寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 ?巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況
第二部分 巷子口鎮(zhèn)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分 ?巷子口鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、收入支出決算總體情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況
說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ??名詞解釋
?
第一部分 ?巷子口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣西部,全鎮(zhèn)有9個(gè)村民委員會,1個(gè)社區(qū),鎮(zhèn)域人口4.5萬人。巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān),職責(zé)是落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。巷子口鎮(zhèn)部門共設(shè)5中心三所一機(jī)關(guān):5中心為鎮(zhèn)村建設(shè)管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心;三所為財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所;一機(jī)關(guān)為政府機(jī)關(guān)。
(二)決算單位構(gòu)成納入寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍內(nèi)的只有本級單位,無二級單位。部門決算單位由巷子口鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、巷子口鎮(zhèn)財(cái)政所、巷子口鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所、巷子口鎮(zhèn)司法所、巷子口鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、巷子口鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心、夏巷子口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、巷子口鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、巷子口鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心構(gòu)成。
2019年人員情況:共有在職人員91人,其中政府機(jī)關(guān)26人,財(cái)政所4人,司法所2人,綜合文化服務(wù)中心2人,社會保障服務(wù)中心3人,計(jì)生服務(wù)所7人,村鎮(zhèn)建設(shè)綜合管理服務(wù)中心13人,農(nóng)業(yè)綜合文化服務(wù)中心32人,生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心2人。
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
??2019年機(jī)構(gòu)未改革。?
?
第二部分 巷子口鎮(zhèn)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
(公開表格附后)
?
第三部分 ?巷子口鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2019年收入、支出年初預(yù)算安排情況,與2018年度對比情況(單位:萬元):
|
名稱 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
|
本年收入 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
|
本年支出 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
增加的原因?yàn)橐话愎藏?cái)政預(yù)算撥款、基金預(yù)算撥款增加。
二、收入決算情況說明
各項(xiàng)收入占總收入的比重:
|
項(xiàng)目 |
金額 |
比重% |
|
一般公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
5232.74 |
52.84 |
|
政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款 |
2080.95 |
21.01 |
|
其他收入 |
2587.86 |
26.13 |
|
合計(jì) |
9901.55 |
100 |
各項(xiàng)支出占總支出的比重:
|
項(xiàng)目 |
金額 |
比重% |
|
基本支出 |
1423.32 |
14.38 |
|
項(xiàng)目支出 |
8478.23 |
85.62 |
|
合計(jì) |
9901.55 |
100 |
?
三、支出決算情況說明
|
項(xiàng)目(按功能分類) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
支出決算數(shù) |
差異 |
差異% |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
361.83 |
3,066.41 |
0 |
0 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
三、國防支出 |
0.20 |
0.20 |
0 |
0 |
|
四、公共安全支出 |
20.55 |
38.55 |
0 |
0 |
|
五、教育支出 |
0 |
257.48 |
0 |
0 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.15 |
63.60 |
0 |
0 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
105.78 |
463.33 |
0 |
0 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
88.65 |
249.85 |
0 |
0 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
31.2 |
267.03 |
0 |
0 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.28 |
1,394.96 |
0 |
0 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
514.09 |
2,662.17 |
0 |
0 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
163.93 |
0 |
0 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
85.34 |
0 |
0 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
16.44 |
0 |
0 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
00 |
14.00 |
0 |
0 |
|
十九、住房保障支出 |
46.51 |
1,322.56 |
0 |
0 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
18.78 |
31.62 |
0 |
0 |
|
二十二、其他支出 |
56.00 |
56.00 |
0 |
0 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
單位:萬元
|
名稱 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
|
財(cái)政撥款收入 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
|
財(cái)政撥款支出 |
9901.55 |
8577.08 |
1324.47 |
15.44 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算政撥款支出總體情況:2019年財(cái)政撥款收入7313.69萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況說明:
|
支 ????出 |
||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
比重% | |
|
一、基本支出 |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
17.41 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
1197.37 |
1197.37 |
0.00 |
16.15 |
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
93.36 |
93.36 |
0.00 |
1.31 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
6022.96 |
3942.1 |
2080.95 |
81.24 |
|
其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
4.74 |
|
支出合計(jì) |
7313.69 |
5232.74 |
2080.95 |
100 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
|
支 ????出 |
||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
比重% | |
|
一、基本支出 |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
1197.37 |
1197.37 |
0.00 |
|
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
93.36 |
93.36 |
0.00 |
|
|
支出合計(jì) |
1290.73 |
1290.73 |
0.00 |
|
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況
說明
|
指 ???標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
全年人數(shù) |
人均比重 |
原因 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
16.95 |
18.4 |
-1.45 |
-7.89 |
93 |
0.08 |
三公經(jīng)費(fèi)減少 |
|
其中:因公出國(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93 |
0.00 |
|
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.99 |
5.4 |
-0.41 |
-7.60 |
93 |
0.08 |
公務(wù)用車費(fèi)用減少 |
|
其中:公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93 |
0.00 |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.99 |
5.4 |
-0.41 |
-7.60 |
93 |
0.08 |
公務(wù)用車費(fèi)用減少 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
11.96 |
13 |
-1.04 |
-8 |
93 |
0.09 |
公務(wù)接待費(fèi)減少 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
4.25 |
5 |
-0.75 |
-15 |
93 |
0.16 |
減少培訓(xùn)費(fèi) |
|
會議費(fèi) |
9.79 |
11.38 |
-1.59 |
-13.9 |
93 |
0.15 |
減少會議費(fèi) |
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金收入位2080.95萬元,年初結(jié)余0元,年未資金收支平衡,無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、預(yù)算績效情況說明
本年度對村級產(chǎn)業(yè)扶貧資金轉(zhuǎn)移支付等進(jìn)行了績效評價(jià)。
?
第四部分 ??名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?
?
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