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        2024年度寧鄉市溈山鄉人民政府部門決算

        發布時間 : 2025-07-28 來源: 所屬單位:寧鄉市溈山鄉 字體大?。?a class="bigger">



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        2024年度

        寧鄉市溈山鄉人民政府

        部門決算

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        2024年度寧鄉市溈山鄉人民政府部門決算?

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        第一部分 寧鄉市溈山鄉人民政府概況?

        一、部門職責?

        二、機構設置及決算單位構成?

        第二部分 2024年度部門決算表?

        一、收入支出決算總表?

        二、收入決算表?

        三、支出決算表?

        四、財政撥款收入支出決算總表?

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表?

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表?

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表?

        第三部分 2024年度部門決算情況說明?

        一、收入支出決算總體情況說明?

        二、收入決算情況說明?

        三、支出決算情況說明?

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明?

        八、政府性基金預算收入支出決算情況?

        九、關于機關運行經費支出說明?

        十、一般性支出情況說明?

        十一、關于政府采購支出說明?

        十二、關于國有資產占用情況說明?

        十三、關于2024年度預算績效情況的說明?

        第四部分 名詞解釋?

        第五部分 附件?

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        第一部分 寧鄉市溈山鄉人民政府概況?

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        一、部門職責?

        (一)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

        (二)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

        (三)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

        (四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

        (五)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。?

        二、機構設置及決算單位構成?

        (一)內設機構設置。2024年寧鄉市溈山鄉(鎮)共轄5個村(社區)、104個居民小組,總人口1.7萬,現有村(社區)干部39人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職76人,其中:行政人員34人(工勤人員算行政)、全額事業人員26人、差額事業人員16人。退休22人,遺屬人員4人。

        (二)決算單位構成。寧鄉市溈山人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市溈山人民政府只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

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        第三部分 2024年度部門決算情況說明?

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        一、收入支出決算總體情況說明?

        2024年度收入總計5044.37萬元。與上一年度相比,收入總減少562.42萬元,下降10.03%。主要原因是厲行節儉,經費收支減少。?

        2024年度支出總計5044.37萬元。與上一年度相比,支出總計減少562.42萬元,下降10.03%。主要原因是厲行節儉,經費收支減少

        二、收入決算情況說明?

        2024年度收入合計5044.37萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3342.5萬元,占66.26%;府性基金預算財政撥款收入539.01萬元,占10.69%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1162.87萬元,占23.05%。?

        三、支出決算情況說明?

        2024年度支出合計5044.37萬元,其中:基本支出1629.86萬元,占32.31%;項目支出3414.51萬元,占67.69%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。?

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

        2024年度財政撥款收入總計3881.51萬元。與上一年度相比,財政撥款收入總計減少523.15萬元,下降13.48%。主要原因是2024年度因為村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金減少。?

        2024年度財政撥款支出總計3881.51萬元。與上一年度相比,財政撥款支出總計減少523.15萬元,下降13.48%。主要原因是2024年度因為村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金減少。?

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況?

        2024年度一般公共預算財政撥款支出3342.5萬元,占本年支出合計的66.26%。與上一年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少774.05萬元,下降18.80%。主要是因為2024年度因為村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金減少。?

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況?

        2024年度一般公共預算財政撥款支出3342.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1368.41萬元,占40.94%;教育支出152.00萬元,占4.55%;文化旅游體育與傳媒支出61.50萬元,占1.84%;社會保障和就業支出158.12萬元,占4.73%;衛生健康支出44.00萬元,占1.32%;農林水支出1106.27萬元,占33.10%;交通運輸支出180.44萬元,占5.40%;住房保障支出146.75萬元,占4.40%;糧油物資儲備支出5.00萬元,占0.15%;災害防治及應急管理支出120.00萬元,占3.60%

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況?

        2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1659.55萬元,支出決算數為3342.5萬元,完成年初預算的201.41%,其中:?

        1.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)

        年初預算為16.00萬元,支出決算為12.8萬元,完成年初預算的80%。決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節儉,經費收支減少。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

        年初預算為1820.44萬元,支出決算為1059.74萬元,完成年初預算的58.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是:貫徹執行中央勒緊褲帶過日子思想,壓縮各項行政支出。

        3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)

        年初預算為273.60萬元,支出決算為244.02萬元,完成年初預算的89.19%。決算數小于年初預算數的主要原因是:年中調整預算,調整減少”真抓實干督查激勵獎勵資金”預算。

        ?5.一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.08萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”鄉村財政財務管理工作經費”預算。

        6.一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.47萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”鄉村財政財務管理工作經費”預算。

        7.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”鄉村財政財務管理工作經費”預算。

        8.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務支出(項)

        年初預算為0.00萬元,支出決算為9.45萬元,完成年初預算的124.84%。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加紀檢監察事務工作經費。

        9.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務支出(項)

