2025年寧鄉市資福鎮人民政府部門預算
2025年寧鄉市資福鎮人民政府部門預算
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目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
資福鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理;鎮政府依法行使政府管理和服務職能。
主要職責是:
????加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設,統籌抓好基層黨建工作。
????加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
????加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,及時化解轄區矛盾,確保社會穩定。
????加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。
????完成法律、法規、規章規定的其他事項,完成上級交辦的其他事項。
(二)機構設置。
2025年資福鎮共轄8個村(社區)、267個居民小組,總人口4.2萬,現有村(社區)干部54人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職108人,其中:行政人員37人(工勤人員算行政)、全額事業人員44人、差額事業人員27人。退休40人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市資福鎮人民政府只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7188萬元,其中,一般公共預算撥款2642.72萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上級補助收入2857萬元,其他收入1688.28萬元。收入較去年減少620.3萬元,主要是2025年單位貫徹落實上級“過緊日子”要求,減少不必要的各類支出,無預算不支出。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算7188萬元,其中,一般公共服務支出2487.67萬元,教育支出220萬元,社會保障和就業支出455.64萬元,衛生健康支出87.39萬元,節能環保支出140萬元,城鄉社區支出160萬元,農林水2375.43萬元,交通運輸支出900萬,自然資源海洋氣象等支出230萬元,住房保障131.87萬元。支出較去年減少620.3萬元,主要是2025年貫徹落實上級“過緊日子”要求,減少不必要的各類支出,無預算不支出。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5499.72萬元,其中,一般公共服務支出2361.48萬元,占42.94?%;教育支出200萬元,占3.64%;社會保障和就業支出255.64萬元,占4.65%;衛生健康支出87.39萬元,占1.59%;節能環保支出100萬元,占1.82%;城鄉社區支出90萬元,占1.64%;農林水支出1513.34萬元,占27.52%;交通運輸支出600萬元,占10.91%;自然資源海洋氣象等支出160萬元,占2.91%;住房保障支出131.87萬元,占2.4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數2569.38萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算2930.34萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出267萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費,機關履職與服務等方面;教育支出200萬元,主要用于學校維修維護與建設等支出;節能環保支出100萬元,主要用于農村環境衛生治理和維護等支出;城鄉社區支出90萬元,主要用于城鎮基礎設施建設和維護支出;農林水支出1513.34萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、農業林業水利發展、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。交通運輸支出600萬元,主要用于鎮村域內道路建設及養護工程的實施及日常養護,承擔公路安全管理、應急處置等相關事務性支出。自然資源海洋氣象等支出160萬元,主要用于鎮域內自然資源的利用與保護。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費266萬元,比上年預算減少0.93萬元,下降0.31%,主要是厲行節約,減少機關運行成本。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為28萬元,其中,公務接待費20萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少8萬元,主要是其中公務接待費減少8萬元,公務用車購置及運行費不變,主要是厲行節約,壓減不必要的公務接待支出。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算8萬元,擬召開人大政協等會議,人數250人,內容為每年人大政協會議。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額???180.2萬元,其中,貨物類采購預算17.2萬元;工程類采購預算80萬元;服務類采購預算83萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,執法執勤用車1輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7188萬元,其中,基本支出2695.57萬元,項目支出4492.43萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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