100408)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為2.74萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款增加。

        30、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為24.47萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:疫情防控財政撥款增加。

        31、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項)(2100717)。

        年初預算數?0萬元,支出決算數為5.25萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的有主要原因:經費的增加。

        32、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項)(2100799)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為1.08萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的有主要原因:經費的增加。

        33、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)(2101101)。

        年初預算數53.37萬元,支出決算數為79.37萬元,完成年初預算數的147.72%,決算數大于年初預算數的主要原因:人員有異動,經費增加。

        34、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)(2101103)。

        年初預算數12.41萬元,支出決算數為12.41萬元,完成年初預算數的100%,決算數與年初預算數持平。

        35、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為1萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的有主要的原因:增加財政撥款。

        36、城鄉社區支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

        年初預算數0萬元,支出決算數69.50萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:環境衛生支出增加。

        37、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法其他城鄉社區管理事務支出(項)(2120199)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為20萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款增加。

        38、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區事務支出(款)其他城鄉社區事務支出(項)(2129999)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為23.89萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款老舊小區改造經費增加。

        39、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)(2130104)。

        年初預算數321萬元,支出決算數為321萬元,完成年初預算數的100%,決算數與年初預算數持平。

        40、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)(2130108)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為1.2萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:病蟲害控制支出增加。

        41、農林水支出(類)農業農村(款)農村公益事業(項)(2130126)。

        年初預算數21萬元,支出決算數為28萬元,完成年初預算數的133.33%,決算數大于年初預算數的主要原因是:基礎設施建設投入增加。

        42、農林水支出(類)農業農村(款)農村道路建設(項)(2130142)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為6萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:基礎設施建設投入增加。

        43、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業支出(項)(2130199)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為23.49萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        44、農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)(2130209)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為0.33萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款增加。

        45、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)(2130306)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為4萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:基礎設施建設投入增加。

        46、農林水支出(類)農村綜合改革(款)??對村級公益事業建設的補助(項)(2130701)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為10萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:基礎設施建設投入增加。

        47、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)。

        年初預算數208.32萬元,支出決算數216.92萬元,完成年初預算數的104.13%,決算數大于年初預算數的主要原因:改善社區基礎設施建設增加了投入。

        48、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為10萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:公路養護資金的增加。

        49、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為14.16萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:公路養護資金的增加。

        50、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為0.35萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        51、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為2.30萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        52、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)。

        年初預算數為74.48萬元,支出決算數為108.84萬元,完成年初預算數的146.13%,決算數大于年初預算數的主要原因:人員異動,經費增加。

        53、住房保障支出(類)住房改革支出(款)棚戶區改造(項)(2210103)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為28.13萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        54、住房保障支出(類)住房改革支出(款)??老舊小區改造(項)(2210108)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為663.19萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        55、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)??其他應急管理支出(項)(2240199)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為10萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        56、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)??其他自然災害防治支出(項)(2240699)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為20萬元,完成年初預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因:財政撥款的增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,998.70萬元,其中:

        人員經費2,803.96萬元,占基本支出的93.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等??。

        公用經費194.75萬元,占基本支出的6.49%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

        (支出數取于報表,可能是因為四舍五入存在小數偏差)

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出年初預算為25.5萬元,年中預算調整為2.38萬元,支出決算為2.38萬元,完成預算的100%,其中:國

        因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算*%(由于預算數為0,無法計算百分比),與上年相比

        公務接待費支出年初預算為25.5萬元,年中預算調整為2.38萬元,支出決算為2.38萬元,完成預算的100%,與上年決算相比減少0.15萬元,減少5.93%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性開支,減少公務接待費用。

        公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算*%(由于預算數為0,無法計算百分比),與上年相比

          公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算*%(由于預算數為0,無法計算百分比),與上年相比減少0.66萬元,減少100.00%,減少的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行,減少公務用車次數,節約公務用車運行維護費。

        二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.38萬元,占100.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為2.38萬元,全年共接待來訪團組70個、來賓600人次,主要是維穩發生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元寧鄉市白馬橋街道更新公務用車0輛公務用車運行維護費0.00萬元202212月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2022年度政府性基金預算財政撥款收入2.82萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出2.82萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出2.82萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:

        1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)?其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)(2121399)。

        年初預算為0萬元,支出決算為2.82萬元,完成年初預算*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:城市基礎設施配套費的增加。

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況

          2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;結轉和結余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元;年末結轉和結余0.00萬元(本單位本年度無國有資本經營收支)。

        、關于機關運行經費支出說明

        本部門2022年度機關運行經費支出194.75萬元,(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)比上年決算數減少287.53萬元,降低59.62%。主要原因是:厲行節約,減少行政成本。