        年初預算為0.00萬元,支出決算為30.65萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加預算,追加”村(社區)基層黨建經費”預算。

        10.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管支出(項)

        年初預算為0.00萬元,支出決算為1.20萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加預算,追加”食品安全工作經費”預算。

        11.教育支出(類)普通教育(款)初中教育支出(項)

        年初預算為400.00萬元,支出決算為142.00萬元,完成年初預算的35.5%,決算數小于預算數的主要原因是項目當年暫未支付完。

        12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加預算,追加”學前教育發展中央和省級資金”預算。

        13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為10.70萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算調整,追加村(社區)綜合文化服務中心建設市級補助資金”預算。

        14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為50.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”文物保護專項”預算。

        15.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為3.00萬元。決算數大于年初預算數,主要原因是:追加預算,追加”低保專干及救助平臺專項”預算。

        16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

        年初預算為155.34萬元,支出決算為101.37萬元,完成年初預算的65.25%。決算數小于年初預算數的主要原因是:減少了人員基本養老保險繳費財政撥款。

        17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

        年初預算數為9.91萬元,支出決算數為16.96萬元,完成預算的171.14%,決算數大于年初預算數的主要原因年中支出時對指標進行了增加。

        18.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為7.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了就業補助支出財政撥款。

        19.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)

        年初預算為33.41萬元,支出決算為18.68萬元,完成預算的5.59%決算數小于預算數的主要原因是年中調整預算,減少”社會福利支出”預算。

        20.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)

        年初預算為4.34萬元,支出決算為2.00萬元,完成年初預算的46.08%,決算數小于年初預算數的主要原因是調整了其他殘疾人事業預算。

        21.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為2.02萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”八一慰問經費”預算。

        22.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為2.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”基層退役軍人服務體系運行補助經費”預算。

        23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)

        年初預算為5.91萬元,支出決算為4.94萬元,完成了預算的69.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是年中調整了保障和就業支出。

        24.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.06萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加衛生健康管理支出增加。

        25.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.07萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”免費孕前優生健康檢查項目”預算。

        26.衛生健康支出(類)計劃生育服務(款)其他計劃生育事務支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為0.92萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加預算,追加”村級衛計專干補助專項”預算。

        27.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

        年初預算為40.05萬元,支出決算為32.92萬元,完成預算的69.95%,決算數小于預算數的有主要原因是減少了行政單位醫療工作支出。

        28.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

        年初預算為10.93萬元,支出決算為7.57萬元,完成預算的69.17%,決算數小于預算數的有主要原因是減少了公務員醫療補助支出。

        29.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為332.87萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了村農業工作經費支出。

        30.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為1.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了村農業工作經費支出。

        31.農林水支出(類)農業農村(款)穩定農民收入補貼(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為61.21萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加項目預算,追加“淹沒糧移民糧補貼資金”預算。

        32.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)

        年初預算為18.38萬元,支出決算為83.46萬元,完成年初預算數的454.07%,決算數小于預算數的主要原因年中調整項目預算,調整“農村改廁本級配套補助資金”預算。

        33.農林水支出(類)農業農村(款)耕地建設與利用(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為42.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整其他農業農村支出指標。

        34.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)

        年初預算為700.00萬元,支出決算為11.9萬元,完成年初預算數的6.03%,決算數小于年初預算數的主要原因是年中調整其他農業農村支出指標。

        35.?農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為20.20萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:“省級林業生態保護修復專項”指標調整。

        ?36.農林水支出(類)水利(款)抗旱支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為12.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”冬春水利建設資金”預算。

        37.農林水支出(類)水利(款)農村水利支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為23.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”小微水體示范片創建管護整治及市級美麗幸福河流創建專項資金”預算。

        38.農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為37.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”小型水庫守護人員補助資金”預算。

        ?39.農林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為2.10萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”山塘清淤整治項目資金”預算。

        40.農林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)生產發展支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為26.61萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”山塘清淤整治項目資金”預算。

        41.農林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為259.4萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”山塘清淤整治項目資金”預算。

        42.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為74.8萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”美麗屋場建設資金”預算。

        43.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

        年初預算為123.50萬元,支出決算為98.21萬元。完成預算的79.52%,決算數小于預算數的主要原因是預算調整,年中調整”村級運轉保障經費”預算。

        44.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為20.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加農林水支出。

        45.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為49.94萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”農村公路養護工程”預算。

        46.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為11.55萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”農村公路養護工程”預算。

        47.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為60.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”農村公路養護工程”預算。

        48.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為58.95萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”農村公路建設部分市級補助資金”預算。

        49.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為83.25萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”保障性安居工程中央預算內基建資金”預算。

        50.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項)

        年初預算為66.40萬元,支出決算為63.50元。完成預算的95.64%,決算數小于預算數的主要原因是年中調整”住房公積金”指標預算。

        51.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加糧油物資事務支出預算。?

