寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
2.擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件,擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃,并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務(wù)。
3.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
4.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。
5.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。
6.執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標采購工作。
7.擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系,會同數(shù)據(jù)資源部門推進全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門,為正科級。我單位為全額預(yù)算管理單位,單位內(nèi)設(shè)4個科室(辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價格管理和招標采購科),下設(shè)一個副科級二級法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心,一個全額撥款事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1075.95萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1075.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加33.23萬元,上升3.19%,主要是2023年度各項社保繳費和項目支出較上年略微增長。
(二)支出預(yù)算:2023年本單位支出預(yù)算1075.95萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出80.32萬元;衛(wèi)生健康支出953.66萬元;住房保障支出41.98萬元。支出較去年增加33.23萬元,上升3.19%,主要是2023年度各項社保繳費基數(shù)較上年略微增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1075.95萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出80.32萬元,占7.47%;衛(wèi)生健康支出953.66萬元,占88.63%;住房保障支出41.98萬元,占3.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)793.95萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比,減少6.76萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預(yù)算282萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:企業(yè)離休醫(yī)療補助50萬元,主要用于保障企業(yè)離休人員醫(yī)療待遇;社會精神病人藥物救助60萬元,主要用于保障精神障礙患者基本權(quán)益,維護社會公共安全;醫(yī)保審核員工資82萬元,主要用于及時足額發(fā)放審核員工資,確保醫(yī)保監(jiān)管工作順利有序進行;醫(yī)保事務(wù)管理80萬元,主要用于重點加強醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力、醫(yī)保監(jiān)管力度,加大政策宣傳幅度,推進醫(yī)藥價格管理和招標采購工作實施落地;智能審核平臺10萬元,主要用于強化醫(yī)保支付和監(jiān)管作用,提升醫(yī)保管理能力和水平。與上年相比,增加40萬元,主要原因是新增企業(yè)離休醫(yī)療補助項目。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費85.2萬元,比上年預(yù)算減少9.8萬元,下降10.32%。主要是機關(guān)厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想,相應(yīng)減少費用支出。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元,其中,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量0輛),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少4萬元,主要是本著厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想,進一步加大預(yù)算執(zhí)行的管理力度,嚴格遵守公務(wù)接待專項管理制度。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預(yù)算0萬元;培訓費預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1075.95萬元,其中,基本支出793.95萬元,項目支出282萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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