        、一般性支出情況說明

        2022年本部門開支會議費2.12萬元,用于召開基層黨員會議及經濟工作會議,人數1425人,內容為基層黨員會議1次,人數1260人,經濟工作會議1次,人數165人;開支培訓費0.70萬元,用于開展事業干部技能培訓,人數22人,內容為事業干部繼續教育,未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,開支0萬元。

        、關于政府采購支出說明

        本部門2022年度政府采購支出總額1,472.47萬元,其中:政府采購貨物支出51.00 萬元、政府采購工程支出1,017.42萬元、政府采購服務支出404.05萬元。授予中小企業合同金額21.00萬元,占政府采購支出總額的1.43%,其中:授予小微企業合同金額7.00萬元,占政府采購支出總額的0.48%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的21.57%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的2.50%。

        、關于國有資產占用情況說明

        截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是城管執法用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        、關于2022年度預算績效情況的說明

        (一)部門整體支出績效情況

        2022年以來,我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,特別是對項目資金進行了專項績效監管和自評,預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制,明確責任分工,努力提高效管理工作水平。

        進一步加強鄉財政預算資金撥付管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內部監督和控制度,保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展,保證政府機構的正常運轉,堅持量入為出的原則,有保有壓的原則,統籌合理地調度資金,把有限的資金使用刀刃上,樹立過緊日子的思想,大力壓縮非工資性支出,對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮,節減財政支出。

        (二)存在的問題及原因分析

        2022年度本單位預算數進行了一定幅度的調整,預算編制的精準度有待提高。下一年度,本單位將進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

        ??

        ??


        第四部分

        ??

        名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        四、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

         五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

         六、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

         七、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         八“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

         九、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十一、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        ?

        ??

        ??

        第五部分

        ??

        一、2022年部門決算表

        二、2022年度部門整體支出績效評價報告

        ?


        ?


