寧鄉市玉潭街道2021年部門預算公開
玉潭街道2021年部門預算公開
目錄
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第一部分 寧鄉市玉潭街道2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分? 部門預算公開表格?
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
第一部分:
寧鄉市玉潭街道2021 年部門預算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
辦事處:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、決算,組織預算收入和執行預算支出,負責加強鎮屬各中心(所)的財務管理和監督等。
司法所:提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等,指導、管理人民調解工作,指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發放等;計劃生育政策、法規咨詢服務,生育證、流動人口證發放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮宣傳工作等。
政務服務中心:宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策,組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃,加強村鎮規劃建設管理和監督等。
農業綜合服務中心:宣傳國家產業方面政策,農作物新品種、新技術推廣服務等。
綜合執法大隊:認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神,加強對安全生產工作的組織領導和管理,確保安全生產工作正常有序開展,按規定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
(二)機構設置
2021年玉潭街道共轄15個社區、144個居民小組,街道總人口24.4萬,現有社區工作人員共計134人,其中:兩委:69人、后備干部 22人、其他工作人員43人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職149人,其中:行政人員64人、全額事業人員42人、差額事業人員43人 、自收自支事業人員0人。離休0人,退休68人。
二、部門預算單位構成
街道內設六個機構:即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。只有本級單位,無二級單位。
三、涉及機構改革部門情況:根據上級機構改革的要求,2021年部門預算編制內設機構增設綜合行政執法隊。
四、部門預算收支總體情況
2021年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入是指一般公共預算收入;支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費,也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。
2021年市級財力預算安排:
1. 收入預算,2021年年初預算數2485.3萬元,其中,一般公共預算撥款2485.3萬元。收入較去年增加268.12萬元,主要增加了物業管理費和城市文明獎等。
2. 支出預算,2021年年初預算數2485.3萬元,支出較去年增加268.12萬元,主要是主要增加了物業管理費和城市文明獎等。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2485.3萬元,具體安排情況如下:
1. 基本支出:2021年年初預算數為2118.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成目常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比去年增加268.12萬元,增加14.48%,主要是增加了物業管理費和城市文明獎等。
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2. 項目支出:2021年年初預算數為366.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般事務性項目支出366.5萬元,主要是人大事務8萬元;政協事務8萬元;對村民委員會和村黨支部的補助300萬元;村級防疫員空編補差經費45.5萬元;財政專項5萬元,2021年的項目預算與2020年持平。
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六、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費
2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款176.32萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等,比去年減少6.13元,下降3.36%,主要是減少了辦公費等。
2. “三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為9萬元,其中,公務接待費9萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
3. 情況政府采購
2021年安排政府采購預算總額30.3萬元,其中政府采購貨物預算6.5萬元,政府采購服務預算23.8萬元,政府采購工程預算0萬元。
4. 預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我街道項目整體支出366.5萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及支出366.5萬元,其中:人大事務8萬元;政協事務8萬元;對村民委員會和村黨支部的補助300萬元;村級防疫員空編補差經費45.5萬元;財政專項5萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
5. 國有資產占有情況
因為公車改革,公車已全部交市車改辦。
6. 政府基金預算情況
我單位無政府基金收支。
七、名詞解釋
1. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格
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