共青團寧鄉(xiāng)市委2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分??2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
①行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權(quán),對全市性青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
②參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;對全市青少年活動陣地、服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和活動開展等進行規(guī)劃和管理。
③負責(zé)全市團干部隊伍和團的基層組織建設(shè);負責(zé)全市團員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作;協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部等工作。
④組織指導(dǎo)團員和青年思想引領(lǐng)及網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作;提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。
⑤調(diào)查全市青年思想動態(tài)和青年工作狀況,提出相應(yīng)對策;研究青少年違法犯罪問題,協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作,預(yù)防青少年犯罪。
⑥協(xié)助教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
⑦組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
⑧負責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,會同有關(guān)部門負責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團體的交流工作。
⑨完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
團市委機關(guān)設(shè)辦公室一個內(nèi)設(shè)科室。行政編制7人,設(shè)書記1名,副書記2名。副科級以下中層骨干職數(shù)2名(中層正職1名,中層副職1名)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算198.53萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款198.53萬元。收入較去年減少10.05萬元,下降4.82%。主要是堅持厲行節(jié)約和按要求縮減項目經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算198.53萬元,其中,一般公共服務(wù)支出177.99萬元;社會保障和就業(yè)支出13.89萬元;衛(wèi)生健康支出3.12萬元;住房保障支出3.53萬元。支出較去年減少10.05萬元,下降4.82%。主要是堅持厲行節(jié)約和按要求縮減項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算198.53萬元,其中,一般公共服務(wù)支出177.99萬元,占89.65%;社會保障和就業(yè)支出13.89萬元,占7%;衛(wèi)生健康支出3.12萬元,占1.57%;住房保障支出3.53萬元,占1.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)98.53萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預(yù)算100萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出100萬元,主要用于組織五四紀念活動5萬元、預(yù)防青少年違法犯罪相關(guān)工作15萬元和開展青聯(lián)與青少年工作80萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會機關(guān)運行經(jīng)費13.27萬元,比上年預(yù)算增加0.24萬元,上升1.84%。主要是殘保金增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元,其中,公務(wù)接待費0.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.3萬元,主要是厲行節(jié)約,相應(yīng)接待活動減少和從簡。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開基層團建業(yè)務(wù)推進會會議,人數(shù)150人,內(nèi)容為當前業(yè)務(wù)進展說明,后段工作安排,重點工作提醒等;培訓(xùn)費預(yù)算1萬元,擬開展干部職工能力提升培訓(xùn),如有富余則用于團干能力提升培訓(xùn),人數(shù)150人,內(nèi)容為思想理論教育、各線基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、活動組織能力和攝影寫作宣傳技能提升培訓(xùn);擬舉辦建團100周年系列宣傳教育活動等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算20萬元。擬組織團干能力提升培訓(xùn)班和做好青年馬克思主義培養(yǎng)工程,預(yù)算經(jīng)費20萬元。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預(yù)算總額63,000萬元,其中:貨物類采購預(yù)算15,000萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算48,000萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為198.53萬元,其中,基本支出98.53萬元,項目支出100萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
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第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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