2024年寧鄉(xiāng)市殯儀館部門預算公開
2024年寧鄉(xiāng)市殯儀館部門預算公開
目錄
第一部分2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
提供殯儀服務。殯葬禮儀服務;遺體處置服務遺體火化;骨灰安葬安放服務;遺體安葬;喪葬用品服務。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
寧鄉(xiāng)市殯儀館是寧鄉(xiāng)市民政局的二級全額撥款事業(yè)單位,無下屬單位。截至2023年12月,有在職干部職工3人,退休人員9人。設(shè)館長1名,副館長2名,設(shè)辦公室、財務室、公墓室、業(yè)務組、火化組、開票組等科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市殯儀館只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1901.74萬元,其中,一般公共預算撥款1901.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加102.52萬元,上升5.7%,主要是項目收入增加100萬。
(二)支出預算:2024年本單位支出預算1901.74萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1896.02萬元;衛(wèi)生健康支出2.34萬元;住房保障支出3.38萬元。支出較去年增加102.52萬元,上升5.7%,主要是項目支出增加100萬。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出預算1901.74萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1896.02萬元,占99.7%;衛(wèi)生健康支出2.34萬元,占0.12%;住房保障支出3.38萬元,占0.18%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數(shù)101.74萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本單位項目支出預算1800萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:成本性支出項目支出1790萬元,主要用于殯葬業(yè)務成本支出、人員費用支出、后勤保障支出、維修維護費支出等;殯改管理執(zhí)法經(jīng)費支出10萬元,主要為殯改宣傳工作提供業(yè)務經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
本單位本年度無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:
本單位本年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.5萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少2萬元,主要是厲行節(jié)約,減少了公務接待費的預算。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2024年本單位政府采購預算總額739萬元,其中,貨物類采購預算560萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算179萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1901.74萬元,其中,基本支出101.74萬元,項目支出1800萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2024年部門預算表
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