2026年寧鄉市人力資源和社會保障局部門預算公開
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。
2、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全市促進就業工作,擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂和組織實施就業援助制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。
4、統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系,擬訂養老、失業、工傷等社會保險(不含醫療保險,下同)及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。
5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者欠薪工作,依法查處重大案件。
7、牽頭推進全市深化職稱制度改革,擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂并落實吸引留學人員來寧(回國)工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理,擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。
9、會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施,建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。
10、會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
11、會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度,擬訂市本級有關表彰獎勵制度,根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作,承擔評比達標表彰等工作。
12、做好工傷預防宣傳教育,工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。
13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
14、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,進一步減少行政審批事項,規范和優化對外辦理事項,減少職業資格許可和認定等審批事項,實行國家職業資格目錄清單管理,加強事中事后監管,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。
(二)機構設置。
我單位共有10個內設科室,分別為:辦公室、政策法規科、財務審計科、行政審批服務科、事業單位人事管理科、編外人員聘用管理科、人才開發科、社會保障科、勞動保障監察科、就業促進科,6個二級事業單位,分別為:勞動人事爭議仲裁院、就業服務中心、人力資源公共服務中心、工傷保險服務中心、社會保險參保登記事務中心、社保服務中心,另設有經開區工作專班。2026年部門預算編制時點實有在職(正式)職工122人,退休67人,臨聘10人。2026年納入部門預算范圍的獨立編制機構7個,其中行政單位1個(局機關),二級事業單位6個。
二、部門預算單位構成
寧鄉市人社局部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?3135.48?萬元,其中,一般公共預算撥款?3135.48?萬元,政府性基金預算撥款????0?萬元,國有資本經營預算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?51.91?萬元,主要是在職人員減少1人,因此人員經費減少,同時公用經費較上年減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?3135.48?萬元,其中,社會保障和就業支出2885.49萬元,衛生健康支出103.40萬元,住房保障支出146.59萬元。支出較去年減少?51.91?萬元,主要是在職人員減少1人,因此人員經費減少,同時公用經費較上年減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?3135.48??萬元,其中社會保障和就業支出2885.49萬元,占92.03%;衛生健康支出103.40萬元,占3.3%;住房保障支出146.59萬元,占4.67%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數2852.48??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?283?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、社會保障和就業支出等等,其中:公開選招經費(人才新政)115萬元,用于全市的事業單位工作人員招聘和公開選調工作。人員經費(臨聘)56萬元,確保臨聘人員薪酬福利按時足額發放;兼職仲裁員經費12萬元,用于保障兼職仲裁員辦案補助足額及時發放,穩定壯大仲裁員隊伍;社保基金監管審計專項6萬元,用于聘請會計師事務所對社保基金進行審計等費用;社保經辦業務經費88萬元,主要用于支付鄉鎮(社區)養保報喪、退管認證及社保經辦信息系統等專項開支。農民工工資治欠經費6萬元,用于全市根治拖欠農民工工資相關工作開支等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年寧鄉市人力資源和社會保障局機關運行經費273.39萬元,比上年預算增加26.68萬元,增加5.13%,主要是2026年預算將伙食費調整到機關運行經費中。
(二)“三公”經費預算:2026年寧鄉市人力資源和社會保障局“三公”經費預算數為4.3萬元,其中,公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少2.7萬元,主要是預計2026年將進一步控制公務接待費支出。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開根治欠薪會議、就業工作會議、社保基金工作會議,人數450人,內容為農民工根治欠薪調度、就業創業工作培訓、社保基金風險防范和基層工作人員業務培訓;培訓費預算1萬元,擬開展事業單位工作人員培訓、人事干部業務培訓,人數160人;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額???283.54萬元,其中,貨物類采購預算?41.54??萬元;工程類采購預算?0??萬元;服務類采購預算?242??萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?1?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備??0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3135.48萬元,其中,基本支出?2852.48?萬元,項目支出283??萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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