寧鄉市科學技術局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策,負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策,并監督執行;研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題;推動全市科技創新體系建設,提高科技創新能力。
2、組織制訂全市科技發展總體規劃,編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃;組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。
3、負責管理全市科技經費;研究提出多渠道增加科技投入的措施;優化科技資源的配置。
4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估;貫徹實施加強高新技術發展的政策措施,管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作;組織申報管理全市科技研究開發(工程)中心的建設,引導工業企業的技術創新與結構升級;實施“科技興農”的方針政策,推動農業和農村科技進步,促進科技成果的推廣應用。
5、指導協調市政府各部門和各鄉(鎮)的科技管理工作;歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作;普及科學技術,推動科普工作發展,
6、負責全市科技管理人員培訓;參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。
7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
我單位為全額預算管理單位,核定編制10名,其中行政編制9個,工勤編制1個。實有干部職工39人,其中:在職干部職工21人,離休干部1人,退休干部17人。局領導班子成員共5人,機關內設辦公室(農業與社會發展科)、工業與高新技術科、計劃與監督管理科;下設高新技術發展中心(全額撥款)、生產力促進中心(自收自支)兩個二級機構。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市科學技術局本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算472.24萬元,其中,一般公共預算撥款472.24萬元。收入較去年增加25.85萬元,上升5.79%。主要是干職工調增工資和相應職級變動。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算472.24萬元,其中,科學技術支出403.21萬元;社會保障和就業支出40.12萬元;衛生健康支出13.56萬元;住房保障支出15.35萬元。支出較去年增加25.85萬元,上升5.79%。主要是干職工調增工資和相應職級變動。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算472.24萬元,其中,科學技術支出403.21萬元,占85.38%;社會保障和就業支出40.12萬元,占8.5%;衛生健康支出13.56萬元,占2.87%;住房保障支出15.35萬元,占3.25%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數444.24萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算28萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:科技特派員中心工作經費18萬元,主要用于辦公費、印刷費、對個人及家庭的補助等方面;科技成果轉化10萬元,主要用于培訓費、郵電費、其他資本性支出等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市科學技術局機關運行經費44.73萬元,比上年預算增加2.95萬元,上升7.06%。主要是依據2021年單位實際運行情況,相應提高了辦公費、工會經費、郵電費的預算撥款。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市科學技術局“三公”經費預算數為5萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算0.6萬元,擬召開科技活動周啟動大會、每月主題黨日活動會議、安全生產會議、老干部重陽節會議,人數21人,內容為科技活動周活動啟動、實施與考評、每月主題黨日現場學習、安全生產注意事項、老干部重陽節活動方案;培訓費預算2萬元,擬開展R&D報統培訓、高新技術企業培訓、科技計劃項目培訓,人數600人,內容為R&D報統注意事項與填報要求、高新技術企業報統培訓與推進、科技計劃項目管理;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為472.24萬元,其中,基本支出444.24萬元,項目支出28萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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