        52.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為100.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”企業口有關應急管理支出資金”預算。

        53.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為20.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加預算,追加”企業口有關應急管理支出資金”預算。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

        2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5091.28萬元,其中:?

        人員經費1536.15萬元,占基本支出的94.83%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。?

        公用經費83.71萬元,占基本支出的5.17%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出。?

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明?

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明?

        2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.65萬元,支出決算為9.65萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,“三公”經費財政撥款支出與上年持平。其中:?

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。?

        公務接待費支出預算為1.65萬元,支出決算為1.65萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務接待費支出與上年持平。?

        公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車購置費支出與上年持平。?

        公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車運行維護費支出與上年持平。?

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明?

        2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.65萬元,,因公出國(境)費支出決算0萬元,,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元。其中:?

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2024年度無因公出國(境)費支出。?

        2、公務接待費支出決算為1.65萬元,全年共接待來訪團組68個、來賓550人次。?

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元,其中:公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元,截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況?

        2024年度政府性基金預算財政撥款收入539.01萬元;年初結轉和結余0萬元;支出539.01萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:

        1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)

        年初預算為0萬元,支出決算為539.01萬元,由于年初預算為0萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:調整指標,其中500萬為之前公路的費用。

        九、關于機關運行經費支出說明?

        寧鄉市溈山鄉人民政府2024年度機關運行經費支出83.71萬元,比上年度決算減少17.56萬元,下降21.01%。主要原因是:厲行節儉,壓縮機關日常運行經費開支。

        十、一般性支出情況說明?

        2024年本部門開支會議費0.00萬元,我單位2024年度無會議費開支。開支培訓費0.00萬元,我單位2024年度無培訓費;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。?

        十一、關于政府采購支出說明?

        寧鄉市溈山鄉人民政府2024年度政府采購支出總額70.56萬元,其中:政府采購貨物支出21.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.93萬元。授予中小企業合同金額48.93萬元,占政府采購支出總額的69.35%,其中:授予小微企業合同金額48.93萬元,占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%?

        十二、關于國有資產占用情況說明?

        截至2024年12月31日,寧鄉市溈山鄉人民政府共有車輛4輛(臺),其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。?

        十三、關于2024年度預算績效情況說明?

        (一)績效管理工作開展情況?

        根據預算管理要求,我單位組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評,共涉及資金5044.37萬元。其中,一般公共預算項目1722.63萬元,占一般公共預算支出總額的76.17%;政府性基金預算項目539.01萬元,占政府性基金預算支出總額的100%;國有資本經營預算項目0 個0 萬元,占國有資本經營預算支出總額的0%;社會保險基金預算項目0 個0萬元,占社會保險基金預算支出總額的0%。

        (二)績效評價結果

        2024年度本部門整體支出全年預算數6945.88萬元,執行數5044.37萬元,完成預算的72.62%,績效自評得分94.5分,評價等級為“優秀”??冃繕送瓿汕闆r:一是績效目標設定合理,與年度任務數相對應,目標與資金匹配良好;二是預算編制科學完整,決算真實公開,資金使用合規,資產管理規范,政府采購及時;三是管理效率方面主要是編制支出月報,及時跟蹤預算指標下達情況,做到工資及時發放,社保及繳納,保障政府正常運轉的公用經費及時支付,項目完工后及時驗收和支付,維護社會穩定,全力發展經濟;四是各項目標工作任務,取得了較好的社會效益,行政效能明顯提高,社會公眾滿意度不斷提升。發現的主要問題及原因:一是預算編制中項目支出還有待精確;二是對預算執行情況監督不到位或不規范;三是會計基礎工作較薄弱,會計核算規范性有待進一步提升。下一步改進措施:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制;二是加強財務管理,嚴格財務審核;三是完善資產管理,抓好“三公”經費控制。

        (三)評價結果應用情況

        通過全面分析和綜合評價,找出事前績效評估、預算編制、事中預算執行、監控和管理以及事后績效評價全過程中存在的薄弱環節,在之后的工作中重點關注以下內容:

        1、要嚴把預算編制關。在編制年度單位預算時,認真貫徹厲行勤儉節約、嚴控各項目經費編制,嚴審編報資料、預算建議及計劃,對項目資金申請綜合考慮。

        2、及時關注預算完成情況、預算使用情況及比例。

        3、在績效申報時,綜合研判項目績效及整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀事實,績效指標是否清晰、細化、可衡量。

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        第四部分 名詞解釋?

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。?

        上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。?

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?

        附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。?

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。?

        用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

        年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

        結余分配:指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。?

        年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。?

        “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

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        第五部分 附件?

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        ?附件1:2024年度溈山鄉人民政府部門決算表;

        附件2:2024年度溈山鄉人民政府整體支出績效自評報告;

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        2024年度寧鄉市溈山鄉人民政府部門決算表.pdf
        2024年度寧鄉市溈山鄉人民政府整體支出績效自評報告.pdf

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