        2022白馬橋街道績效自評報告(1).docx
        寧鄉市白馬橋街道辦事處2022部門決算公開表格(2).xls

        掃一掃在手機打開當前頁

        主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产影院| 国产一区二区三区小说| 国产一级不卡毛片| 97欧美精品| 国产午夜精品一区二区三区最新电影 | 国产亚洲精品久久午夜玫瑰园| 精品国精品国产自在久不卡| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 狠狠色狠狠综合久久| 99色精品视频| 国产精品人人爽人人做av片| 91精品久久久久久久久久| 野花国产精品入口| 午夜社区在线观看| 91丝袜诱惑| sb少妇高潮二区久久久久| 欧美久久一区二区三区| 91香蕉一区二区三区在线观看| 制服丝袜二区| 国产资源一区二区三区| 波多野结衣巨乳女教师| 久久艹国产精品| 99re热精品视频国产免费| 中文乱码在线视频| 国产精品96久久久| 四虎久久精品国产亚洲av| 精品一区中文字幕| 精品国产一区二区三区久久久久久| 日本美女视频一区二区三区| 国产在线播放一区二区| 国产精品一区二区人人爽| 欧美精品日韩一区| 91看片免费| 国产精品亚洲一区二区三区 | 欧美一级免费在线视频| 99久久婷婷国产综合精品电影 | 99精品在免费线偷拍| 国产亚洲综合一区二区| 99久久久久久国产精品| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021免费| 欧洲在线一区| 亚洲高清国产精品| 久久综合国产精品| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 国产性猛交96| 午夜生活理论片| 久久精品爱爱视频| 国产精品一级片在线观看| 久久一区二| 国产一级一片免费播放| 玖玖国产精品视频| 国产亚洲精品久久久久久网站| 夜夜躁日日躁狠狠躁| ass韩国白嫩pics| 国产69精品久久久久777糖心| 一本大道久久a久久精品| 99久久婷婷国产精品综合| 91久久国产露脸精品| 国产一级在线免费观看| 久久免费视频99| 4399午夜理伦免费播放大全| 91精品一区二区在线观看| 国产日韩欧美亚洲综合| 国产精品视频一区二区三| 91丝袜国产在线播放| 亚洲日本国产精品| 久久久久久久久久国产精品| 久久人人精品| 午夜av网址| 午夜电影毛片| 538在线一区二区精品国产| 国产99久久九九精品免费| 艳妇荡乳欲伦2| 日韩av中文字幕第一页| 国产区精品区| 亚洲四区在线| 国产精品一区二区在线观看 | 国产一区日韩一区| 亚洲精品卡一卡二| 91区国产| 国产高清在线一区| 综合在线一区| 国产性猛交| 精品午夜电影| 欧美一级久久精品| 欧美日韩中文字幕一区| 国产日韩欧美综合在线| 国产一区在线视频观看| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 精品久久久久久中文字幕| 日韩精品午夜视频| 国产一区二区精华| 国产乱对白刺激视频在线观看| 欧美一区二区三区免费在线观看| 国产伦理久久精品久久久久| 色噜噜日韩精品欧美一区二区| 精品国产伦一区二区三区| 国语对白一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久影片| 四虎影视亚洲精品国产原创优播| 精品久久不卡| 国产精品一区二区在线观看免费| 国产视频一区二区在线播放| 99久久精品国| 亚洲乱在线| 国产韩国精品一区二区三区| 欧美日韩精品在线一区| 欧美二区在线视频| 国产91九色视频| 天摸夜夜添久久精品亚洲人成| 国产欧美一区二区三区不卡高清| 精品少妇一区二区三区免费观看焕| 丝袜诱惑一区二区三区| 免费视频拗女稀缺一区二区| 日韩av免费网站| 高清在线一区二区| 国产日韩欧美另类| av午夜剧场| 91麻豆精品国产91久久久更新时间| 欧洲激情一区二区| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产精欧美一区二区三区久久久| 国产精品v欧美精品v日韩| 日本一二三区视频| 91午夜精品一区二区三区| 国产馆一区二区| 欧美精品日韩| 精品一区二区三区影院| 亚洲国产精品国自产拍久久| 亚洲1区2区3区4区| 精品久久久久久久免费看女人毛片| 精品国产一二区| 中文字幕制服狠久久日韩二区 | 日韩av不卡一区二区| 视频国产一区二区| 激情久久综合网| 91超薄丝袜肉丝一区二区| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产精品视频久久| 亚洲乱视频| 91精品色| 91久久精品国产91久久性色tv| 日韩精品免费一区二区三区| 国产精品高潮呻吟三区四区| 日本一区二区三区中文字幕 | 久久久久偷看国产亚洲87| 国产精品电影一区| 欧美精品乱码视频一二专区| 自拍偷在线精品自拍偷写真图片| 亚洲精品卡一| 91人人爽人人爽人人精88v| 91精品一区二区中文字幕| 国产精品白浆一区二区| 国产午夜一级片| 国产日本欧美一区二区三区| 久久久久久亚洲精品| 日韩夜精品精品免费观看| 国产91精品高清一区二区三区| 国产97免费视频| 国语对白老女人一级hd| 精品久久综合1区2区3区激情| 国产伦精品一区二区三区四区| 激情欧美一区二区三区| 欧美一区二区三区中文字幕| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 97精品久久人人爽人人爽| 国产91免费观看| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 在线国产二区| 日韩精品中文字幕在线播放| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 美女直播一区二区三区| 一级午夜电影| 99热一区二区| 国内精品久久久久久久星辰影视| 国产一区免费播放| 亚洲乱码一区二区三区三上悠亚| 视频一区二区三区欧美| 国产美女三级无套内谢| 91国产在线看| 99久久婷婷国产综合精品草原 | 91久久精品在线| 日本一二三区视频| 免费午夜在线视频| 欧美中文字幕一区二区| 538国产精品一区二区在线| 99国产精品久久久久老师| 国产精品v欧美精品v日韩| 亚洲精品20p| 欧美日韩一级在线观看| 色妞妞www精品视频| 午夜片在线| 国产69精品久久| 久久综合二区| 亚洲一区二区福利视频| 美日韩一区| 国产一区二区日韩| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 欧美一区二区三区久久精品| 一区二区三区精品国产| 少妇性色午夜淫片aaa播放5| 在线播放国产一区| 免费看欧美中韩毛片影院| 久久久一二区| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 国产一级在线免费观看| 色婷婷综合久久久久中文| 欧美二区精品| 亚洲精品日韩精品| 99国产精品一区二区| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| 国产婷婷一区二区三区久久| 国产99小视频| 91久久国语露脸精品国产高跟| 91精品资源| 69久久夜色精品国产7777| 99re6国产露脸精品视频网站| 四虎久久精品国产亚洲av| 在线观看v国产乱人精品一区二区 国产日韩欧美精品一区二区 | 人人玩人人添人人澡97| 99国产精品一区| 日本黄页在线观看| 中文字幕日本一区二区| 93精品国产乱码久久久| 色综合欧美亚洲国产| 欧美久久久一区二区三区| 99精品国产一区二区三区不卡| 国产二区免费| 国产精品国产三级国产专播精品人| 亚洲国产精品美女| 黄色香港三级三级三级| 亚洲国产另类久久久精品性| 亚洲一区二区三区加勒比| 欧美视频1区| 久久国产精品久久| 久久99精品一区二区三区| 91久久香蕉| 波多野结衣女教师30分钟| 欧美精品一区二区久久久| 欧美日韩一区二区三区69堂| 国产日韩欧美中文字幕| 日韩av免费网站| 挺进警察美妇后菊| 久99精品| 日韩欧美精品一区二区| 国产精品九九九九九九|