寧鄉市醫療保障局2021年部門預算公開
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目??錄
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?? 第一部分 寧鄉市醫保局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、政府性基金預算支出情況
七、其他重要事項的情況說明
八、名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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第一部分:
寧鄉市醫療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。
2.擬訂全市醫療保障工作的規范性文件,擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃,并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
3.擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法,監督管理相關醫療保障基金,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。
4.擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。
5.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。
6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策,指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。
7.擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系,會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。
9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉醫療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)機構設置
1.部門設置。寧鄉市醫療保障局是市人民政府工作部門,為正科級。我單位為全額預算管理單位,單位內設3個科室(辦公室、政策法規科、監督管理科),下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。
2.人員情況。本部門編制數41人,截至2021年10月,在職在編人數40人,其中:局機關8人,二級機構32人;臨聘人員1名;勞務派遣工作人員14名。退休干部職工1人。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:醫保局機關及局屬二級單位寧鄉市醫療保障事務中心。
三、涉及機構改革部門情況
因2019年機構改革,寧鄉市醫保局于2019年3月掛牌成立,是市人民政府工作部門,為正科級全額預算管理單位,整合原人社局、民政局、發改局部分職能及部分人員。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款收入(經費撥款);支出包括保障全局基本運行的經費,也包括本局歸口管理的專項經費。
(一)收入預算。2021年年初預算數988.04萬元,其中,一般公共預算撥款988.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年增加53.34萬元,主要增加因素有:一般公共預算撥款增加53.34萬元,其中增加運行經費2.34萬元、政策性增資及新增人員經費95萬元;減少項目經費44萬元。
(二)支出預算。2021年年初預算數988.04萬元,其中,社會保障和就業支出47.04萬元、衛生健康支出909.29萬元、住房保障支出31.71萬元。支出較去年增加53.34萬元,主要增加因素是基本人員經費預算標準提高,基本經費增加。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入988.04萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為736.04萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2021年年初預算數為252萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:醫保事務管理支出100萬元,主要用于醫保監管、醫療救助、政策宣傳等中心工作;醫保審核員工資支出82萬元,主要用于醫保待遇結算審核工作;智能審核平臺經費支出10萬元,主要用于智能審核平臺運維支出;社會精神病人藥物救助經費支出60萬元,主要用于支付寧鄉市精神病醫院下鄉送藥經費等方面。
六、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金預算支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年,醫保局機關運行費為當年一般公共預算撥款的商品和服務支出88.75萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修(護)費、辦公設備購置等日常公用經費,比上年預算增加2.34萬元,主要是新增人員公用經費預算相應增加。
(二)“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3萬元,同比下降20%,主要是本著厲行節約,牢固樹立過緊日子的思想,進一步加大預算執行的管理力度,嚴格遵守公務接待專項管理制度。
(三)政府采購情況
2021年醫保局政府采購預算總額146萬元,其中,其中:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算136萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年醫保局整體支出988.04萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出252萬元,其中:醫保事務管理項目100萬元;醫保審核員工資項目82萬元;智能審核平臺項目10萬元;社會精神病人藥物救助項目60萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
截止本部門預算編制時點,我局賬面固定資產合計18.76萬元,其中:其他辦公設備原值合計18.76萬元,凈值16.40萬元,無單價50萬元以上設備。
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:部門預算公開表格:見附件
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